Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Брянской областной Думы от 30.06.2005 № 4-218
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА НА 2003 - 2010 ГГ."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу с 1 января 2009 года в связи с изданием Постановления Брянской областной Думы от 27.11.2008 № 4-2013.



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2005 г. № 4-218

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА НА 2003 - 2010 ГГ."

Рассмотрев предложение администрации Брянской области о внесении изменений в областную целевую программу "Социальное развитие села на 2003 - 2010 гг." и учитывая решение постоянного комитета Брянской областной Думы по аграрным вопросам, Брянская областная Дума постановила:
1. Внести в областную целевую программу "Социальное развитие села на 2003 - 2010 гг.", утвержденную Постановлением Брянской областной Думы от 29.05.2003 № 3-965, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы пункт "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"общая сумма расходов на реализацию программы - 5487,88 млн. рублей, в том числе средства:
областного бюджета - 3847,23 млн. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1640,65 млн. рублей".
1.2. В разделе 3.1 "Развитие жилищного строительства в сельской местности":
из текста абзаца пятого исключить слова "консолидации средств федерального";
абзац шестой исключить;
первое предложение абзаца седьмого изложить в следующей редакции:
"Средства областного бюджета предоставляются в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 937 "О предоставлении гражданам Российской Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья" и администрации Брянской области от 31.01.2000 № 340 "О программе ипотечного жилищного кредитования Брянской области";
текст последнего абзаца изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 529,7 млн. рублей, в том числе 258,3 млн. рублей средств областного бюджета, 271,4 млн. рублей внебюджетных источников".
1.3. В разделе 3.2 "Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений" предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 102,2 млн. рублей средств областного бюджета".
1.4. В разделе 3.3 "Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи":
абзацы второй, третий, четвертый, пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Предусматривается завершение строительства объектов здравоохранения, что позволит улучшить состояние материально-технической базы сельских лечебно-профилактических учреждений";
предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 83,8 млн. рублей средств областного бюджета".
1.5. В разделе 3.4 "Развитие сети сельских учреждений физической культуры и спорта" предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 23 млн. рублей, в том числе средств областного бюджета 15 млн. рублей, внебюджетных источников 8 млн. рублей".
1.6. В разделе 3.5 "Развитие культурно-досуговой деятельности на селе":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Мероприятия в области культурно-досуговой деятельности предусматривают завершение сооружения объектов культуры, находящихся в незавершенном строительстве";
абзацы третий, четвертый, пятый исключить;
предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 26 млн. рублей средств областного бюджета".
1.7. В разделе 3.7 "Развитие информационно-консультационного обслуживания сельского населения" предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела необходимо привлечь 8,6 млн. рублей средств областного бюджета".
1.8. В разделе 3.8 "Газификация сельских населенных пунктов" предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 4109,9 млн. рублей, в том числе 2983,3 млн. рублей средств областного бюджета, 1126,6 млн. рублей внебюджетных источников";
последний абзац исключить.
1.9. В разделе 3.9 "Водоснабжение сельских населенных пунктов":
предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела требуется 157,6 млн. рублей, в том числе 143,4 млн. рублей средств областного бюджета".
1.10. В разделе 3.10 "Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности" последний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела требуется 109,7 млн. рублей средств областного бюджета".
1.11. В разделе 3.11 "Реконструкция и техническое перевооружение сельских электрических сетей" последний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуются финансовые средства в сумме 177,78 млн. рублей, в том числе 85,43 млн. рублей средств областного бюджета, 92,35 млн. рублей внебюджетных источников".
1.12. В разделе 3.12 "Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей необходимы финансовые средства в сумме 56,4 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета 31,5 млн. рублей, внебюджетные источники 24,9 млн. рублей".
1.13. В разделе 4 "Финансовое и ресурсное обеспечение программы":
абзац второй исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в финансовых средствах в 2003 - 2010 годах составляет 5487,88 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 3847,23 млн. рублей, средств внебюджетных источников 1640,65 млн. рублей";
абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый исключить.
1.14. Раздел 5 "Механизм реализации программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Мероприятия программы реализуются во взаимодействии с мероприятиями федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", другими федеральными и региональными программами социально-экономического развития".
1.15. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 изложить в редакции согласно приложениям к настоящему Постановлению.
1.16. Приложение 13 исключить.
2. Направить настоящее Постановление в администрацию Брянской области.

Председатель областной Думы
В.И.ГАЙДУКОВ





Приложение 1

Развитие жилищного строительства в сельской местности

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T-------------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦ Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+-------------------+----------------

Инвестиционные мероприятия Комитет по Улучшение
Ввод в эксплуатацию жилых домов сельскому хозяйству жилищных
в сельской местности и продовольствию условий 2500
150 тыс. кв. м 2003 - 2010 529,7 258,3 271,4 Брянской области сельских семей
48 тыс. кв. м 2003 - 2006 162,5 74,7 87,8 Брянский областной
3 тыс. кв. м 2003 15,3 4 7,2 1,3 6,8 фонд жилищного
12 тыс. кв. м 2004 45,1 6 21,6 1,9 21,6 строительства и
15 тыс. кв. м 2005 40,5 13,5 27 ипотеки (по
18 тыс. кв. м 2006 64,8 32,4 32,4 согласованию),
102 тыс. кв. м 2007 - 2010 367,2 183,6 183,6 муниципальные
21 тыс. кв. м 2007 75,6 37,8 37,8 образования (по
24 тыс. кв. м 2008 86,4 43,2 43,2 согласованию)
27 тыс. кв. м 2009 97,2 48,6 48,6
30 тыс. кв. м 2010 108 54 54

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.





Приложение 2

Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦ Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+------------------+--------------------

Инвестиционные мероприятия Департамент Обновление основных
Ввод в эксплуатацию образования, фондов, снижение
общеобразовательных учреждений: департамент коэффициента
школа на 200 уч. мест в н.п. 2003 2,9 2,9 23 строительства, сменности сельских
Лопушь Выгоничского района муниципальные общеобразовательных
школа на 198 уч. мест в н.п. 2003 - 2004 8,6 8,6 23 образования (по учреждений
Гринев Погарского района согласованию)
школа на 132 уч. места в н.п. 2005 - 2008 15 15,0 15
Усож Комаричского района
школа на 100 уч. мест в н.п. 2003 - 2005 20,4 20,4 12
Шаровичи Рогнединского района
школа на 132 уч. места в н.п. 2004 - 2006 20 20,0 15
Зерново Суземского района
школа на 80 уч. мест в н.п. 2008 - 2010 18,1 18,1 9
Чаянка Брасовского района
школа на 50 уч. мест в н.п. 2008 - 2010 17,2 17,2 6
Радичи Дубровского района

Итого по разделу:
892 уч. места 2003 - 2010 102,2 102,2 103
630 уч. мест 2003 - 2006 36,2 36,2 73
200 уч. мест 2003 5,3 5,3 23
198 уч. мест 2004 10 10 23
100 уч. мест 2005 0,9 0,9 12
132 уч. места 2006 20 20 15
262 уч. места 2007 - 2010 66 66 30
2007 20 20
132 уч. места 2008 20 20 15
2009 16 16
130 уч. мест 2010 10 10 15

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.





Приложение 3

Развитие сети сельских учреждений
первичной медико-социальной помощи

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦ Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+------------------+--------------------

Инвестиционные мероприятия Департамент Приближение
Строительство объектов здравоохранения, врачебной помощи к
здравоохранения: департамент сельскому
амбулатория в пос. Никольская 2005 - 2007 4,2 4,2 12 строительства, населению,
Слобода Жуковского района муниципальные улучшение качества
хирургический корпус ЦРБ в пос. 2003 - 2010 76,5 76,5 24 образования (по квалифицированной
Локоть Брасовского района согласованию) медицинской помощи,
котельная областной больницы № 7 2004 - 2005 3,1 3,1 8 улучшение условий
в пос. Жиркино Карачевского пребывания больных
района

Итого по разделу: 2003 - 2010 83,8 83,8 44
2003 - 2006 30 30 8
2003 1,5 1,5
2004 6 6
2005 10,5 10,5 8
2006 12 12
2007 - 2010 53,8 53,8 36
2007 15 15 12
2008 15 15
2009 13,8 13,8
2010 10 10 24

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.





Приложение 4

Развитие сети сельских учреждений
физической культуры и спорта

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T--------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦ Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+--------------------+--------------------

Инвестиционные мероприятия
1. Реконструкция сельских 2003 - 2010 3,2 0,7 3,2 64 Комитет по
спортивных сооружений (стадионы, физической
спортзалы), стоящих на балансе культуре и спорту,
муниципальных образований и муниципальные
сельскохозяйственных образования (по
предприятий - 32 объекта (по 4 согласованию),
объекта в год) сельскохозяйственные
2. Строительство комплексных 2003 - 2010 4,8 4,8 предприятия (по
спортивных площадок - 4 объекта согласованию)
(по 1 объекту в 4 районах
области)
3. Завершение строительства ФОКа в 2004 - 2007 14,4 14,4 12 Комитет по
п. Красная Гора физической
культуре и спорту,
департамент
строительства,
муниципальные
образования (по
Итого: 2003 - 2010 22,4 14,4 0,7 8 64 12 согласованию)
2003 - 2006 14,8 10,8 0,7 4 32
2003 1 1 8
2004 2 1 0,7 1 8
2005 4,6 3,6 1 8
2006 7,2 6,2 1 8
2007 - 2010 7,6 3,6 4 32
2007 4,6 3,6 1 8 12
2008 1 1 8
2009 1 1 8
2010 1 1 8

Прочие мероприятия
1. Участие во всероссийских летних 2004 - 2010 0,38 0,38 Комитет по
сельских спортивных играх физической культуре
(осуществляется в рамках текущих и спорту
расходов комитета по физической
культуре и спорту) - раз в 2
года, начиная с 2004 г.
2. Участие во всероссийских зимних 2003 - 2009 0,22 0,22 Комитет по
сельских спортивных играх физической культуре
(осуществляется в рамках текущих и спорту
расходов комитета по физической
культуре и спорту) - раз в 2
года, начиная с 2003 г.

Итого: 2003 - 2010 0,6 0,6
2003 - 2006 0,28 0,28
2003 0,05 0,05
2004 0,09 0,09
2005 0,05 0,05
2006 0,09 0,09
2007 - 2010 0,32 0,32
2007 0,06 0,06
2008 0,1 0,1
2009 0,06 0,06
2010 0,1 0,1

Итого по разделу: 2003 - 2010 23 15 0,7 8 64 12
2003 - 2006 15,08 11,08 0,7 4 32
2003 1,05 0,05 1 8
2004 2,09 1,09 0,7 1 8
2005 4,65 3,65 1 8
2006 7,29 6,29 1 8
2007 - 2010 7,92 3,92 4 32 12
2007 4,66 3,66 1 8 12
2008 1,1 0,1 1 8
2009 1,06 0,06 1 8
2010 1,1 0,1 1 8

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.





Приложение 5

Развитие культурно-досуговой деятельности на селе

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T--------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦ Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+--------------------+--------------------

Инвестиционные мероприятия
Строительство объектов культуры 2003 - 2010 26 26 18 Управление культуры, Повышение
на 900 мест департамент обеспеченности
СДК на 200 мест в п. Тюнино 2003 - 2005 4 4 4 строительства, сельского населения
Рогнединского района муниципальные клубными
СДК на 300 мест в п. Погребы 2006 - 2008 7 7 6 образования (по учреждениями до 215
Брасовского района согласованию) тыс. мест на 1 тыс.
СДК на 200 мест в с. Воронок 2007 - 2009 7,5 7,5 4 жителей
Стародубского района
СДК на 200 мест в с. Рябчи 2008 - 2010 7,5 7,5 4
Трубчевского района

Итого по разделу: 2003 - 2010 26 26 18
2003 - 2006 7,8 7,8 4
2003 0,5 0,5
2004 1,3 1,3
2005 2,5 2,5 4
2006 3,5 3,5
2007 - 2010 18,2 18,2 14
2007 4,5 4,5
2008 4,5 4,5 6
2009 4,5 4,5 4
2010 4,7 4,7 4

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.





Приложение 7

Развитие информационно-консультационного
обслуживания сельского населения

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T--------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦ Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+--------------------+--------------------

Прочие мероприятия
1. Организация и техническое 2003 - 2010 6,4 6,4 72 Комитет по сельскому Развитие
оснащение областного хозяйству и информационно -
информационно-консультационного продовольствию консультационной
центра и сети информационно - Брянской области, сети
консультационных пунктов аграрные
2. Издание "Бюллетеня аграрной 2003 - 2010 1,2 1,2 образовательные Информационно -
политики и образования" учреждения (по методическое
3. Организация курсов подготовки и 2003 - 2010 1 1 согласованию), обеспечение
переподготовки консультантов - муниципальные сельхозтоваро-
организаторов образования (по производителей
согласованию) Кадровое
Итого по разделу: 2003 - 2010 8,6 8,6 72 обеспечение ИКС
2003 - 2006 3,8 3,8 24
2003 0,8 0,8 6
2004 0,9 0,9 6
2005 1 1 6
2006 1,1 1,1 6
2007 - 2010 4,8 4,8 48
2007 1,2 1,2 12
2008 1,2 1,2 12
2009 1,2 1,2 12
2010 1,2 1,2 12

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.





Приложение 8

Газификация сельских населенных пунктов

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T--------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦ Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+--------------------+--------------------

Инвестиционные мероприятия
1. Строительство распределительных Департамент Развитие разводящих
газовых сетей строительства, газовых сетей на
3523 км 2003 - 2010 2031 1791 240 муниципальные селе
1457 км 2003 - 2006 845 725 120 образования (по
297 км 2003 160 4,58 130 30 согласованию)
340 км 2004 212 182 30
394 км 2005 228 198 30
426 км 2006 245 215 30
2066 км 2007 - 2010 1186 1066 120
460 км 2007 264 234 30
495 км 2008 285 255 30
535 км 2009 307 277 30
576 км 2010 330 300 30
2. Газификация жилых домов Муниципальные Повышение уровня
(квартир) образования (по газификации жилья
83 тыс. квартир 2003 - 2010 886,6 886,6 согласованию) до 75 процентов
37,6 тыс. квартир 2003 - 2006 387,2 387,2
8,5 тыс. квартир 2003 76,5 76,5
9,2 тыс. квартир 2004 91,8 91,8
9,7 тыс. квартир 2005 106,7 106,7
10,2 тыс. квартир 2006 112,2 112,2
70 тыс. квартир 2007 - 2010 499,4 499,4
10,7 тыс. квартир 2007 117,7 117,7
11,2 тыс. квартир 2008 123,2 123,2
11,5 тыс. квартир 2009 126,5 126,5
12 тыс. квартир 2010 132 132
3. Строительство автономных Департамент Перевод отопления
котельных и перевод существующих строительства, учреждений
с твердого топлива на природный муниципальные социально -
газ образования (по культурной сферы на
1458 объектов 2003 - 2010 1192,3 1192,3 согласованию) природный газ
609 объектов 2003 - 2006 467,3 467,3
96 объектов 2003 67,3 67,3
160 объектов 2004 120 120
170 объектов 2005 134 134
183 объекта 2006 146 146
849 объектов 2007 - 2010 725 725
195 объектов 2007 159 159
206 объектов 2008 173 173
217 объектов 2009 188 188
231 объект 2010 205 205

Итого по разделу: 2003 - 2010 4109,9 2983,3 1126,6
2003 - 2006 1699,5 1192,3 507,2
2003 303,8 4,58 197,3 106,5
2004 423,8 302 121,8
2005 468,7 332 136,7
2006 503,2 361 142,2
2007 - 2010 2410,4 1791 619,4
2007 540,7 393 147,7
2008 581,2 428 153,2
2009 621,5 465 156,5
2010 667 505 162

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.





Приложение 9

Водоснабжение сельских населенных пунктов

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T--------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦ Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+--------------------+--------------------

Инвестиционные мероприятия
1. Строительство и реконструкция Департамент Рост обеспеченности
локальных водопроводов строительства, водой питьевого
234 км 2003 - 2010 83,8 6,04 69,6 1,73 14,2 муниципальные качества до 77
92 км 2003 - 2006 33 6,04 27,2 1,73 5,8 образования (по процентов
13 км 2003 4,7 1,46 3,7 1 согласованию)
24 км 2004 8,6 4,58 7,2 1,73 1,4
26 км 2005 9,4 7,8 1,6
29 км 2006 10,3 8,5 1,8
142 км 2007 - 2010 50,8 42,4 8,4
31 км 2007 11,2 9,3 1,9
34 км 2008 12,1 10,1 2
37 км 2009 13,2 11 2,2
40 км 2010 14,3 12 2,3
2. Строительство и реконструкция Департамент
водозаборных сооружений строительства,
96 объектов 2003 - 2010 63,2 63,2 муниципальные
38 объектов 2003 - 2006 24,7 24,7 образования (по
5 объектов 2003 3,4 3,4 согласованию)
10 объектов 2004 6,5 6,5
11 объектов 2005 7,1 7,1
12 объектов 2006 7,7 7,7
58 объектов 2007 - 2010 38,5 38,5
13 объектов 2007 8,4 8,4
14 объектов 2008 9,2 9,2
15 объектов 2009 10 10
16 объектов 2010 10,9 10,9
3. Устройство децентрализованных Департамент
источников водоснабжения строительства,
118 объектов 2003 - 2010 9,6 9,6 муниципальные
47 объектов 2003 - 2006 3,8 3,8 образования (по
6 объектов 2003 0,5 0,5 согласованию)
12 объектов 2004 1 1
14 объектов 2005 1,1 1,1
15 объектов 2006 1,2 1,2
71 объект 2007 - 2010 5,8 5,8
16 объектов 2007 1,3 1,3
17 объектов 2008 1,4 1,4
18 объектов 2009 1,5 1,5
20 объектов 2010 1,6 1,6

Итого: 2003 - 2010 156,6 6,04 142,4 1,73 14,2 240
2003 - 2006 61,5 6,04 55,7 1,73 5,8 120
2003 8,6 1,46 7,6 1 30
2004 16,1 4,58 14,7 1,73 1,4 30
2005 17,6 16 1,6 30
2006 19,2 17,4 1,8 30
2007 - 2010 95,1 86,7 8,4 120
2007 20,9 19 1,9 30
2008 22,7 20,7 2 30
2009 24,7 22,5 2,2 30
2010 26,8 24,5 2,3 30

Прочие мероприятия
1. Комплексное обследование систем 2003 - 2004 0,4 0,4 Департамент
сельского водоснабжения и строительства,
разработка схем по комитет по сельскому
рационализации и сокращению хозяйству и
эксплуатационных затрат продовольствию
Брянской области,
муниципальные
образования (по
согласованию),
ФГУП ПИИ
"Брянскгипроводхоз"
(по согласованию)
2. Разработка опытных образцов 2004 - 2006 0,6 0,6 Департамент
оборудования и новых технологий строительства,
в сельском водоснабжении комитет по сельскому
хозяйству и
продовольствию,
ФГУП ПИИ
"Брянскгипроводхоз"
(по согласованию)
Итого: 2003 - 2010 1 1

Итого по разделу: 2003 - 2010 157,6 6,04 143,4 1,73 14,2 240
2003 - 2006 62,5 6,04 56,7 1,73 5,8 120
2003 8,6 1,46 7,6 1 30
2004 16,5 4,58 15,1 1,73 1,4 30
2005 18 16,4 1,6 30
2006 19,4 17,6 1,8 30
2007 - 2010 95,1 86,7 8,4 120
2007 20,9 19 1,9 30
2008 22,7 20,7 2 30
2009 24,7 22,5 2,2 30
2010 26,8 24,5 2,3 30

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.





Приложение 10

Совершенствование сети автомобильных дорог
в сельской местности

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T--------------------T----------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦ Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+--------------------+-----------------------

Инвестиционные мероприятия
1. Приведение в нормативное Департамент Сокращение
техническое состояние строительства, эксплуатационных
внутрихозяйственных управление дорожного затрат
автомобильных дорог, связывающих хозяйства сельхозпроизводителей,
сельские населенные пункты с уменьшение потерь и
приемкой их в сеть дорог общего повышение качества
пользования: сельскохозяйственной
240,2 км 2003 - 2010 77,6 77,6 продукции, снижение
132,5 км 2003 - 2006 25,9 25,9 стоимости
26,5 км 2003 55,2 автомобильных
47 км 2004 7,7 7,7 перевозок, повышение
35,9 км 2005 8,6 8,6 подвижности сельского
23,1 км 2006 9,6 9,6 населения
107,7 км 2007 - 2010 51,7 51,7
23,7 км 2007 10,8 10,8
26,1 км 2008 12,1 12,1
28,3 км 2009 13,6 13,6
29,6 км 2010 15,2 15,2
2. Ввод в действие новых Департамент Развитие сети сельских
автомобильных дорог общего строительства, дорог и улучшение
пользования, связывающих управление дорожного транспортной связи
сельские населенные пункты: хозяйства сельских населенных
95,6 км 2003 - 2010 32,1 32,1 пунктов, сокращение
37 км 2003 - 2006 10,8 10,8 эксплуатационных
7,5 км 2003 28,4 затрат
8,7 км 2004 3,2 3,2 сельхозпроизводителей,
9,8 км 2005 3,6 3,6 уменьшение потерь и
11 км 2006 4 4 повышение качества
58,6 км 2007 - 2010 21,3 21,3 сельскохозяйственной
12,3 км 2007 4,5 4,5 продукции, снижение
13,7 км 2008 5 5 стоимости
15,4 км 2009 5,6 5,6 автомобильных
17,2 км 2010 6,2 6,2 перевозок, повышение
подвижности сельского
Итого по разделу: населения
335,8 км 2003 - 2010 109,7 109,7
169,5 км 2003 - 2006 36,7 36,7
34 км 2003 83,6
55,7 км 2004 10,9 10,9
45,7 км 2005 12,2 12,2
34,1 км 2006 13,6 13,6
166,3 км 2007 - 2010 73 73
36 км 2007 15,3 15,3
39,8 км 2008 17,1 17,1
43,7 км 2009 19,2 19,2
46,8 км 2010 21,4 21,4

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.





Приложение 11

Реконструкция и техническое перевооружение
сельских электрических сетей

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T--------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦ Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+--------------------+--------------------

Инвестиционные мероприятия
1. Реконструкция и техническое Департамент Обеспечение
перевооружение ВЛ 6 - 10 кВ строительства, бесперебойного
690 км 2003 - 2010 24,18 11,62 12,56 ОАО "Брянскэнерго" снабжения
290 км 2003 - 2006 8,96 4,30 4,66 (по согласованию) электроэнергией
2003
90 км 2004 2,69 1,29 1,40
100 км 2005 2,69 1,29 1,40
100 км 2006 3,58 1,72 1,86
400 км 2007 - 2010 15,22 7,32 7,90
100 км 2007 3,58 1,72 1,86
100 км 2008 3,58 1,72 1,86
100 км 2009 4,03 1,94 2,09
100 км 2010 4,03 1,94 2,09
2. Реконструкция и техническое Департамент Обеспечение
перевооружение ВЛ 0,4 кВ строительства, бесперебойного
690 км 2003 - 2010 23,73 11,41 12,32 ОАО "Брянскэнерго" снабжения
290 км 2003 - 2006 8,51 4,09 4,42 (по согласованию), электроэнергией
2003 муниципальные
90 км 2004 2,24 1,08 1,16 образования (по
100 км 2005 2,69 1,29 1,40 согласованию)
100 км 2006 3,58 1,72 1,86
400 км 2007 - 2010 15,22 7,32 7,90
100 км 2007 3,58 1,72 1,86
100 км 2008 3,58 1,72 1,86
100 км 2009 4,03 1,94 2,09
100 км 2010 4,03 1,94 2,09
3. Реконструкция и техническое Департамент Обеспечение
перевооружение ТП 6 - 10/0,4 кВ строительства, бесперебойного
55/550 кВА 2003 - 2010 25,06 12,04 13,02 ОАО "Брянскэнерго" снабжения
23/230 кВА 2003 - 2006 10,74 5,16 5,58 (по согласованию), электроэнергией
2003 муниципальные
7/70 кВА 2004 3,58 1,72 1,86 образования (по
8/80 кВА 2005 3,58 1,72 1,86 согласованию)
8/80 кВА 2006 3,58 1,72 1,86
32/320 кВА 2007 - 2010 14,32 6,88 7,44
8/80 кВА 2007 3,58 1,72 1,86
8/80 кВА 2008 3,58 1,72 1,86
8/80 кВА 2009 3,58 1,72 1,86
8/80 кВА 2010 3,58 1,72 1,86
4. Реконструкция ВЛ 35 - 110 кВ Департамент Обеспечение
2003 - 2010 22,86 10,99 11,87 строительства, бесперебойного
2003 - 2006 9,42 4,53 4,89 ОАО "Брянскэнерго" снабжения
2003 (по согласованию) электроэнергией
2004 3,14 1,51 1,63
2005 3,14 1,51 1,63
2006 3,14 1,51 1,63
2007 - 2010 13,44 6,46 6,98
2007 3,14 1,51 1,63
2008 3,14 1,51 1,63
2009 3,58 1,72 1,86
2010 3,58 1,72 1,86
5. Реконструкция ПС 35 - 110 кВ Департамент Обеспечение
2003 - 2010 52,39 25,18 27,21 строительства, бесперебойного
2003 - 2006 21,05 10,12 10,93 ОАО "Брянскэнерго" снабжения
2003 (по согласованию) электроэнергией
2004 6,72 3,23 3,49
2005 6,72 3,23 3,49
2006 7,61 3,66 3,95
2007 - 2010 31,34 15,06 16,28
2007 7,61 3,66 3,95
2008 7,61 3,66 3,95
2009 8,06 3,87 4,19
2010 8,06 3,87 4,19
6. Строительство ПС 35 - 110 кВ Департамент Обеспечение
2003 - 2010 29,56 14,19 15,37 строительства, бесперебойного
2003 - 2006 11,64 5,59 6,05 ОАО "Брянскэнерго" снабжения
2003 (по согласованию) электроэнергией
2004 3,58 1,72 1,86
2005 3,58 1,72 1,86
2006 4,48 2,15 2,33
2007 - 2010 17,92 8,60 9,32
2007 4,48 2,15 2,33
2008 4,48 2,15 2,33
2009 4,48 2,15 2,33
2010 4,48 2,15 2,33

Итого по разделу: 2003 - 2010 177,78 85,43 92,35
2003 - 2006 70,32 33,79 36,53
2003
2004 21,95 10,55 11,40
2005 22,40 10,76 11,64
2006 25,97 12,48 13,49
2007 - 2010 107,46 51,64 55,82
2007 25,97 12,48 13,49
2008 25,97 12,48 13,49
2009 27,76 13,34 14,42
2010 27,76 13,34 14,42

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.





Приложение 12

Развитие телекоммуникационных сетей
в сельской местности

млн. рублей в ценах 2003 г.
   ----T--------------------------------T-----------T------------------------------------------------T--------------T--------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок испол-¦Объем финансирования, млн рублей в ценах 2003 г.¦Кол-во рабочих¦ Ответственные за ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦нения, годы+---------T--------------------------------------+мест, единиц ¦ исполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств: +-------T------+ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------T---------+сохра- ¦вновь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦няемых ¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦ ¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------+-------+------+--------------------+--------------------

I. Инвестиционные мероприятия
Ввод емкости телефонной сети в
сельской местности
12,6 тыс. номеров 2003 - 2010 56,4 31,5 24,9 Департамент Доведение
5,5 тыс. номеров 2003 - 2006 21,3 10,5 10,8 строительства, телефонной
0,5 тыс. номеров 2003 1,6 1,6 "Брянсксвязьинформ" плотности до 10,4
1,8 тыс. номеров 2004 5,9 3 2,9 филиал номеров на 100
1,6 тыс. номеров 2005 6,7 3,5 3,2 ОАО "Центртелеком" человек
1,6 тыс. номеров 2006 7,1 4 3,1 (по согласованию),
7,1 тыс. номеров 2007 - 2010 35,1 21 14,1 муниципальные
1,7 тыс. номеров 2007 7,6 4,5 3,1 образования (по
1,8 тыс. номеров 2008 8,6 5 3,6 согласованию)
1,8 тыс. номеров 2009 9 5,5 3,5
1,8 тыс. номеров 2010 9,9 6 3,9

   --------------------------------

<*> справочно по фактическому исполнению в 2003 - 2004 годах.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru