Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Брянского городского Совета народных депутатов от 14.03.2003 № 514-П
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА ЗА 2002 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступил в силу с 14 марта 2003 года (пункт 5 данного документа).



БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2003 г. № 514-п

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА ЗА 2002 ГОД

Рассмотрев итоги исполнения бюджета города Брянска за 2002 год. Брянский городской Совет народных депутатов отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2001 № 166 "О бюджете города Брянска на 2002 год" с учетом последующих изменений и дополнений.
Доходная часть за отчетный период исполнена в сумме 1693 млн. руб., в том числе по собственным доходам в сумме 1178 млн. руб., по безвозмездным перечислениям из областного бюджета - 515 млн. руб. Прирост собственных доходов к уровню 2001 года составил 156 млн. руб.
Перевыполнение городского бюджета по собственным доходам составило 68 млн. руб. от первоначально утвержденных доходов бюджета. Основное перевыполнение доходной части бюджета обеспечено за счет налога на прибыль на 49 млн. руб., налога с продаж - на 20 млн. руб., налога на имущество предприятий - на 31 млн. руб.
В то же время городским бюджетом недополучено по налогу на доходы с физических лиц - 20 млн. руб., по арендной плате за землю - 11 млн. руб.
Следует отметить, что улучшилась платежеспособность многих городских предприятий, благодаря чему уровень собираемости налогов повысился на 7,8 пункта и составил 105,7% с учетом реструктуризации и поступления недоимки. Недоимка по налоговым платежам во все уровни бюджетов снижена на 74 млн. руб., в том числе по бюджету города на 16 млн. руб. Общая сумма недоимки на 1 января 2003 г. составила 103 млн. руб., в том числе по налоговым платежам - 66 млн. руб. В целях сокращения задолженности по платежам в бюджеты всех уровней в течение года городской администрацией проводилась определенная работа с предприятиями - недоимщиками. По результатам проведенной работы поступило во все уровни бюджетов 236 млн. руб., в том числе в бюджет города - 52 млн. руб.
Полученные собственные доходы, безвозмездные перечисления из областного бюджета и привлеченные кредитные ресурсы позволили профинансировать расходную часть бюджета города Брянска за 2002 год в сумме 1809 млн. рублей, что на 537 млн. рублей больше, чем за 2001 год.
На социально - значимые выплаты из городского бюджета направлено 837 млн. рублей, или 46,3 процента, на оплату за энергоресурсы 620 млн. рублей, или 34,3% от общего объема расходов, из них 155 млн. рублей - на задолженность прошлых лет согласно договорам реструктуризации, что составляет 80,6% от общего объема расходов бюджета города.
На другие расходы и мероприятия из городского бюджета направлено 283 млн. руб., или 15,6% от общего объема расходов, из них на: текущее содержание, эксплуатацию и капитальный ремонт жилого фонда города, содержание лифтового хозяйства, объектов внешнего благоустройства и на покрытие убытков бань и служб коммунального хозяйства - 170 млн. руб., или 9,4%; капитальные вложения и приобретение подвижного состава - 69 млн. руб., или 3,8%; покрытие убытков от пассажирских перевозок автоэлектротранспортом - 44 млн. руб, или 2,4%.
На текущее содержание учреждений бюджетной сферы города направлено 69 млн. руб., или 3,8% расходной части бюджета. Этих средств недостаточно для содержания и развития учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
В ходе исполнения бюджета города осуществлялся последующий контроль за целевым использованием бюджетных средств. Меры по выявленным недостаткам приняты.
Начатая в 2002 году работа по переходу на казначейское исполнение бюджета города способствует повышению финансовой дисциплины муниципальных предприятий и учреждений города и позволяет осуществлять предварительный и текущий контроль целевого использования бюджетных средств.
На основании изложенного, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Брянский городской Совет народных депутатов постановил:
1. Отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2002 год утвердить.
2. Брянской городской администрации в 2003 году исходить из необходимости реализации следующих приоритетных задач финансовой политики:
- расширения налогооблагаемой базы за счет развития реального сектора экономики, создания благоприятных условий для развития предпринимательства;
- увеличения собираемости налогов, погашения задолженности по платежам в бюджет;
- формирования на 2004 год сбалансированного по доходам и расходам городского бюджета;
- приоритетности финансирования отраслей социальной сферы, текущих платежей за энергоресурсы;
- дальнейшего реформирования жилищно - коммунального хозяйства;
- реструктуризации задолженности прошлых лет бюджетных учреждений.
3. Брянской городской администрации в 2003 году:
- завершить работу по подготовке Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Брянске;
- повысить качество прогнозирования экономического и социального развития города, особенно в части показателей, используемых при составлении бюджета;
- активизировать работу по включению городских программ в областные целевые программы;
- разработать в срок до 15 апреля 2003 года мероприятия по мобилизации доходов и оптимизации расходов городского бюджета на 2003 год;
- продолжить индивидуальную работу с предприятиями - недоимщиками по сокращению задолженности по платежам в бюджет по имущественным и ресурсным платежам и налогу на доходы с физических лиц;
- активизировать контрольно - экономическую работу с целью сокращения неэффективного, нецелевого использования бюджетных средств;
-обеспечить в соответствии с утвержденным графиком поэтапный переход управлений, комитетов - получателей средств городского бюджета на казначейское исполнение бюджета в текущем году;
- обеспечить выполнение заданий по сбору арендной платы за землю и снижению недоимки в городской бюджет;
- в месячный срок подготовить и представить в Брянский городской Совет народных депутатов предложения по дифференцированию арендной платы за недвижимое имущество г. Брянска;
- усилить контроль за поступлением доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и шире применять меры принудительного взыскания задолженности путем обращения в арбитражный суд.
4. Просить руководителей инспекций Министерства Российской Федерации по налогам и сборам города Брянска в соответствии с заключенным договором (соглашением) о взаимодействии управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Брянской области и Брянской городской администрацией принять необходимые меры по обеспечению выполнения заданий по сборам налогов и других обязательных платежей в бюджет города, обратив особое внимание на сбор налога на доходы физических лиц.
5. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Постановление опубликовать в муниципальной газете "Брянск".

Глава городского самоуправления -
Глава города Брянска
В.И.ПОЛЯКОВ





ОТЧЕТ
об исполнении бюджета г. Брянска за 2002 год

за 2002 г. тыс. руб.

   --------T------------------------------------T----T---------T---------T--------¬

¦Код по ¦ Наименование показателя ¦Код ¦ План с ¦Исполнено¦% испол-¦
¦класси-¦ ¦от- ¦ учетом ¦ с начала¦нения к¦
¦фикации¦ ¦чет-¦изменений¦ года ¦году ¦
¦ ¦ ¦нос-¦ на год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ти ¦ Местн. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Совет ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 01¦ 1066660¦ 1067893¦ 100,12%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 17¦ 108727¦ 109980¦ 101,15%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ¦ ¦ 1175387¦ 1177873¦ 100,21%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 33¦ 515845¦ 514784¦ 99,79%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 45¦ 1691232¦ 1692657¦ 100,08%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦Превышение расходов над доходами¦ 47¦ 119816¦ 116644¦ 97,35%¦
¦ ¦(дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ВНУТР.¦ 599¦ 1811048¦ 1809301¦ 99,90%¦
¦ ¦ФИНАНСИР. БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 0100¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 02¦ 81083¦ 81064¦ 99,98%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 0500¦ПРАВООХРАНИТ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И¦ 06¦ 53164¦ 53162¦ 100,00%¦
¦ ¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 0700¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И¦ 10¦ 69260¦ 69153¦ 99,85%¦
¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 0800¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗ-ВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 12¦ 2291¦ 2291¦ 100,00%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 0900¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ¦ 14¦ 1666¦ 1632¦ 97,96%¦
¦ ¦РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1000¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ¦ 16¦ 44324¦ 44324¦ 100,00%¦
¦ ¦И ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1100¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ 18¦ 100¦ 100¦ 100,00%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1200¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 20¦ 559268¦ 559260¦ 100,00%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦ИТОГО НА НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 42¦ 676909¦ 676760¦ 99,98%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1300¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС И¦ 22¦ 3794¦ 3794¦ 100,00%¦
¦ ¦ПОСЛЕДСТВ. СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1400¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 24¦ 588295¦ 587273¦ 99,83%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1500¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ¦ 26¦ 22121¦ 22095¦ 99,88%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1600¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 28¦ 3023¦ 3023¦ 100,00%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1700¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗКУЛЬТУРА ¦ 30¦ 176436¦ 176322¦ 99,94%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1701¦- Здравоохранение ¦ 130¦ 169051¦ 169049¦ 100,00%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1703¦- Физкультура ¦ 134¦ 7385¦ 7273¦ 98,48%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1800¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 32¦ 173876¦ 173668¦ 99,88%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦ИТОГО НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИИ¦ 94¦ 963751¦ 962381¦ 99,86%¦
¦ ¦СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ 1900¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ¦ 34¦ 7759¦ 7756¦ 99,96%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 38¦ 24588¦ 24384¦ 99,17%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 44¦ 1811048¦ 1809301¦ 99,90%¦
+-------+------------------------------------+----+---------+---------+--------+
¦ ¦ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ ¦ 46¦ -119816¦ -116644¦ 97,35%¦
L-------+------------------------------------+----+---------+---------+---------


Начальник финансового управления
Г.А.БАРАНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru