Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Брянской городской администрации 07.10.2002 № 760
(ред. от 17.07.2003)
"О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2002 г. № 760

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

(в ред. Постановления Брянской городской администрации
от 17.07.2003 № 1272)

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 10.04.2002 № 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", в целях повышения эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, и обеспечения поступления в городской бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий постановляю:
1. Установить ежегодное утверждение программ деятельности муниципальных унитарных предприятий по форме согласно приложению № 1.
2. Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в городской бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу п. 5 Постановления Брянской городской администрации от 18 мая 2000 года № 636 "Об усилении контроля за деятельностью муниципальных предприятий гор. Брянска".
4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий:
4.1. Сформировать резервный фонд в размере не менее 5% прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.
4.2. Использовать средства резервного фонда на увеличение уставного фонда, покрытие убытков, а также на исполнение имеющихся у предприятия обязательств, в случае недостаточности денежных средств предприятия.
4.3. Предусмотреть в Программе развития предприятия направление части прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия на развитие предприятия, использовав ее на приобретение, реконструкцию основных фондов и благоустройство прилегающей территории.
4.4. Средства фонда накопления, оставшиеся в распоряжении предприятия по состоянию на 01.07.2002, использовать в соответствии с п. 4.3 данного Постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Байдакова И.П.

Глава города
В.И.ПОЛЯКОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Брянской городской
администрации
от 07.10.2002 № 760

"Утверждено"
Первый заместитель
Главы городской
администрации
______________И.П.Байдаков
"______"____________2002 г.


ПРОГРАММА
деятельности муниципального унитарного предприятия

______________________________________________.
(полное официальное наименование предприятия)

на_______________год


Рассмотрена на заседании балансовой
комиссии при Брянской городской
администрации
Протокол N________от_______________

Сведения о предприятии

   ------T-------------------------------------T--------------------¬

¦ 1. ¦Номер, дата свидетельства о регистра-¦ ¦
¦ ¦ции предприятия ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 2. ¦Свидетельство о внесении в реестр му-¦ ¦
¦ ¦ниципальной собственности: ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ ¦- реестровый номер ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ ¦- дата присвоения реестрового номера ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 3. ¦Юридический адрес (местонахожде-¦ ¦
¦ ¦ние) ОКАТО (СОАТО) ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 4. ¦Телефон (факс) ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 5. ¦Идентификационный номер налого-¦ ¦
¦ ¦плательщика ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 6. ¦Основной вид деятельности, ОКОНХ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 7. ¦Размер уставного фонда (тыс. руб.) ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 8. ¦Добавочный капитал (тыс. руб.) ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 9. ¦Первоначальная (восстановительная)¦ ¦
¦ ¦стоимость основных средств (тыс.¦ ¦
¦ ¦руб.) ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦10. ¦Начисленный износ основных средств¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб./%) ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦11. ¦Остаточная стоимость основных¦ ¦
¦ ¦средств (тыс. руб.) ¦ ¦
L-----+-------------------------------------+---------------------


Сведения о руководителе предприятия

   ------T-------------------------------------T--------------------¬

¦ 1. ¦Ф.И.О. руководителя предприятия ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 2. ¦Сведения о трудовом договоре, заклю-¦ ¦
¦ ¦ченном с руководителем предприятия: ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ ¦- дата заключения ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ ¦- номер трудового договора ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 3. ¦Срок действия трудового договора,¦ ¦
¦ ¦заключенного с руководителем предпри-¦ ¦
¦ ¦ятия: ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ ¦- неопределенный срок ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ ¦- срочный: - начало ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ ¦ - окончание ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+--------------------+
¦ 4. ¦Телефон (факс) ¦ ¦
L-----+-------------------------------------+---------------------


Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

тыс. руб.
   --------T-------------T---------T--------------------------------¬

¦ № ¦Наименование ¦Источник ¦ Сумма затрат ¦
¦ п/п ¦ мероприятия ¦финансир.+----T------T------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦год ¦1 кв. ¦2 кв. ¦3 кв. ¦4 кв. ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
¦ 1. В снабженческо-сбытовой сфере: ¦
+-------T-------------T---------T----T------T------T------T------+
¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 2. В производственной сфере: ¦
+-------T-------------T---------T----T------T------T------T------+
¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 3. В финансово-инвестиционной сфере: ¦
+-------T-------------T---------T----T------T------T------T------+
¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 4. В социальной сфере: ¦
+-------T-------------T---------T----T------T------T------T------+
¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 2. Повышение квалификации кадров ¦
+-------T-------------T---------T----T------T------T------T------+
¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+----+------+------+------+------+
¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------------+---------+----+------+------+------+-------


Раздел II. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ
ПЕРИОД (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

тыс. руб.
   ------T--------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование статьи ¦ Сумма затрат ¦
¦ п/п ¦ +-----T------T------T------T----+
¦ ¦ ¦1 кв.¦2 кв. ¦3 кв. ¦4 кв. ¦год ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 1. Доходы муниципального унитарного предприятия ¦
+-----T--------------------------T-----T------T------T------T----+
¦ 1. ¦Остатки средств на счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 2. ¦Выручка от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 3. ¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- внереализационные доходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- чрезвычайные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- бюджетные ассигнования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иное целевое финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 2. Расходы муниципального унитарного предприятия ¦
+-----T--------------------------T-----T------T------T------T----+
¦ 1. ¦Капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- на создание либо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- на проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- иные (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 2. ¦Текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- на производство продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- внереализационные расход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- выплаты по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- иные (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦Профицит (дефицит) бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦Остатки средств на счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------------------------+-----+------+------+------+-----


Раздел III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

тыс. руб.
   ------T--------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Сумма затрат ¦
¦ п/п ¦ +-----T------T------T------T----+
¦ ¦ ¦1 кв.¦2 кв. ¦3 кв. ¦4 кв. ¦год ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 1. Показатели экономической эффективности деятельности ¦
+-----T--------------------------T-----T------T------T------T----+
¦ 1. ¦Выручка от продажи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, продукции, работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (за вычетом налога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на добавленную стоимость,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов и других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 2. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 3. ¦Рентабельность реализован-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 4. ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 5. ¦Часть прибыли, подлежащая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислению в городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет (по итогам работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за предшествующий год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 2. Дополнительные показатели ¦
+-----T--------------------------T-----T------T------T------T----+
¦ 1. ¦Объем производства в нату-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ральном выражении по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основным видам деятельнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ти: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 2. ¦Среднесписочная числен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ность (человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 3. ¦Среднемесячная заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+------+------+------+----+
¦ 4. ¦Затраты на социальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение и здраво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранение (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------------------------+-----+------+------+------+-----


М.П. Директор _________________ Дата_________
Гл. бухгалтер_____________

Примечания по заполнению раздела 1.1. Источник финансирования - чистая прибыль, амортизация, займы (кредиты), бюджетные средства, денежные средства от сдачи в аренду (субаренду) основных средств, прочие источники.
2. В подразделе 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются мероприятия:
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья, полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
- развитие рынков сбыта и привлечение новых потребителей.
3. В подразделе 2 "Производственная сфера" включаются мероприятия
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- оптимизация использования имущества (консервация, ликвидация и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей);
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
4. В подразделе 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- совершенствование учетной политики;
- управление издержками, включая выбор амортизационной политики;
- выбор системы показателей финансово-хозяйственной деятельности;
- максимизация прибыли предприятия;
- проведение реструктуризации задолженности по платежам в бюджет;
- повышение рентабельности;
- управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью и т.д.
5. В подразделе 4 "Социальная сфера" включаются мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной и культурной сферы и т.д.

Председатель комитета по
экономике городской
администрации
Г.Н.АНИЩЕНКО

Первый заместитель Главы
городской администрации
И.П.БАЙДАКОВ

Первый заместитель Главы
городской администрации
И.П.БАЙДАКОВ
(за А.И.ДЬЯКОНОВА)





Приложение № 2
к Постановлению
Брянской городской
администрации
от 07.10.2002 № 760

ПРАВИЛА
разработки и утверждения программ
деятельности и определения подлежащей
перечислению в городской бюджет части
прибыли муниципальных унитарных предприятий

1. Руководитель муниципального унитарного предприятия представляет ежегодно, до 1 ноября в комитет по экономике городской администрации, проект программы деятельности предприятия на следующий год, разработанный по установленной форме и представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом, решениями городской администрации, балансовой комиссии при городской администрации и др. Одновременно проект программы представляется в комитет по управлению собственностью города.
2. Комитет по экономике городской администрации выносит представленные проекты программ на рассмотрение балансовой комиссии и утверждение первым заместителем Главы городской администрации.
3. Руководитель муниципального унитарного предприятия, в срок до 1 апреля, представляет в комитет по экономике городской администрации отчет о выполнении программы деятельности предприятия за прошедший год, а также, при необходимости, предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на текущий год.
4. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшийся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащий перечислению в городской бюджет, утверждается Постановлением Брянского городского Совета одновременно с утверждением бюджета города на очередной финансовый год.
5. Муниципальные унитарные предприятия ежегодно представляют в финансовое управление Брянской городской администрации расчет части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащую направлению в городской бюджет и в течение 10 дней со дня представления годовой бухгалтерской отчетности перечисляют в бюджет города.
(п. 5 в ред. Постановления Брянской городской администрации от 17.07.2003 № 1272)
6. Контроль за перечислением в городской бюджет части прибыли предприятия осуществляется комитет по экономике и финансовым управлением городской администрации.

Председатель комитета по
экономике городской
администрации
Г.Н.АНИЩЕНКО

Первый заместитель Главы
городской администрации
И.П.БАЙДАКОВ

Первый заместитель Главы
городской администрации
И.П.БАЙДАКОВ
(за А.И.ДЬЯКОНОВА)


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru