Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Клинцовского городского Совета народных депутатов от 13.12.2006 № 3-1/196
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КЛИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 15.11.2006 № 3-1/182 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДА КЛИНЦЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступил в силу с 16 декабря 2006 года (пункт 4 данного документа).



КЛИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2006 г. № 3-1/196

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
КЛИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 15.11.2006 № 3-1/182
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
ГОРОДА КЛИНЦЫ"

Во исполнение п. п. 11 и 12 Порядка разработки, утверждения и реализации городских целевых программ, утвержденного Решением Клинцовского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 № 3-1/106, в связи с необходимостью уточнения программных мероприятий под сумму средств, запланированных в бюджете городского округа на 2007 год на реализацию программы реформирования муниципальных финансов, утвержденной Решением Клинцовского городского Совета народных депутатов от 15.11.2006 № 3-1/182 "Об утверждении городской целевой программы реформирования муниципальных финансов города Клинцы", Клинцовский городской Совет решил:
1. Внести в городскую целевую программу реформирования муниципальных финансов города Клинцы, утвержденную Решением Клинцовского городского Совета народных депутатов от 15.11.2006 № 3-1/182 "Об утверждении городской целевой программы реформирования муниципальных финансов города Клинцы", следующие изменения:
1) В паспорте Программы раздел:
"Объемы и источники финансирования

- сумма расходов на реализацию программы за счет бюджета городского округа - 14348,3 тыс. руб."

изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования

- сумма расходов на реализацию программы за счет бюджета городского округа 12982,0 тыс. руб., в том числе: по разделу 4.1 "Распределение расходов на проведение мероприятий по реформированию финансов" - 916,0 тыс. руб.;
по разделу 4.3 "Развитие социальной инфраструктуры городского округа" (ГЦП "Социальное и экономическое развитие города Клинцы к 300-летию его основания", ГЦП "Переселение граждан г. Клинцы из ветхого и аварийного жилищного фонда") - 12066,0 тыс. руб.".
2) Абзац 3 раздела 4 Программы: "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Стоимость реализации Программы II этапа за счет средств бюджета городского округа составляет - 12982,0 тыс. рублей, в том числе: по разделу 4.1 "Распределение расходов на проведение мероприятий по реформированию финансов" - 916,0 тыс. руб.; по разделу 4.3 "Развитие социальной инфраструктуры городского округа" (ГЦП "Социальное и экономическое развитие города Клинцы к 300-летию его основания", ГЦП "Переселение граждан г. Клинцы из ветхого и аварийного жилищного фонда") - 12066,0 тыс. руб.".
2. Внести в раздел 4.1 "Распределение расходов на проведение мероприятий по реформированию финансов" раздела 4 "Финансовое обеспечение Программы" изменения согласно приложению 1 к данному Решению.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу города.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава города Клинцы
А.В.ДОЛГОВ





Приложение 1

Финансовое обеспечение программы

4.1. Распределение расходов на проведение мероприятий
по реформированию финансов

(тыс. руб.)
   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦Коды ¦ Наименование мероприятия ¦Экономичес-¦Объем ¦Планируемые¦ Источник ¦
¦меропри-¦ ¦кий эффект ¦финанси- ¦ сроки ¦финансирования¦
¦ятий ¦ ¦ ¦рования, ¦выполнения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ Реформа бюджетного процесса и управления расходами ¦
+--------T-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ A1 ¦ Перевод бюджетных организаций, предоставляющих социальные услуги, в форму немуниципальных ¦
¦ ¦ организаций ¦
L--------+------------------------------------------------------------------------------------------------


П. 1.1.2:

   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦ 1.1.2. ¦Утверждение порядка и плана перевода бюджетных¦ ¦ 100,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦организаций и учреждений, предоставляющих со-¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦циальные услуги, в форму немуниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций и формы типового контракта на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставление социальной услуги (0115 0010000¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦005) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------------


изложить в редакции:

   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦"1.1.2. ¦Утверждение порядка и плана перевода бюджетных¦ ¦ ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦организаций и учреждений, предоставляющих со-¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа". ¦
¦ ¦циальные услуги, в форму немуниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций и формы типового контракта на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставление социальной услуги (0115 0010000¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦005) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------------


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Бюджетирование, ориентированное на результат ¦
+--------T-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ B1 ¦ Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах ¦
L--------+------------------------------------------------------------------------------------------------


П. 2.1.4:

   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦2.1.4. ¦Учет результатов оценки потребности в предо-¦ ¦ 1412,3 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦ставлении бюджетных услуг при формировании¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦расходов на очередной финансовый год, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------T-------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦2.1.4.1.¦Техническое перево-¦ ¦ ¦ 1092,3 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦оружение и приобре-¦ ¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦тение оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для бюджетных учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дений соцкультсферы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------+-------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ ¦Модернизация (приоб-¦МУК ЦКД "Современник"¦Обеспечение¦ 32,5 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦ретение) звукоусили-¦0801-4400000-327кэк310 ¦качествен- ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦вающего оборудования¦ ¦ного оказа-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для концертного зала¦ ¦ния услуг в¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------+-------------------------+сфере +---------+-----------+--------------+
¦ ¦Приобретение звуко-¦МУК ЦКД "Современник"¦культуры и¦ 266,7 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦усиливающего обору-¦0801-4400000-327кэк310 ¦отдыха ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦дования для обслужи-¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания городских ме-¦ ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦роприятий на откры-¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тых площадках города¦ ¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(площадь 50-летия¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Октября, стадион¦ ¦мероприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Труд", городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парк культуры и от-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дыха и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------+-------------------------+ +---------+-----------+--------------+
¦ ¦Модернизация (приоб-¦МУК ЦКД "Современник"¦ ¦ 184,9 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦ретение) осветитель-¦0801-4400000-327кэк310 ¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦ного, специального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования теат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рально-концертной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сцены и зрительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------+-------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ ¦Приобретение свето-¦МУ "Дом культуры г.¦Обеспечение¦ 608,2 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦звукотехнического ¦Клинцы" ¦качествен- ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦оборудования, кресел¦0801-4400000-327кэк310 ¦ного оказа-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и одежды сцены зри-¦ ¦ния услуг в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельного зала ¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------+-------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦2.1.4.2.¦Приобретение компьютерной и установка техники¦ ¦ 320,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦для бюджетных учреждений городского округа в¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦рамках реализации реформирования бюджетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета в соответствии с Инструкцией по бюджет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ному учету, утвержденной Приказом Минфина¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России № 25н; внедрения электронной связи меж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ду главными распорядителями, распорядителями и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателями бюджетных средств, финансовым ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ганом и отделением федерального казначейства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(расходы главных распорядителей, получателей¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------------


изложить в редакции:

   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦"2.1.4. ¦Учет результатов оценки потребности в предо-¦ ¦ 816,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦ставлении бюджетных услуг при формировании¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦расходов на очередной финансовый год, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------T-------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦2.1.4.1.¦Техническое перево-¦ ¦ ¦ 496,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦оружение и приобре-¦ ¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦тение оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для бюджетных учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дений соцкультсферы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------+-------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ ¦Модернизация (приоб-¦МУК ЦКД "Современник"¦Обеспечение¦ 44,4 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦ретение) звукоусили-¦0801-4400000-327кэк310 ¦качествен- ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦вающего оборудования¦ ¦ного оказа-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для концертного зала¦ ¦ния услуг в¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------+-------------------------+сфере +---------+-----------+--------------+
¦ ¦Приобретение звуко-¦МУК ЦКД "Современник"¦культуры и¦ 266,7 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦усиливающего обору-¦0801-4400000-327кэк310 ¦отдыха ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦дования для обслужи-¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания городских ме-¦ ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦роприятий на откры-¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тых площадках города¦ ¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(площадь 50-летия¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Октября, стадион¦ ¦мероприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Труд", городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парк культуры и от-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дыха и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------+-------------------------+ +---------+-----------+--------------+
¦ ¦Модернизация (приоб-¦МУК ЦКД "Современник"¦ ¦ 184,9 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦ретение) осветитель-¦0801-4400000-327кэк310 ¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦ного, специального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования теат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рально-концертной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сцены и зрительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------+-------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ ¦Приобретение свето-¦МУ "Дом культуры г.¦Обеспечение¦ ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦звукотехнического ¦Клинцы" ¦качествен- ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦оборудования, кресел¦0801-4400000-327кэк310 ¦ного оказа-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и одежды сцены зри-¦ ¦ния услуг в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельного зала ¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------+-------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦2.1.4.2.¦Приобретение компьютерной и установка техники¦ ¦ 320,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦для бюджетных учреждений городского округа в¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа". ¦
¦ ¦рамках реализации реформирования бюджетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета в соответствии с Инструкцией по бюджет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ному учету, утвержденной Приказом Минфина¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России № 25н; внедрения электронной связи меж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ду главными распорядителями, распорядителями и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателями бюджетных средств, финансовым ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ганом и отделением федерального казначейства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(расходы главных распорядителей, получателей¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------------


   ---------T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ B2 ¦ Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг ¦
L--------+------------------------------------------------------------------------------------------------


П. п. 2.2.1 и 2.2.2:

   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦ 2.2.1. ¦Утверждение стандартов качества предоставления¦ ¦ 60,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦бюджетных услуг по видам бюджетных услуг¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦(культура, образование, здравоохранение,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортное обслуживание и жилищно-коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ное хозяйство) (0115 0010000 216 кэк220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ 2.2.2. ¦Утверждение порядка оценки соответствия ка-¦ ¦ 30,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦чества фактически предоставляемых бюджетных¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦услуг стандартам (0115 0010000 216 кэк220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------------


изложить в редакции:

   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦"2.2.1. ¦Утверждение стандартов качества предоставления¦ ¦ ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦бюджетных услуг по видам бюджетных услуг¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦(культура, образование, здравоохранение,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортное обслуживание и жилищно-коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ное хозяйство) (0115 0010000 216 кэк220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ 2.2.2. ¦Утверждение порядка оценки соответствия ка-¦ ¦ ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦чества фактически предоставляемых бюджетных¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа". ¦
¦ ¦услуг стандартам (0115 0010000 216 кэк220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------------


   ---------T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ B3 ¦ Формирование среднесрочных муниципальных целевых программ расходов ¦
L--------+------------------------------------------------------------------------------------------------


П. п. 2.3.1 и 2.3.3:

   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦ 2.3.1. ¦Оценка функций и задач подразделений админист-¦ ¦ 50,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦рации города (0114 0010000 216 кэк220) ¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
+--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ 2.3.3. ¦Утверждение порядка разработки, утверждения и¦ ¦ 50,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦реализации муниципальных целевых программ, ин-¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦дикаторов оценки результативности и планируе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мых результатов, а также корректировки предо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставляемых бюджетных средств, исходя из уровня¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦достижения результатов (0114 0010000 216¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кэк220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------------


изложить в редакции:

   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦"2.3.1. ¦Оценка функций и задач подразделений админист-¦ ¦ ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦рации города (0114 0010000 216 кэк220) ¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
+--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ 2.3.3. ¦Утверждение порядка разработки, утверждения и¦ ¦ ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦реализации муниципальных целевых программ, ин-¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа". ¦
¦ ¦дикаторов оценки результативности и планируе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мых результатов, а также корректировки предо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставляемых бюджетных средств, исходя из уровня¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦достижения результатов (0114 0010000 216¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кэк220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------------


   ---------T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ B4 ¦ Повышение самостоятельности бюджетных учреждений ¦
L--------+------------------------------------------------------------------------------------------------


П. 2.4.1:

   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦ 2.4.1. ¦Утверждение основных требований к результатам¦ ¦ 80,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦работы бюджетных учреждений в соответствии со¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦стандартами качества предоставления бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (0115 0010000 216 кэк220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ 2.4.2. ¦Утверждение методики оценки выполнения бюджет-¦ ¦ 80,0 ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦ными учреждениями требуемых результатов и¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦предоставления им права самостоятельного рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поряжения полученными бюджетными средствами¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(изменение формы и сроков предоставления бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных средств) (0114 0010000 216 кэк220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------------


изложить в редакции:

   ---------T----------------------------------------------T-----------T---------T-----------T--------------¬

¦"2.4.1. ¦Утверждение основных требований к результатам¦ ¦ ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦работы бюджетных учреждений в соответствии со¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа ¦
¦ ¦стандартами качества предоставления бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (0115 0010000 216 кэк220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+--------------+
¦ 2.4.2. ¦Утверждение методики оценки выполнения бюджет-¦ ¦ ¦ до ¦бюджет городс-¦
¦ ¦ными учреждениями требуемых результатов и¦ ¦ ¦01.01.2008 ¦кого округа"; ¦
¦ ¦предоставления им права самостоятельного рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поряжения полученными бюджетными средствами¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(изменение формы и сроков предоставления бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных средств) (0114 0010000 216 кэк220) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------------


   ---------T----------------------------------------------T---------------------T-----------T--------------¬

¦ ¦ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4.1, ¦ 16862,3 ¦ до ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦01.01.2008 ¦ ¦
¦ ¦Бюджет городского округа ¦ 1962,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собственные средства предприятий ¦ 14900,0 ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------


изложить в редакции:

   ---------T----------------------------------------------T---------------------T------------T-------------¬

¦ ¦"ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4.1, ¦ 15816,0 ¦ до ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦01.01.2008";¦ ¦
¦ ¦Бюджет городского округа ¦ 916,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собственные средства предприятий ¦ 14900,0 ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+---------------------+------------+--------------


   ---------T----------------------------------------------T---------------------T-----------T--------------¬

¦ ¦ВСЕГО по программе: ¦ 110313,6 ¦ до ¦ ¦
¦ ¦Бюджет городского округа ¦ 14028,3 ¦01.01.2008 ¦ ¦
¦ ¦Собственные средства предприятий ¦ 21785,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собственные средства населения ¦ 26000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кредит ¦ 48500,0 ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+---------------------+-----------+---------------


изложить в редакции:

   ---------T----------------------------------------------T---------------------T------------T-------------¬

¦ ¦"ВСЕГО по программе: ¦ 109267,3 ¦ до ¦ ¦
¦ ¦Бюджет городского округа ¦ 12982,0 ¦01.01.2008".¦ ¦
¦ ¦Собственные средства предприятий ¦ 21785,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собственные средства населения ¦ 26000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кредит ¦ 48500,0 ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------------------------+---------------------+------------+--------------


Глава города Клинцы
А.В.ДОЛГОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru