Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Брянской области от 30.06.2006 № 416
"О ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2009 ГОДЫ", "ПОРЯДКОМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВЕДОМСТВАМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ИСХОДЯ ИЗ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ")
(Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 30.08.2006 № ru32000200600179)

Официальная публикация в СМИ:
Информационный бюллетень "Официальная Брянщина" № 13, 28.07.2006.






Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 30 августа 2006 г. № ru32000200600179
   ------------------------------------------------------------------


АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2006 г. № 416

О ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

В соответствии с программой реформирования системы управления общественными финансами Брянской области, утвержденной Постановлением администрации области от 24 октября 2005 года № 560, в целях обеспечения внедрения в бюджетное планирование программно-целевых методов и методов бюджетирования, ориентированного на результат, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый сводный доклад администрации Брянской области о результатах и основных направлениях деятельности на 2006 - 2008 годы.
2. Утвердить прилагаемый перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач для главных распорядителей средств бюджета Брянской области на 2007 - 2009 годы.
3. Утвердить прилагаемый Порядок оценки результативности бюджетных расходов и корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения запланированных результатов.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора области, начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е.И.

Губернатор
Н.В.ДЕНИН





Утвержден
Постановлением
администрации
Брянской области
от 30 июня 2006 г. № 416

СВОДНЫЙ ДОКЛАД
администрации Брянской области о результатах
и основных направлениях деятельности
на 2006 - 2008 годы

Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области на 2006 - 2008 годы (далее - доклад) подготовлен в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, повышения эффективности среднесрочного планирования деятельности администрации Брянской области, подготовки перспективного финансового плана и обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти по выполнению задач. Доклад разработан в соответствии с Положением о разработке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области на среднесрочный период, утвержденным Постановлением администрации области от 3 августа 2005 года № 432.
В соответствии с Законом Брянской области от 26 января 1996 года № 7-З "Устав Брянской области" администрация Брянской области (далее - администрация) является постоянно действующим органом государственной власти области и возглавляет систему органов исполнительной власти Брянской области.
В своей деятельности администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области, нормативными правовыми актами Брянской областной Думы, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области.
Администрация Брянской области:
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития Брянской области, участвует в проведении единой государственной политики в области социального обеспечения, здравоохранения, науки, образования, культуры, экологии, экономики, финансов;
осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
разрабатывает для представления Губернатором области в Брянскую областную Думу проект областного бюджета, а также проекты программ социально-экономического развития Брянской области, в том числе проект программы приватизации областной собственности;
обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития Брянской области для представления их Губернатором области в Брянскую областную Думу;
управляет и распоряжается собственностью Брянской области в соответствии с законами Брянской области, а также федеральной собственностью, переданной в управление Брянской области в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
разрабатывает и реализует финансовую и инвестиционную политику в Брянской области, осуществляет меры по ограничению монополистической деятельности и развитию предпринимательства;
проводит государственную политику ценообразования и оплаты труда, содействует организации государственного страхования и единой системы учета и статистики;
создает условия, разрабатывает и реализует меры для осуществления эффективной научной деятельности;
разрабатывает и реализует меры по развитию социальной сферы области, росту благосостояния, охране труда и здоровья населения, организует систему социальной защиты населения и обеспечивает ее функционирование;
осуществляет мероприятия по воспитанию, образованию, охране семьи, материнства и детства, разрабатывает и реализует программы по развитию науки, культуры и спорта, а также государственную молодежную политику;
осуществляет мероприятия по развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи, создает условия для развития организаций торговли, бытового обслуживания населения, осуществляет мероприятия по защите прав потребителей;
организует строительство объектов за счет средств областного бюджета, осуществляет государственный контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов в области градостроительства;
разрабатывает и обеспечивает выполнение программ по охране природы, рациональному природопользованию, сельскохозяйственному производству, организует контроль за соблюдением природоохранного законодательства;
организует лицензирование отдельных видов деятельности в соответствии с федеральным законодательством;
обеспечивает рациональное размещение производительных сил, содействует комплексному экономическому и социальному развитию городов и населенных пунктов области;
заключает соглашения по регулированию трудовых отношений и согласованию социально-экономических проблем с объединениями профессиональных союзов и работодателей.

I. Результаты деятельности администрации Брянской области
и главных распорядителей средств областного бюджета
по достижению целей в 2005 году

Основная цель администрации области на 2005 год заключалась в обеспечении комплексного социально-экономического развития Брянской области как основы для повышения уровня и качества жизни населения региона.
Итоги развития области за 2005 год свидетельствуют о том, что по основным социально-экономическим показателям сохранена положительная динамика. На территории области больше, чем в 2004 году, произведено продукции обрабатывающими предприятиями, произведено и распределено электроэнергии, газа и воды, увеличились объемы перевезенных грузов и услуг связи, внешнеторговый оборот, оборот розничной торговли и объем платных услуг, выросли реальные денежные доходы населения, стабильной оставалась ситуация на рынке труда, сократилось число убыточных предприятий, обеспечен рост поступлений во все уровни бюджетов. Вместе с тем допущено падение объемов производства продукции сельского хозяйства, объемов инвестиций в основной капитал и объемов работ в строительстве.
По итогам 2005 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности превысил 41,2 млрд. рублей, что на 25 процентов больше, чем в 2004 году. Индекс промышленного производства составил 116 процентов.
Среднедушевой объем отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности превысил 30,6 тыс. рублей, в том числе по группе обрабатывающих производств - 25,2 тыс. рублей (увеличился соответственно на 26,4 и 25,4 процента к уровню 2004 года).
Отгружено полезных ископаемых на 156,2 млн. рублей (83,5 процента к уровню 2004 года в действующих ценах). Индекс производства по этому виду экономической деятельности составил 103,4 процента.
По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров в действующих ценах увеличился на 24 процента к 2004 году и составил 33,95 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по группам обрабатывающих производств составил 116,5 процента.
На предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2005 году отгружено товаров собственного производства на сумму 7,1 млрд. рублей, или 131,5 процента к уровню 2004 года. Индекс промышленного производства по этому виду деятельности составил 104,8 процента.
За 2005 год перевезено грузов предприятиями транспорта в объеме 9894,3 тыс. тонн (101,2 процента к 2004 году), в том числе железнодорожным транспортом - 8349,7 тыс. тонн грузов (101,5 процента), предприятиями автомобильного транспорта - 1544,6 тыс. тонн (99,6 процента).
Грузооборот всех видов транспорта составил 7605,7 млн. т-км, что на 0,2 процента ниже уровня 2004 года, в том числе грузооборот железнодорожного транспорта - 7053,6 млн. т-км (98,8 процента), автомобильного транспорта - 551,4 млн. т-км (114,7 процента). Уменьшение грузооборота железнодорожного транспорта обусловлено изменением направления грузопотоков.
Объем услуг связи по крупным и средним предприятиям в 2005 году в 1,3 раза превысил уровень 2004 года и составил 2873,5 млн. рублей.
В 2005 году произведено продукции сельского хозяйства в действующих ценах в объеме 15,7 млрд. рублей, что составило 95,7 процента к 2004 году (в сопоставимых ценах). Снижение валового производства произошло за счет падения объемов в личных подсобных хозяйствах на 7,9 процента. При этом отмечен рост в сельхозорганизациях на 1,8 процента, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 22,8 процента. Достаточно четко обозначилась тенденция к увеличению доли сельхозорганизаций в структуре производства сельхозпродукции: она выросла с 23,9 процента в 2003 году до 31,7 процента в 2005 году. Складывающаяся ситуация обусловлена объективными причинами: в условиях роста реальных доходов населения и наполненности продовольственного рынка продуктами питания роль личных подсобных хозяйств снижается.
Валовой выпуск продукции растениеводства в 2005 году снизился на 8,7 процента, тогда как в животноводстве увеличился на 0,5 процента. Доля продукции растениеводства в общем объеме сельскохозяйственного производства составила 48,5 процента (в 2004 году - 51,9 процента), животноводства - 51,5 процента (48,1 процента).
В строительстве объем выполненных работ за 2005 год составил 4,04 млрд. рублей, или 79,5 процента к уровню 2004 года. Основным фактором, сдерживающим деятельность строительных организаций, остается снижение объемов капитальных вложений, направляемых предприятиями и организациями в строительство зданий и сооружений. Основная часть средств направляется на модернизацию технологического оборудования, оснащение производства современным оборудованием и техникой.
По оперативным данным, в 2005 году ввод в эксплуатацию жилых домов составил 199 тыс. кв. метров общей площади, что на 13,1 процента меньше уровня 2004 года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано 118,4 тыс. кв. метров жилья (на 4,1 процента больше).
Объем инвестиций в основной капитал составил 7004,9 млн. рублей, или 86,5 процента к уровню 2004 года (в сопоставимых ценах).
В 2005 году на территории области проводилась реализации мероприятий 75 программ, в том числе 60 областных целевых программ, основная часть которых носит социальный характер и направлена на решение проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты населения. В 2005 году на реализацию мероприятий всех программ было направлено 3063,2 млн. рублей, из них 2020,75 млн. рублей составили средства областного бюджета.
В 2005 году сданы в эксплуатацию пристройка к школе № 27 на 55 ученических мест в Фокинском районе г. Брянска, школа на 350 ученических мест в н.п. Харитоновка Клетнянского района, пристройка к школе на 700 ученических мест в пгт Климово, школа на 250 ученических мест в г. Мглине, реабилитационный центр на 102 посещения в смену и стационар госпиталя для участников Великой Отечественной войны на 210 коек в г. Брянске, спальный корпус дома-интерната в пос. Дубровка. Завершена реконструкция 2-й очереди Октябрьского моста через р. Десну в г. Брянске. Сданы в эксплуатацию пекарня на 3 тонны в сутки хлебобулочных изделий в Бежицком районе г. Брянска, цех по выпуску цельномолочной продукции на 1,65 тонны в смену в г. Карачеве, цех по выпуску твердых сыров мощностью 0,5 тонны в смену в г. Стародубе, пищеблок на 50 посадочных мест в г. Новозыбкове. Кроме того, введены автоматические телефонные станции на 20,22 тыс. номеров, проложено 309,34 км газовых сетей, 38 км междугородных кабельных линий связи, 3,44 км автодорог, произведена реконструкция 10,05 км линий электропередачи.
За 2005 год объем поступивших в область иностранных инвестиций составил 17,7 млн. долларов США, что почти в 2 раза меньше, чем в 2004 году. Вызвано это снижением объемов портфельных и прочих инвестиций. В поступившем иностранном капитале преобладают прямые инвестиции - 65,4 процента (25,3 процента за 2004 год), портфельные инвестиции - 31,7 процента (59,3 процента), прочие инвестиции - 2,9 процента (15,4 процента).
Внешнеторговый оборот области за 2005 год составил 1066 млн. долларов США, или 134,4 процента к 2004 году, в том числе экспорт - 254,2 млн. долларов США (в 2,3 раза больше), импорт - 811,8 млн. долларов США (118,7 процента).
За 2005 год крупными и средними предприятиями и организациями области всех отраслей экономики (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных, страховых организаций и банков) получен положительный финансовый результат в сумме 5322,9 млн. рублей, что по сопоставимому кругу предприятий составило 78,9 процента к 2004 году.
Удельный вес убыточных предприятий за 2005 год в целом по области составил 42,6 процента, или уменьшился по сравнению с уровнем 2004 года по сопоставимому кругу предприятий на 3 процентных пункта. Доля убыточных предприятий в строительстве составила 43,3 процента, увеличившись на 5 процентных пунктов, на предприятиях оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 25,5 процента (на 6,5 процентных пунктов). На предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды доля убыточных предприятий снизилась на 4,9 процентных пункта и составила 51,2 процента, на предприятиях транспорта и связи - на 4,7 процентных пункта и составила 53,8 процента, на предприятиях обрабатывающих производств на 1,8 процентных пункта и составила 37,7 процента.
Кредиторская задолженность на 1 января 2006 года составила 18488,5 млн. рублей, или увеличилась за 2005 год на 0,6 процента, из нее просроченная - 5428,7 млн. рублей (уменьшилась на 15,1 процента). Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в целом по области снизился с 34,8 процента на 1 января 2005 года до 29,4 процента на 1 января 2006 года.
Дебиторская задолженность составила 11956,9 млн. рублей, из нее просроченная - 2758,9 млн. рублей, или увеличилась за год соответственно на 25,9 и 9,1 процента. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в целом по области снизился с 26,6 процента на 1 января 2005 года до 23,1 процента на 1 января 2006 года.
Сохранилась тенденция роста налоговых и других обязательных платежей во все уровни бюджетов. За 2005 год их объем составил 12035,1 млн. рублей, что на 8,4 процента выше уровня 2004 года, в том числе в федеральный бюджет поступления составили 4982,3 млн. рублей (рост на 0,8 процента), в территориальный - 7052,8 млн. рублей (рост на 14,4 процента).
Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней в целом по области на 1 января 2006 года составила 3414,8 млн. рублей, уменьшившись с начала года на 10,6 процента, в том числе недоимка сложилась в размере 1012,8 млн. рублей, увеличившись на 7,1 процента.
Главным результатом в 2005 году можно считать закрепление позитивной динамики основных показателей, характеризующих ситуацию в социальной сфере.
Сохраняется тенденция замедления инфляционных процессов. Индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении в 2005 году составил 112,6 процента (2004 год - 112,8 процента).
Всего за 2005 год цены на товары и услуги выросли на 11,9 процента (декабрь 2005 года к декабрю 2004 года) против 12,9 процента в 2004 году. Их изменение происходило при опережающем росте цен на услуги населению, которые подорожали за год на 26,8 процента. Продовольственные товары (без алкогольных напитков) подорожали на 9,4 процента, непродовольственные - на 8,3 процента, алкогольные напитки - на 8,5 процента. Основным фактором опережающего роста цен на услуги стало резкое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги - на 37,2 процента.
В пределах своих полномочий администрация области сохраняет постоянный контроль за ценами на социально значимые товары и услуги. При этом тарифная политика в сфере естественных монополий направлена на обеспечение доступности услуг этих отраслей для потребителей. Как результат - величина прожиточного минимума в области, составившая в четвертом квартале 2005 года 2342 рубля, что ниже, чем в целом по Российской Федерации и в соседних Белгородской, Калужской и Смоленской областях, а стоимость минимального набора продуктов питания, составившая в декабре 2005 года 1181,2 рубля, является одной из самых низких среди регионов Центрального федерального округа.
Позитивные сдвиги в реальном секторе и инфраструктурных отраслях экономики, целенаправленная работа администрации области по обеспечению выполнения обязательств государства перед гражданами способствовали существенному росту уровня жизни населения.
Стабилизация социально-экономического положения предприятий и организаций области наряду с предпринятыми жесткими мерами по улучшению ситуации в части своевременности оплаты труда привела к тому, что задолженность по заработной плате снизилась за 2005 год в 2 раза и составила на 1 января 2006 года 98,6 млн. рублей, в том числе 51,8 млн. рублей (или 53 процента) - в сельскохозяйственных предприятиях.
В течение 2005 года наблюдалась положительная динамика в социальной сфере. Увеличивались реальные денежные доходы населения, реальная начисленная заработная плата, реальный размер назначенных пенсий, повысилась рождаемость населения.
Номинальная заработная плата за 2005 год возросла на 24,8 процента к уровню 2004 года и сложилась в размере 5237 рублей в месяц, при этом рост реальной заработной платы составил 10,8 процента.
Среднедушевые денежные доходы населения в 2005 году сложились в размере 4745 рублей в месяц, что выше уровня 2004 года на 28,4 процента, при этом реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 12,6 процента к уровню 2004 года.
В динамике структуры использования денежных доходов населения также наблюдаются позитивные тенденции - снижение доли потребительских расходов (расходов на покупку товаров и оплату услуг) при росте сбережений населения и расходов на покупку валюты и жилых помещений.
Рост среднедушевых денежных доходов сопровождается снижением уровня бедности: по итогам 2005 года удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 23,6 процента против 25,3 процента за 2004 год.
Свидетельством роста уровня жизни населения области является и рост покупательной способности населения, обусловливающей рост оборота розничной торговли и объема потребления платных услуг.
За 2005 год объем оборота розничной торговли превысил показатель предшествующего года на 14,2 процента в сопоставимых ценах и составил 38,6 млрд. рублей. В макроструктуре оборота розничной торговли наблюдается тенденция к увеличению доли непродовольственных товаров - 52 процента в 2005 году против 50,4 процента в 2004 году.
Сеть общественного питания области насчитывает более 1,5 тысячи предприятий, через которые в 2005 году реализовано продукции на сумму 2,2 млрд. рублей, что на 6,6 процента выше уровня 2004 года в сопоставимых ценах.
Объем платных услуг, оказанных населению в 2005 году, сложился в размере 14,5 млрд. рублей, что на 5,8 процента выше уровня 2004 года.
Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и более чем на 50 процентов сформирована за счет услуг, обязательных к оплате (жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и пассажирского транспорта).
Стабильной сохранялась ситуация на регистрируемом рынке труда: численность безработных снизилась за год на 505 человек, при этом уровень безработицы, имевший в течение года сезонные колебания в пределах 1,6 - 2,1 процента от численности экономически активного населения, составил на конец 2005 года 1,9 процента.
Напряженность на рынке труда, составлявшая в начале года 3,5 человека в расчете на одну вакансию, снизилась к концу года до 2,9 человека, что свидетельствует о повышении сбалансированности спроса и предложения рабочей силы.
По состоянию на 1 января 2006 года численность постоянного населения Брянской области составила 1331,5 тысячи человек (оценка). В динамике демографических процессов в области, как и в целом в Российской Федерации, продолжают преобладать негативные тенденции. Уровень смертности в 2,2 раза превышает уровень рождаемости. В результате по итогам 2005 года естественная убыль составила 10,7 человека на 1000 населения (в 2004 году - 9,9 человека). Вследствие естественной убыли населения и миграционного оттока численность населения области, по предварительной оценке, сократилась за 2005 год на 15 тысяч человек, или на 1,1 процента.

II. Цели деятельности администрации
Брянской области и главных распорядителей средств
областного бюджета в 2006 году и на период до 2008 года

Стратегическими целями администрации Брянской области и главных распорядителей средств областного бюджета на 2006 год и на период до 2008 года являются:

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

1.1. Улучшение качества и повышение доступности медицинских услуг.
1.2. Повышение качества образования, в том числе профессионального.
1.3. Развитие жилищного строительства.
1.4. Сокращение масштабов бедности и развитие социальной помощи.
1.5. Развитие рынка труда и реформирование системы оплаты труда.
1.6. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.
1.7. Проведение сбалансированной тарифной политики и сохранение стабильности на потребительском рынке.

Цель 2. Обеспечение устойчивых темпов экономического роста

2.1. Развитие промышленного потенциала.
2.2. Обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области и связи.
2.3. Развитие топливно-энергетического комплекса Брянской области.
2.4. Развитие агропромышленного комплекса области.
2.5. Развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области.

Цель 3. Усиление конкурентоспособности Брянской области

3.1. Эффективное использование преимуществ транспортно-географического положения Брянской области.
3.2. Повышение инвестиционной привлекательности области.

Цель 4. Повышение эффективности государственного
управления и регулирования

4.1. Совершенствование комплексного социально-экономического развития области.
4.2. Реформирование системы общественных финансов.
4.3. Эффективное управление и распоряжение государственной собственностью.

III. Комплекс мер по достижению целей деятельности
администрации Брянской области и главных распорядителей
средств областного бюджета

Достижение стратегических целей администрации Брянской области и главных распорядителей средств областного бюджета будет осуществляться за счет реализации следующих мер:

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

Цель 1.1. Улучшение качества и повышение доступности медицинских услуг:
Задача 1.1.1. Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье".
Комплекс мер:
обеспечение медицинскими кадрами медицинских учреждений;
укрепление материально-технической базы диагностической службы и службы скорой помощи;
иммунизация населения в рамках национального календаря;
профилактика, выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита и гепатита В, С;
обследование новорожденных детей;
диспансеризация групп риска;
улучшение показателей экспертной работы;
обеспечение населения высокотехнологичными видами медицинской помощи.
Задача 1.1.2. Повышение доступности и качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
Комплекс мер:
формирование и реализация программы государственных гарантий по оказанию населению области бесплатной медицинской помощи, сохранение доступности базовых медицинских услуг и дорогостоящих видов медицинской помощи;
профилактика детской инвалидности и медико-социальная реабилитация детей-инвалидов;
пропаганда здорового образа жизни, проведение информационных и образовательных мероприятий в области охраны здоровья женщин и детей;
осуществление комплекса мер, направленных на улучшение медицинской помощи, обеспечение ее высокого качества и безопасности, расширение санаторно-курортного лечения.
Задача 1.1.3. Предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность.
Комплекс мер:
профилактика инфекционных и социально обусловленных заболеваний;
улучшение оказания своевременной специальной помощи детям, страдающим психическими и психосоматическими заболеваниями;
раннее выявление и учет больных алкоголизмом и наркоманией;
лечебно-диагностическая, консультативная и психопрофилактическая помощь наркологическим больным, оказание этим больным специализированной стационарной и амбулаторной помощи.
Цель 1.2. Повышение качества образования, в том числе профессионального.
Задача 1.2.1. Обеспечение высокого качества доступности и эффективности образования всех уровней.
Комплекс мер:
создание правовых и экономических условий для обеспечения государственных гарантий защиты прав граждан на образование;
сохранение и развитие учреждений начального профессионального образования с учетом демографической ситуации и потребностей рынка труда;
обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами;
развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений области.
Задача 1.2.2. Предоставление широкого спектра образовательных услуг населению.
Комплекс мер:
создание нормативно-правовой базы по платным образовательным услугам;
развитие системы мониторинга платных образовательных услуг.
Цель 1.3. Развитие жилищного строительства.
Задача 1.3.1. Повышение качества и доступности жилья для населения.
Комплекс мер:
создание и использование новых экологически чистых и энергоэффективных строительных и конструктивных материалов;
обеспечение комплексного подхода в строительстве и благоустройстве территории;
освоение и реализация современных строительных технологий;
создание правовых принципов регулирования землепользования и жилищной застройки;
развитие рыночных финансовых механизмов в жилищной сфере;
развитие и совершенствование механизмов ипотечного жилищного кредитования.
Цель 1.4. Сокращение масштабов бедности и развитие социальной помощи.
Задача 1.4.1. Смягчение негативных последствий бедности, снижение социального неравенства, предотвращение радиационного воздействия вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Комплекс мер:
проведение разъяснительной работы среди населения по предоставлению социальных гарантий гражданам;
взаимодействие с министерствами и органами исполнительной власти различных уровней по разрешению вопросов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки гражданам;
адаптация системы социальных выплат и льгот к развивающимся рыночным отношениям;
обеспечение мер социальной поддержки граждан в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
усиление адресной социальной поддержки, переход к оказанию эффективной государственной социальной помощи;
формирование сети учреждений социального обслуживания населения и укрепление их материально-технической базы.
Задача 1.4.2. Расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных услуг в целях обеспечения свободы выбора гражданами, пользующимися бесплатными и субсидируемыми социальными услугами.
Комплекс мер:
совершенствование и развитие реабилитационных учреждений для инвалидов;
расширение спектра и повышение качества предоставляемых социальных услуг.
Задача 1.4.3. Совершенствование системы государственных социальных гарантий поддержки жизнедеятельности семей с детьми, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Комплекс мер:
внедрение социальных услуг по преодолению неблагополучия семей, выходу из кризисных ситуаций;
развитие системы учреждений социального обслуживания семей с детьми и укрепление их материально-технической и учебно-методической базы;
оказание несовершеннолетним своевременной помощи.
Задача 1.4.4. Улучшение качества социального обслуживания в стационарных социальных учреждениях.
Комплекс мер:
укрепление материально-технической базы стационарных социальных учреждений;
внедрение новых форм обслуживания;
оснащение стационарных социальных учреждений техническими средствами реабилитации.
Цель 1.5. Развитие рынка труда и реформирование системы оплаты труда.
Задача 1.5.1. Увеличение реальных доходов населения.
Комплекс мер:
мониторинг основных направлений социально-трудовой сферы;
разработка предложений по потребительской корзине и установлению минимальных социальных стандартов;
подготовка предложений по вопросам оплаты труда в организациях всех форм собственности;
развитие системы социального партнерства в трудовых отношениях;
урегулирование коллективных трудовых споров.
Задача 1.5.2. Обеспечение безопасных условий труда.
Комплекс мер:
обеспечение взаимодействия в решении проблем условий и охраны труда органов государственного надзора и контроля за охраной труда, местного самоуправления, объединений работодателей и профессиональных союзов в реализации государственной политики в области охраны труда;
проведение экспертизы условий труда в организациях независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
Цель 1.6. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Задача 1.6.1. Сохранение культурного и исторического наследия области.
Комплекс мер:
пополнение и использование музейных и библиотечных фондов;
обеспечение безопасности музейных и библиотечных фондов, памятников истории и культуры;
сохранение и развитие ценностей народной культуры и традиций, представляющих историко-культурную самобытность региона.
Задача 1.6.2. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения области к культурным ценностям.
Комплекс мер:
организация и стимулирование процесса модернизации (реформирования) библиотек и библиотечного дела в целом;
развитие и модернизация объектов культуры;
развитие системы непрерывного художественного и культурологического образования, расширение гуманитарного и массового начального художественного образования и эстетического воспитания;
обеспечение свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества;
сохранение лучших традиций русского театрального и исполнительского искусства.
Цель 1.7. Проведение сбалансированной тарифной политики и сохранение стабильности на потребительском рынке.
Задача 1.7.1. Проведение на региональном рынке государственной тарифно-ценовой политики и контроля за соблюдением порядка формирования цен и тарифов в соответствии с действующим законодательством.
Комплекс мер:
регулирование цен и тарифов в отраслях естественных и локальных монополий на социально значимые товары и услуги;
контроль за соблюдением порядка формирования и применения цен и тарифов;
мониторинг и анализ ценовой ситуации в регионе.
Задача 1.7.2. Эффективное функционирование потребительского рынка и сферы услуг с учетом интересов потребителей.
Комплекс мер:
создание условий для удовлетворения спроса населения в качественных товарах и услугах, расширение сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
организация и проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства;
организация лабораторных испытаний пищевых продуктов и продукции общественного питания на соответствие требованиям качества и безопасности;
обеспечение бесперебойного снабжения населения области товарами первой необходимости в условиях чрезвычайных ситуаций.

Цель 2. Обеспечение устойчивых темпов экономического роста

Цель 2.1. Развитие промышленного потенциала.
Задача 2.1.1. Развитие машиностроения и металлообработки.
Комплекс мер:
устойчивый рост дизельного производства, расширение производства магистральных тепловозов;
техническое перевооружение, ускоренное развитие наукоемких технологий, внедрение новых технологий, в том числе в области снижения энерго- и материалоемкости продукции;
диверсификация производства, развитие технологий двойного назначения и механизмов кооперации;
повышение качества выпускаемой продукции, сертификация и внедрение международных стандартов;
внедрение в вертикально интегрированные структуры, ориентированные на экспорт машиностроительной продукции.
Задача 2.1.2. Развитие пищевой промышленности.
Комплекс мер:
переход на новейшие технологии и принятые на мировом рынке методы хранения и виды упаковки продукции;
продвижение продукции на внешние и внутренние рынки.
Задача 2.1.3. Развитие и модернизация легкой промышленности.
Комплекс мер:
повышение эффективности производства путем выпуска современных конкурентоспособных товаров;
техническая и технологическая модернизация предприятий;
обеспечение загрузки производственных мощностей.
Задача 2.1.4. Развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Комплекс мер:
техническое перевооружение предприятий лесопромышленного комплекса с созданием гибких технологий, обеспечивающих производство и быструю смену ассортимента современной конкурентоспособной продукции;
организация выпуска современных видов продукции, пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках;
создание стабильной базы развития лесозаготовок;
увеличение переработки мягколиственной, мелкотоварной древесины, а также недревесной продукции (смолы, живицы).
Задача 2.1.5. Развитие предприятий оборонного комплекса.
Комплекс мер:
использование потенциала оборонно-промышленного комплекса для развития гражданского сектора экономики;
содействие размещению государственного оборонного заказа;
разработка и реализация на предприятиях оборонного комплекса, имеющих высокий научно-технический потенциал и квалифицированные кадры, высокотехнологичных инвестиционных проектов.
Задача 2.1.6. Развитие промышленности строительных материалов.
Комплекс мер:
увеличение выпуска строительной продукции за счет технического перевооружения и расширения производства;
использование местного сырья для производства продукции;
продвижение продукции на внешний и внутренний рынки.
Цель 2.2. Обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области и связи.
Задача 2.2.1. Модернизация и оптимизация парка подвижного состава.
Комплекс мер:
обновление парка автобусов и троллейбусов предприятий транспорта общего пользования;
увеличение коэффициента использования парка подвижного состава.
Задача 2.2.2. Совершенствование путевого, локомотивного, пассажирского железнодорожного хозяйств.
Комплекс мер:
обновление парка подвижного состава;
усиление путевого хозяйства;
ремонт объектов пассажирского хозяйства.
Задача 2.2.3. Активизация деятельности брянского аэропорта.
Комплекс мер:
поиск авиационных предприятий, готовых использовать мощности брянского аэропорта;
увеличение количества чартерных рейсов как в пределах России, так и за рубеж.
Задача 2.2.4. Обеспечение хозяйствующих субъектов и населения высококачественными услугами связи.
Комплекс мер:
внедрение современных телекоммуникационных технологий в городах и сельских районах области;
строительство новых АТС и расширение номерной емкости действующих АТС;
расширение зоны радиопокрытия Брянской области;
развитие новейших технологий мобильной связи;
развитие и продвижение новых видов услуг почтовой связи.
Цель 2.3. Развитие топливно-энергетического комплекса Брянской области.
Задача 2.3.1. Развитие электросетевого хозяйства Брянской области.
Комплекс мер:
строительство трансформаторных подстанций и воздушных линий высокого и низкого напряжений;
реконструкция газораспределительных станций в районах области.
Задача 2.3.2. Снижение энергоемкости всех видов продукции и услуг на территории Брянской области.
Комплекс мер:
реконструкция и техническое перевооружение отраслей топливно-энергетического комплекса;
разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий производства, транспортировки и потребления топливно-энергетических ресурсов.
Цель 2.4. Развитие агропромышленного комплекса области.
Задача 2.4.1. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель.
Комплекс мер:
осуществление комплекса агрохимических мероприятий, способствующих повышению плодородия почв;
совершенствование структуры посевных площадей систем земледелия, внедрение новых перспективных сортов и ресурсосберегающих технологий.
Задача 2.4.2. Повышение эффективности молочного и мясного скотоводства.
Комплекс мер:
повышение продуктивности всех видов животных;
рост численности поголовья скота и птицы;
улучшение селекционно-племенной работы;
модернизация и техническое перевооружение животноводческих комплексов.
Задача 2.4.3. Повышение технической и технологической оснащенности АПК.
Комплекс мер:
переход на менее энергоемкие поверхностные методы обработки почвы;
механизация и модернизация процессов сельскохозяйственного производства;
оснащение сельхозтоваропроизводителей современной сельскохозяйственной техникой.
Задача 2.4.4. Развитие экономики личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Комплекс мер:
оказание государственной поддержки гражданам, переселившимся в сельскую местность для создания крестьянских (фермерских) хозяйств;
создание потребительских кредитных кооперативов.
Цель 2.5. Развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области.
Задача 2.5.1. Повышение эффективности деятельности строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области.
Комплекс мер:
приоритетное развитие жилищного строительства;
приоритетное финансирование строительства объектов коммунального значения, социально-культурной сферы;
решение проблемы развития и сохранения жилищно-коммунального хозяйства области;
реализация мероприятий областных целевых программ, в том числе по газификации области.
Задача 2.5.2. Осуществление государственной градостроительной политики и межотраслевого регулирования градостроительной и архитектурной деятельности.
Комплекс мер:
разработка схемы территориального планирования Брянской области;
градостроительное планирование территорий Брянской области;
разработка региональных градостроительных нормативов.

Цель 3. Усиление конкурентоспособности
Брянской области (повышение инвестиционного рейтинга
области за 3 года на 15 пунктов)

Цель 3.1. Эффективное использование преимуществ транспортно-географического положения Брянской области.
Задача 3.1.1. Развитие транспортных коммуникаций международного и федерального значения.
Комплекс мер:
модернизация автомагистралей федерального значения;
модернизация и реконструкция железнодорожных линий;
обустройство транспортных коммуникаций необходимой инфраструктурой;
создание современных таможенных пунктов и международных транспортных пограничных переходов.
Задача 3.1.2. Развитие сети территориальных автодорог общего пользования Брянской области.
Комплекс мер:
сокращение объема незавершенного строительства и ввод в эксплуатацию новых автомобильных дорог;
создание устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог;
совершенствование системы управления дорожным хозяйством.
Задача 3.1.3. Активизация областного приграничного сотрудничества.
Комплекс мер:
создание при администрации области региональной комиссии по развитию приграничного сотрудничества;
развитие интеграционных процессов в сфере промышленности, науки, образования, сельского хозяйства и торговли;
организация и проведение международной конференции "Еврорегион "Днепр": возможности и механизмы присоединения к процессам европейской интеграции".
Задача 3.1.4. Координация и развитие внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей области.
Комплекс мер:
разработка и реализация концепции развития внешнеэкономической деятельности Брянской области на 2006 - 2010 годы;
издание информационного справочника "Брянская область - юго-западные ворота России";
организация и координация выставочно-ярмарочной деятельности;
развитие прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества.
Цель 3.2. Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области.
Задача 3.2.1. Создание на территории области благоприятного инвестиционного климата.
Комплекс мер:
совершенствование нормативно-правовой базы по развитию инвестиционной деятельности;
обеспечение государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;
сопровождение инвестиционных проектов;
разработка и поддержка Интернет-сайта по инвестиционной деятельности.
Задача 3.2.2. Развитие малого и среднего бизнеса.
Комплекс мер:
развитие инфраструктуры малого и среднего бизнеса (бизнес-инкубатор, фонд микрокредитования);
совершенствование нормативно-правовой базы по развитию малого и среднего бизнеса;
обеспечение государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
устранение административных барьеров на пути развития бизнеса.

Цель 4. Повышение эффективности государственного
управления и регулирования

Цель 4.1. Совершенствование комплексного социально-экономического развития области.
Задача 4.1.1. Совершенствование методов прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития области.
Комплекс мер:
мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области;
разработка прогнозов социально-экономического развития области;
разработка комплексной программы социально-экономического развития Брянской области.
Задача 4.1.2. Оптимизация и совершенствование программно-целевого метода планирования социально-экономического развития области.
Комплекс мер:
разработка и реализация областных целевых и ведомственных программ;
совершенствование нормативно-правовой базы по разработке программ социально-экономического развития области.
Цель 4.2. Реформирование системы общественных финансов.
Комплекс мер:
проведение административной реформы в органах исполнительной власти Брянской области;
внедрение программно-целевого бюджетирования (ПУБ) и бюджетирования, ориентированного на результат;
внедрение стандартов государственных услуг.
Цель 4.3. Эффективное управление и распоряжение государственной собственностью.
Задача 4.3.1. Эффективное управление собственностью Брянской области.
Комплекс мер:
обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального использования областного имущества;
организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Брянской области.
Задача 4.3.2. Эффективное и рациональное использование природных ресурсов.
Комплекс мер:
обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы;
обеспечение рационального использования подземных и поверхностных вод;
обеспечение рационального использования лесных ресурсов области.

IV. Основные показатели сценарных условий
социально-экономического развития Брянской области
на 2006 - 2008 годы

Сценарные условия и прогноз основных параметров социально-экономического развития Брянской области на 2006 - 2008 годы разработаны на вариантной основе с учетом изменений внешних и внутренних условий и факторов экономического развития.
Первая группа условий - демографическая ситуация в регионе и ее развитие, изношенность основных производственных фондов, высокая капиталоемкость и ресурсоемкость промышленного производства, недостаточное развитие производственной инфраструктуры, социальная дифференциация населения и т.д. Влияние на них органов всех уровней власти в среднесрочной перспективе существенно ограничено.
Вторая группа условий - тарифная политика, налогообложение, валютная политика, госинвестиции и госзаказы, федеральные и областные целевые программы и т.д., непосредственно зависящие от политики соответствующих органов власти.
Прогноз социально-экономического развития на 2006 - 2008 годы разработан в двух вариантах.
Первый вариант характеризуется сохранением инерционной динамики развития, отсутствием масштабных проектов и существенных сдвигов в инвестиционной сфере.
Второй вариант предполагает активную политику органов власти на федеральном и региональном уровнях, что обеспечит улучшение инвестиционного климата в области, реализацию новых стратегических решений, повышение инновационного потенциала и конкурентоспособности экономики.
В целях стимулирования экономического роста учтены меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес, реформированию системы региональных финансов, повышению результативности бюджетных услуг.
Второй вариант предложен в качестве наиболее вероятного сценария развития экономики и служит базой для формирования областного бюджета на 2006 год и перспективного финансового плана области до 2008 года.
Демографическая ситуация в 2006 - 2008 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая, несмотря на улучшение в последние годы показателей рождаемости, указывает на сохранение общероссийской тенденции к сокращению населения.
Тем не менее численность лиц, занятых в экономике области, будет возрастать на 0,2 - 0,8 процента в год преимущественно за счет роста самозанятости населения. Темпы снижения численности работающих на предприятиях и в организациях замедлятся, но тенденция к снижению их числа сохранится и в 2005 - 2008 годах. Произойдет рост численности лиц, занятых индивидуально-трудовой деятельностью и работающих по найму у отдельных граждан.
В 2006 - 2008 годах, при сохранении уровня экономической активности в пределах 83,2 - 84,3 процента к трудовым ресурсам, складывающиеся прогнозируемые темпы экономического развития предопределят сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом.
В условиях сохраняющегося несоответствия профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы одной из особенностей регионального рынка труда является стабильно низкий уровень регистрируемой безработицы при относительно высоком уровне общей безработицы.
Уровень общей безработицы в среднесрочной перспективе будет иметь тенденцию к снижению благодаря развитию процессов межотраслевого перераспределения рабочей силы. Уровень регистрируемой безработицы в последние годы стабилизировался на отметке 2,1 - 1,9 процента от численности экономически активного населения и сохранится в этих пределах.
Необходимыми условиями для повышения уровня и качества жизни населения области, эффективного использования всех видов ресурсов, наращивания экономического потенциала региона являются дальнейшее улучшение финансово-экономического состояния предприятий реального сектора экономики, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, привлечение инвестиций в основной капитал, создание максимального количества рабочих мест.
В последние годы для промышленности области, в которой преобладающую роль играют обрабатывающие отрасли, были характерны высокие темпы развития. Эта тенденция в среднесрочной перспективе сохранится и даже усилится к 2008 году.
Индекс промышленного производства составит ежегодно 105,9 - 106 процентов.
В структуре промышленного производства ведущую роль играют машиностроение, металлообработка и пищевая отрасль. В последующие годы отраслевая структура не претерпит существенных изменений.
Наиболее высокие темпы развития будут иметь:
предприятия машиностроения и металлообработки - 105,8 - 106,3 процента;
предприятия пищевой промышленности - 105,5 - 106 процентов;
предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности - 106 - 106,5 процента.
Одной из важнейших задач развития Брянской области является создание эффективного конкурентоспособного аграрного производства, способного обеспечить повышение качества жизни жителей села и всего населения области.
Достижение этой цели будет осуществляться за счет:
повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель;
повышения эффективности молочного и мясного скотоводства;
развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств;
повышения технической и технологической оснащенности сельского хозяйства;
проведения эффективной финансовой политики по поддержке сельхозтоваропроизводителей.
Ежегодные темпы роста валового производства сельхозпродукции в 2006 - 2008 годах предполагаются в размере 101 - 101,5 процента в сопоставимых ценах.
Будет прослеживаться тенденция увеличения доли продукции животноводства, которая в 2008 году увеличится до 52 процентов.
Одним из условий развития сельскохозяйственного производства является состояние перерабатывающей промышленности, которая выступает основным заказчиком сельскохозяйственной продукции и является источником значительной части оборотных средств для сельхозпредприятий.
Серьезные надежды возлагаются на реализацию инвестиционных проектов в отрасли птицеводства, а также широкомасштабного проекта поддержки сельхозтоваропроизводителей, крестьянских хозяйств и обслуживающих предприятий области.
Показатели развития транспорта и связи в 2006 году и в среднесрочной перспективе ориентированы на обеспечение стабильной работы предприятий данных видов деятельности и создание условий для их экономического роста.
Приграничное расположение Брянской области обусловливает необходимость строительства и оборудования таможенных постов и переходов.
Большое значение будет уделяться реализации проекта реконструкции железнодорожного вокзала, строительству современного перехода через железнодорожные пути в г. Брянске, активизации деятельности международного аэропорта Брянск.
Развитие малого предпринимательства как в среднесрочной перспективе, так и в долгосрочной является одним из главных условий диверсификации производства и повышения темпов экономического роста.
В связи с этим в прогнозируемом периоде планируется постепенный рост количества малых предприятий, а также численности работающих на них.
В период до 2008 года прогнозируются положительные тенденции в инвестиционной сфере области. Рост инвестиций в основной капитал составит в 2006 году 2 процента, в 2008 году - 6 процентов (в сопоставимых ценах к предыдущему году).
Важнейшими направлениями в инвестиционной сфере остаются привлечение всех возможных источников формирования инвестиций (собственных средств предприятий и организаций, оборота недвижимости, заемных средств, сбережений населения, средств федерального и регионального бюджетов, внебюджетных источников финансирования), доведение объемов инвестиций до уровня, достаточного для активного обновления основных фондов, пополнение оборотных средств предприятий, продолжение развития материально-технической базы социальной сферы.
Поэтапное повышение минимальных государственных гарантий оплаты труда в сочетании с принимаемыми мерами по реформированию налоговой системы, рост объемов производства в базовых и инфраструктурных отраслях экономики области, индексация пенсий и компенсационных выплат в среднесрочной перспективе позволяют прогнозировать рост реальных располагаемых денежных доходов населения темпами, сопоставимыми со среднероссийскими (8,5 процента ежегодно).
Продолжится тенденция снижения численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Доля этой категории населения составит в 2006 году 18 - 17 процентов в общей численности населения, а в 2008 году снизится до 14 - 13 процентов (2005 год - 23,6 процента).
В 2006 - 2008 годах, как и в предыдущие годы, основную часть доходов (72 - 74 процента) население будет использовать на покупку товаров и оплату услуг, причем для большинства граждан это расходы на товары и услуги первой необходимости.
Положительная оценка тенденций динамики денежных доходов населения будет корреспондировать с оценкой перспектив увеличения объемов оборота потребительского рынка области.
Увеличение оборота розничной торговли в 2006 году прогнозируется в размере 10 процентов, в 2008 году - 8 процентов к предыдущему году (в сопоставимых ценах).
В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 50 - 49 процентов в общем объеме оборота.
Объем платных услуг в 2006 - 2008 годах прогнозируется в размере 6 процентов в год. Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и на 50 процентов сформирована за счет услуг, обязательных к оплате (жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, пассажирского транспорта, ритуальные услуги). Определенные сдвиги в структуре потребления платных услуг будут обусловлены активным внедрением новых видов услуг связи (мобильная связь, Интернет-связь) и ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
В 2006 - 2008 годах прогнозируется снижение инфляции на 3,4 - 2,4 процентных пункта в год.
Позитивная динамика развития промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи является основанием для прогнозирования роста валового регионального продукта в 2006 году на 7,9 процента с последующим ростом к 2008 году на 8,5 процента к предыдущему году (в сопоставимых ценах).





Утвержден
Постановлением
администрации
Брянской области
от 30 июня 2006 г. № 416

Перечень количественных показателей для оценки результатов
осуществления функций и тактических задач для главных
распорядителей средств бюджета Брянской области
на 2007 - 2009 годы

   --------------------------------------T-----T---------------------------------------T--------------------------------------¬

¦ Тактические задачи (функции) ¦ Ед. ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦
¦ и количественные показатели ¦изме-+------------T-------------T------------+------------T------------T------------+
¦ их выполнения ¦рения¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (плановый) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности по УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Предотвращение распространения и ликвидации очагов заразных и массовых ¦
¦ незаразных болезней животных ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Организация исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦юридическими лицами, индивидуальными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателями и гражданами правил¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦карантина животных, ветеринарно-сани-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тарных правил и иных нормативных пра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вовых актов РФ и Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: выполнение тре-¦ % ¦ ¦ 80 ¦ >80 ¦ >90 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦бований ветеринарного законодательст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ва, а также постановлений, предписа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний и ветеринарно-санитарных заключе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний должностных лиц, осуществляющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственный ветеринарный надзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: осуществ-¦ % ¦ ¦ 80 ¦ >80 ¦ >90 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ление установленных и дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеринарно-санитарных мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая работы по дезинфекции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дезинсекции и дератизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Обеспечение выполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеринарными специалистами ветери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нарных служб, должностными лицами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов государственной власти и ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ганов местного самоуправления возло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦женных на них функций в области вете-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ринарии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: привлечение в¦чел. ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 60 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ветеринарную службу квалифицированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Организация проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеринарных мероприятий по обеспече-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нию эпизоотического благополучия и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты населения от болезней, общих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для человека и животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: иммунизация жи-¦ % ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦животных от болезней, общих для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦человека и животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: диагности-¦ % ¦ ¦ 90 ¦ >90 ¦ >95 ¦ >100 ¦ >100 ¦
¦ка особо опасных болезней, общих для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦человека и животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Охрана территории Брянской области от заноса заразных болезней животных ¦
¦ из иностранных государств ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Организация проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий по охране территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брянской области от заноса заразных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦болезней животных из иностранных го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сударств и надзор за их выполнением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: создание и под-¦тыс. ¦ 833 ¦ 1600 ¦ 400 ¦ 424 ¦ 441 ¦ 441 ¦
¦держка резерва вакцин, диагностику-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мов, химфармпрепаратов, дезинфектан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов и других материально-технических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств для ликвидации возможных оча-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гов заразных болезней животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: ввод в¦ ед. ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦эксплуатацию спецавтотранспорта для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведения дезинфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Разработка ветеринарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правил, других нормативных актов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательных для выполнения при веде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нии животноводства, содержании живот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных, производстве, хранении, перевоз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ке и реализации продуктов животновод-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: ввод в действие¦ ед. ¦ 4 ¦ 6 ¦ >10 ¦ >28 ¦ 36 ¦ 36 ¦
¦информационно-коммуникационных систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по взаимодействию госветучреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области для обеспечения выполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеринарного законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.3. Обеспечение проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других мероприятий в сфере ветерина-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рии, предусмотренных федеральным и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областным законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: обеспечение ве-¦тонны¦ 20722 ¦ 30205 ¦ 30750 ¦ 30900 ¦ 31500 ¦ 31500 ¦
¦теринарного контроля при ввозе под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контрольной госветнадзору продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: обеспече-¦тонны¦ 26388 ¦ 68395 ¦ >70000 ¦ >75000 ¦ >80000 ¦ ¦
¦ние ветеринарного контроля при вывозе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подконтрольной госветнадзору продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Реализация на территории Брянской области мероприятий в области ветеринарии ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Организация надзора за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасностью продуктов животного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦происхождения в ветеринарно-санитар-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ном отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: проведение¦ ед. ¦ 1607 ¦ 1650 ¦ 1700 ¦ 1850 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦
¦госветинспекторских проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.2. Организация регистрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов госветнадзора и ведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реестра зарегистрированных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: оформление и¦ шт. ¦ 2821 ¦ 1356 ¦ 1500 ¦ 1700 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦
¦выдача ветеринарных сопроводительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.3. Выявление и установление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦причин и условий возникновения и рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пространения заразных и массовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦незаразных болезней животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество вы-¦ ед. ¦ ¦ 95 ¦ >95 ¦ >100 ¦ >110 ¦ >110 ¦
¦ездов в сельхозпредприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.4. Применение мер, направ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленных на пресечение нарушений зако-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нодательства Российской Федерации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ветеринарии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: выявление нару-¦ ед. ¦ 295 ¦ 247 ¦ <240 ¦ <200 ¦ <150 ¦ <150 ¦
¦шений ветзаконодательства в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбора, утилизации и уничтожения био-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦логических отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности управления по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности ¦
¦ администрации Брянской области ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Координация и развитие внешнеэкономических международных и межрегиональных связей области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Обеспечение роста объемов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и эффективности внешнеэкономических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связей области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: внешнеторговый¦млн. ¦ 810,3 ¦ 1066,0 ¦ 1311,5 ¦ 1342,7 ¦ 1397,1 ¦ 1448,9 ¦
¦оборот области ¦дол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ларов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Координация и развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешнеэкономических международных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межрегиональных связей области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: областной экс-¦млн. ¦ 125,9 ¦ 254,2 ¦ 319,6 ¦ 333,3 ¦ 369,4 ¦ 406,4 ¦
¦порт ¦дол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ларов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Организация и координация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выставочно-ярмарочной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество меро-¦ ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦
¦приятий, в которых принимала участие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областная экспозиция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.4. Развитие межрегиональных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и внешнеэкономических связей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество под-¦ ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦
¦писанных соглашений о сотрудничестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.5. Создание на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области благоприятного инвестиционно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го климата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: объем иностран-¦тыс. ¦ 33691,8 ¦ 17685,0 ¦ 23812,4 ¦ 28970,5 ¦ 34659,7 ¦ 39784,0 ¦
¦ных инвестиций ¦дол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ларов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Активизация областного приграничного сотрудничества ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Развитие интеграционных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процессов в сфере промышленности, на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уки, образования, сельского хозяйства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество про-¦кол- ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦
¦веденных мероприятий ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Создание на территории области благоприятного инвестиционного климата. Повышение инвестиционной ¦
¦ привлекательности области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Предоставление предприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тиям и организациям субсидий на воз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мещение из областного бюджета части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦затрат на уплату процентов по креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦там, полученным в российских кредит-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных организациях на реализацию инвес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество пред-¦ шт. ¦ 4 ¦ 14 ¦ 19 ¦ 23 ¦ 27 ¦ 29 ¦
¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.2. Предоставление предприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тиям, реализующим инвестиционные про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦екты, налоговых льгот и государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных гарантий инвесторам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество пред-¦ шт. ¦ 3 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 14 ¦ 17 ¦ 23 ¦
¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Контроль за соблюдением требований жилищного законодательства всеми участниками жилищных ¦
¦ отношений в Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Соблюдение порядка и пра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вил пользования жилыми помещениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество выяв-¦ ед. ¦ 960,0 ¦ 4617,0 ¦ 1056,0 ¦ 1162,0 ¦ 1278,0 ¦ 1406,0 ¦
¦ленных нарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: выдано ис-¦ ед. ¦ 960,0 ¦ 4617,0 ¦ 1056,0 ¦ 1162,0 ¦ 1278,0 ¦ 1406,0 ¦
¦полнительных документов по нарушениям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в жилищной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Использование и сохран-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ность жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: площадь обследо-¦тыс. ¦ 1177,9 ¦ 2119,3 ¦ 1296,0 ¦ 1425,0 ¦ 1567,0 ¦ 1724,0 ¦
¦ванных жилых домов ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦тыс. ¦ 720,4 ¦ 1572,0 ¦ 792,0 ¦ 871,0 ¦ 958,0 ¦ 1054,0 ¦
¦плановых проверок ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Выявление и предупреждение нарушений при использовании и содержании жилищного фонда, принятие ¦
¦ мер в соответствии с полномочиями, определенными Кодексом Российской Федерации об административных ¦
¦ правонарушениях ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Контроль за техническим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состоянием жилищного фонда и его ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦женерного оборудования, своевременное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнение работ по его содержанию и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонту в соответствии с действующими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нормативно-техническими документами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество рас-¦ ед. ¦ 2579,0 ¦ 3273,0 ¦ 2837,0 ¦ 2837,0 ¦ 2837,0 ¦ 2837,0 ¦
¦смотренных административных дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: выписано¦ ед. ¦ 529,0 ¦ 986,0 ¦ 582,0 ¦ 582,0 ¦ 582,0 ¦ 582,0 ¦
¦исполнительных документов в виде¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦штрафных санкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Контроль за исполнительс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кой дисциплиной по оплате предъявлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных штрафных санкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: предъявлено¦тыс. ¦ 859,5 ¦ 1705,0 ¦ 860,0 ¦не плани-¦не плани-¦не плани-¦
¦штрафных санкций ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦руется ¦руется ¦руется ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: оплачено¦тыс. ¦ 859,5 ¦ 1705,0 ¦ 860,0 ¦не плани-¦не плани-¦не плани-¦
¦штрафов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦руется ¦руется ¦руется ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Осуществление государственной градостроительной политики и межотраслевого регулирования ¦
¦ градостроительной и архитектурной деятельности по обеспечению устойчивого и безопасного развития ¦
¦ территорий и поселений Брянской области в соответствии с федеральным и региональным законодательством ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Разработка схемы террито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риального планирования Брянской обла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.1.1: объем выполненных¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ ¦ 8000,0 ¦ 6000,0 ¦ ¦
¦работ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.1.2: обеспечение устой-¦ % ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 57,1% ¦ 42,9% ¦ ¦
¦чивого развития территории и создания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоприятной среды жизнедеятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на основе сбалансированного учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных, экологических, экономичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ких, социальных и иных факторов, соз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дания организационных и правовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦механизмов ее регулирования и стиму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лирования инвестиционной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на основании плана реализации схемы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориального планирования Брянс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кой области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Градостроительное плани-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рование развития территорий поселений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брянской области и работа с муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пальными образованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.2.1: выполнение плана¦тыс. ¦ 405 ¦ 119 ¦с начала¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦проектных работ управления по разра-¦руб. ¦ ¦ ¦года явля-¦ ¦ ¦ ¦
¦ботке градостроительной документации¦ ¦ ¦ ¦ется пол-¦ ¦ ¦ ¦
¦(генпланы, проекты планировки городов¦ ¦ ¦ ¦номочиями ¦ ¦ ¦ ¦
¦и поселений области) ¦ ¦ ¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправле-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.2.2: оказание методичес-¦по ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦
¦ких консультаций в районах области по¦мере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещению объектов строительства,¦обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведение проверок по соблюдению¦щения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦градостроительного законодательства ¦долж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ност-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦само-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦упра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ект- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адми-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нист-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.2.3: проведение заседа-¦кол- ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ний совета архитекторов муниципальных¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований по вопросам деятельности¦меро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов архитектуры и градостроитель-¦прия-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства муниципальных образований ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.2.4: работа комиссии по¦% ¦ ¦ ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦
¦рассмотрению и согласованию докумен-¦рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов территориального планирования му-¦смот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ниципальных образований ¦рения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ступ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Разработка нормативных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правовых актов Брянской области в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере градостроительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.3.1: разработка проекта¦кол- ¦ ¦вступил в¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦закона Брянской области "О схеме тер-¦во ¦ ¦силу новый¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риториального планирования Брянской¦ ¦ ¦Градострои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" (см. ч. 10 ст. 15, ст. 17¦ ¦ ¦тельный ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГрК РФ) ¦ ¦ ¦декс Российс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кой Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦от 29 декабря¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004 г. N¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦190-ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.3.2: Закон Брянской об-¦кол- ¦ ¦вступил в¦ ¦ 1 ¦по мере¦по мере¦
¦ласти "О градостроительной деятельно-¦во ¦ ¦силу новый¦ ¦ ¦принятия ¦принятия ¦
¦сти в Брянской области" ¦ ¦ ¦Градострои- ¦ ¦ ¦подзаконных ¦подзаконных ¦
¦ ¦ ¦ ¦тельный ко-¦ ¦ ¦актов феде-¦актов феде-¦
¦ ¦ ¦ ¦декс Российс-¦ ¦ ¦рального ¦рального ¦
¦ ¦ ¦ ¦кой Федерации¦ ¦ ¦уровня ¦уровня ¦
¦ ¦ ¦ ¦от 29 декабря¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004 г. N¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦190-ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.4. Разработка региональных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦градостроительных нормативов на осно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ве федеральных градостроительных нор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мативов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.4.1: разработка регио-¦при ¦ - ¦ - ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦
¦нальных нормативов ¦нали-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦феде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦раль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мати-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦да/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.4.2: разработка методи-¦ ¦ ¦вступил в¦ ¦ 1 ¦по мере¦по мере¦
¦ческих указаний по приемке и вводу в¦ ¦ ¦силу новый¦ ¦ ¦принятия ¦принятия ¦
¦эксплуатацию законченных строительст-¦ ¦ ¦Градострои- ¦ ¦ ¦подзаконных ¦подзаконных ¦
¦вом объектов недвижимости на террито-¦ ¦ ¦тельный ко-¦ ¦ ¦актов феде-¦актов феде-¦
¦рии Брянской области ¦ ¦ ¦декс Российс-¦ ¦ ¦рального ¦рального ¦
¦ ¦ ¦ ¦кой Федерации¦ ¦ ¦уровня ¦уровня ¦
¦ ¦ ¦ ¦от 29 декаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ря 2004 г. N¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦190-ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.5. Совершенствование работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с общественностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.5.1: работа с письменны-¦ % ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦
¦ми и устными обращениями граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(рассмотрение в установленные сроки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.5.2: разработка и приня-¦кол- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ ¦ ¦
¦тие закона о публичных слушаниях по¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектам правил землепользования и¦доку-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦застройки муниципальных образований¦мен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брянской области (см. ч. 4 ст. 28, ч.¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17 ст. 31 ГрК РФ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.5.3: участие в публика-¦кол- ¦ ¦ ¦ 2 ¦1 раз в¦1 раз в¦1 раз в¦
¦циях на страницах местных средств ин-¦во ¦ ¦ ¦ ¦полугодие ¦полугодие ¦полугодие ¦
¦формации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.6. Повышение качества градо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительных решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.6.1: участие в семинарах¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ 24 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦
¦по вопросам реализации положений¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Градостроительного кодекса Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, проводимых федеральными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦структурами органов государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.6.2: повышение квалифи-¦кол- ¦ 8 ¦ 15 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦
¦кации госслужащих управления ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦слу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жащих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Содействие повышению качества строительства и защита прав потребителей строительной продукции ¦
¦ инспекцией строительного надзора Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Выявление нарушений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2.1.1: количество прове-¦ шт. ¦ 1957 ¦ 979 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦
¦денных проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2.1.2: количество выданных¦ шт. ¦ 650 ¦ 412 ¦по факти-¦по факти-¦по факти-¦по факти-¦
¦предписаний об устранении выявленных¦ ¦ ¦ ¦чески вы-¦чески вы-¦чески вы-¦чески вы-¦
¦нарушений ¦ ¦ ¦ ¦явленным ¦явленным ¦явленным ¦явленным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушениям ¦нарушениям ¦нарушениям ¦нарушениям ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2.1.3: количество наложен-¦ шт. ¦ 1102 ¦ 1098 ¦по факти-¦по факти-¦по факти-¦по факти-¦
¦ных штрафов ¦ ¦ ¦ ¦ческим ¦ческим ¦ческим ¦ческим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогам ¦итогам ¦итогам ¦итогам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассмотрения¦рассмотрения¦рассмотрения¦рассмотрения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дел 100% ¦дел 100% ¦дел 100% ¦дел 100% ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности УПРАВЛЕНИЯ ТАРИФНО-ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ¦
¦ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Проведение на региональном уровне государственной тарифно-ценовой политики и контроля ¦
¦ за соблюдением порядка формирования и применения цен и тарифов в соответствии ¦
¦ с действующим законодательством ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Снижение уровня инфляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: индекс потреби-¦ % ¦ 112,9 ¦ 111,9 ¦ 110,5 ¦ 107,7 ¦ 106,7 ¦ 105,6 ¦
¦тельских цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: рост¦ % ¦ 104 ¦ 109 ¦ 108,5 ¦ 108,8 ¦ 108,5 ¦ 109 ¦
¦реально располагаемых денежных дохо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Способствовать эффективному функционированию потребительского рынка и сферы услуг с учетом ¦
¦ интересов потребителей и развития экономики области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Создание условий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦удовлетворения спроса населения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качественных товарах и услугах, рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ширение сети предприятий торговли,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного питания, бытового об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служивания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: рост товарообо-¦ % ¦ 107,6 ¦ 114,2 ¦ 114,3 ¦ 114 ¦ 113 ¦ 113,5 ¦
¦рота (в сопоставимых ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: увеличение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦количества: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦предприятий торговли ¦кол- ¦ 5300 ¦ 5500 ¦ 5650 ¦ 5800 ¦ 5900 ¦ 6000 ¦
¦ ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦общественного питания ¦кол- ¦ 1505 ¦ 1540 ¦ 1571 ¦ 1600 ¦ 1640 ¦ 1700 ¦
¦ ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦бытовых услуг ¦кол- ¦ 1147 ¦ 1220 ¦ 1280 ¦ 1330 ¦ 1380 ¦ 1500 ¦
¦ ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Организация и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ярмарок, выставок-продаж, покупатель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ских конференций, конкурсов профес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сионального мастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднегодовое¦кол- ¦ 8 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
¦количество проведенных ярмарок, вы-¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставок, покупательских конференций,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.3. Организация лабораторных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦испытаний пищевых продуктов и продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции общественного питания на соответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствие требованиям качества и безопас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднегодовое¦кол- ¦ 1530 ¦ 1680 ¦ 1800 ¦ 1900 ¦ 2050 ¦ 2150 ¦
¦количество лабораторных исследований ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности КОМИТЕТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ¦
¦ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Обеспечение эффективного и рационального использования природных ресурсов Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Выполнение ведомственной¦тыс. ¦ 4434 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1134 ¦ 1179 ¦ 1179 ¦
¦целевой программы "Изучение недр и¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспроизводство минерально-сырьевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы на 2006 - 2010 годы по Брянской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество раз-¦ шт. ¦ 95 ¦ 80 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦веданных месторождений полезных иско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦паемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦объем запасов полезных ископаемых ¦тыс. ¦ 400 ¦ 389 ¦ 500 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 650 ¦
¦ ¦куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Устранение причин и последствий загрязнения окружающей природной среды ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Выполнение областной¦тыс. ¦ 34000 ¦ 42590 ¦ 29930 ¦ 30347 ¦ 31561 ¦ 35805 ¦
¦целевой программы "Охрана окружающей¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природной среды Брянской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(2006 - 2010 годы)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество по-¦ шт. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦строенных полигонов ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Обеспечение конституционных прав и свобод граждан в сфере государственной регистрации актов ¦
¦ гражданского состояния ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Создание условий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения установленного порядка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной регистрации актов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданского состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество за-¦экз. ¦ 56469 ¦ 56701 ¦ 54750 ¦ 54950 ¦ 53650 ¦ 54000 ¦
¦регистрированных актов гражданского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Повышение эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦функционирования органов загса за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет внедрения информационных и ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муникационных технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: степень оснащен-¦ % ¦ 31 ¦ 49 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦
¦ности компьютерной техникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: степень¦ % ¦ 5 ¦ 30 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦оснащенности специализированным про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граммным обеспечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Развитие системы подго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товки руководителей и специалистов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов загса области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество работников¦чел. ¦ 1 ¦ 28 ¦ 9 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 25 ¦
¦управления, повысивших профессиональ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ную квалификацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество работников¦чел. ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦управления, прошедших профессиональ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ную переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Повышение качества предоставляемых населению услуг по государственной регистрации актов ¦
¦ гражданского состояния ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Обеспечение высокого ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чества проведения торжественных ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гистраций актов гражданского состоя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество бра-¦число¦ 7854 ¦ 8787 ¦ 7920 ¦ 7920 ¦ 7920 ¦ 7920 ¦
¦ков, зарегистрированных в торжествен-¦пар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной обстановке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Создание и обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сохранности архивного фонда записи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦актов гражданского состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество запи-¦экз. ¦ 56469 ¦ 56701 ¦ 54750 ¦ 54950 ¦ 53650 ¦ 54000 ¦
¦сей актов гражданского состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Перечень количественных показателей ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ¦
¦ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Повышение действенности органов государственного надзора за техническим состоянием самоходных ¦
¦ машин и других видов техники в Российской Федерации ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Осуществление надзора за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техническим состоянием тракторов, са-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦моходных дорожно-строительных и иных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦машин и прицепов к ним в процессе ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования независимо от их принад-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лежности в части обеспечения безопас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности для жизни и здоровья людей, со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хранности имущества, охраны окружаю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель основной 1: представлено¦% от¦ 62 ¦ 70 ¦ 73 ¦ 75 ¦ 76 ¦ 77 ¦
¦на государственный технический осмотр¦сос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦машин, подлежащих техосмотру ¦тоя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель дополнительный: прошло го-¦% от¦ 60 ¦ 64 ¦ 68 ¦ 70 ¦ 75 ¦ 76 ¦
¦сударственный технический осмотр ма-¦пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шин, подлежащих техосмотру ¦став-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГТО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель основной 2: состоит на¦ ед. ¦ 15652 ¦ 16224 ¦ 16435 ¦ 16600 ¦ 16870 ¦ 16920 ¦
¦учете в органах гостехнадзора само-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель дополнительный 2: регист-¦% от¦ 80 ¦ 85 ¦ 88 ¦ 91 ¦ 93 ¦ 93 ¦
¦рация самоходной техники ¦имею-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щейся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦личии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель основной 3: проверено¦% от¦ 14 ¦ 18 ¦ 14 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 22 ¦
¦техники в процессе использования ¦сос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тоя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель дополнительный 3.1: экс-¦ ед. ¦ 524 ¦ 264 ¦ 120 ¦ 170 ¦ 110 ¦ 180 ¦
¦плуатировалось техники с нарушением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нормативных требований безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель дополнительный 3.2: экс-¦ ед. ¦ 164 ¦ 129 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 85 ¦ 90 ¦
¦плуатировалось техники с нарушением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нормативных требований техники безо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель дополнительный 3.3: экс-¦ ед. ¦ 57 ¦ 196 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 93 ¦ 150 ¦
¦плуатировалось техники с нарушением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нормативных требований охраны окружа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ющей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель дополнительный 3.4: экс-¦ ед. ¦ 805 ¦ 420 ¦ 130 ¦ 150 ¦ 140 ¦ 130 ¦
¦плуатировалось техники, не прошедшей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственный технический осмотр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель основной 4: выдано удосто-¦ шт. ¦ 4515 ¦ 4363 ¦ 3500 ¦ 3300 ¦ 3330 ¦ 3400 ¦
¦верений тракториста-машиниста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель дополнительный 4.1: выдано¦ шт. ¦ 1571 ¦ 1450 ¦ 1700 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ 1700 ¦
¦удостоверений тракториста-машиниста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по результатам первичного обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель дополнительный 4.2: выдано¦ шт. ¦ 2709 ¦ 2369 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦удостоверений тракториста-машиниста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взамен удостоверений старого образца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель основной 5: выдано предпи-¦ шт. ¦ 880 ¦ 698 ¦ 520 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 620 ¦
¦саний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель дополнительный 5.1: напра-¦ шт. ¦ 68 ¦ 65 ¦ 70 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 100 ¦
¦влено протоколов об административных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правонарушениях на рассмотрение в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящие организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ ¦
¦ КОММУНИКАЦИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Проведение единой государственной политики и осуществление управления в сфере печати, средств ¦
¦ массовой информации и массовых коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли ¦
¦ на территории Брянской области. Создание единого информационно-телекоммуникационного пространства ¦
¦ Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Координация работы по во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦просам деятельности юридических и фи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зических лиц в сфере печати, массовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникаций, полиграфии, издательс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кого дела и книжной торговли на тер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ритории области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель 1: объем реализа-¦тыс. ¦ 111816 ¦ 108383 ¦ 114846 ¦ 118429 ¦ 121968 ¦ 122000 ¦
¦ции (типографии и книжные магазины) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель 2: тираж (редак-¦тыс. ¦ 105 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦
¦ции) ¦экз. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Координация целевого ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования бюджетных ассигнований,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выделяемых в установленном порядке на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирование государственных учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дений - редакций объединенных, город-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ских и районных газет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: процент целевого¦ % ¦ 100 ¦ 99,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦освоения бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Координация и контроль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности учрежденных комитетом по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦делам печати, телерадиовещания и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств массовых коммуникаций Брянс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кой области средств массовой информа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднегодовое¦чел. ¦ 372 ¦ 380 ¦ 380 ¦ 380 ¦ 380 ¦ 380 ¦
¦количество работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.4. Изучение текущей и перс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пективной потребности в кадрах, орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦низация их переподготовки и повышения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалификации, проведение аттестации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руководителей подведомственных госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарственных учреждений и государст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венных унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество ра-¦чел. ¦ - ¦ 21 ¦ 10 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦
¦ботников подведомственных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и предприятий, аттестованных или по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высивших профессиональную квалифика-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦ шт. ¦ 8 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦
¦проведенных обучающих мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.5. Осуществление в пределах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств, предусмотренных областным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетом, финансирования средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовой информации, учредителями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которых являются органы государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной власти области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: объем финансиро-¦тыс. ¦ 21424,9 ¦ 23139 ¦ 28027 ¦ 33031 ¦ 32157 ¦ 34000 ¦
¦вания подведомственных ГУ из област-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.6. В установленном порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение осуществления полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственника имущества находящихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦его ведении государственных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и государственных учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дений областной собственности. Разра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ботка и внесение предложений о созда-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нии, реорганизации, ликвидации, при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ватизации государственных предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и учреждений сферы печати, средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовой информации, полиграфии и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦книжной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦предложений по реорганизации ГУПов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦ шт. ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦предложений по приватизации ГУПов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.7. Осуществление приема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан, обеспечение своевременного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полного рассмотрения устных и пись-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦менных обращений граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество рас-¦ шт. ¦ 681 ¦ 540 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦смотренных обращений граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.8. Проведение работы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оформлению документов на представле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние к награждению государственными,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отраслевыми наградами и наградами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высших органов государственной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество ра-¦чел. ¦ 95 ¦ 51 ¦ 24 ¦ 8 ¦ - ¦ 10 ¦
¦ботников, представленных к наградам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Информационное обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления ¦
¦ муниципальных образований Брянской области. Обеспечение связи и взаимодействия органов государственной ¦
¦ власти области и местного самоуправления со средствами массовой информации, предприятиями ¦
¦ и организациями полиграфии и книжной торговли ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Опубликование нормативно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правовых актов администрации области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брянской областной Думы и органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований Брянской области, освеще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние их деятельности по социально-эко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номическому развитию территорий и ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ализации программы повышения качества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жизни населения Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество за-¦ шт. ¦ - ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦
¦ключенных договоров между редакциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и органами власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Проведение через област-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные государственные учреждения - объ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единенные, городские и районные газе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ты разъяснительной работы в связи с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацией в стране социальной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦административной, муниципальной ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦форм и национальных приоритетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: процент выпущен-¦ % ¦ 25 ¦ 80 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦
¦ных номеров печатного издания с соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветствующей информацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Обеспечение права граждан области на получение и распространение информации, гарантий свободы ¦
¦ слова и массовой информации. Изучение спроса населения области на печатные издания, теле- ¦
¦ и радиопрограммы и передачи, анализ информационных материалов, принятие мер по качественному улучшению ¦
¦ информационного обеспечения населения ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Сохранение и рост тиражей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦печатных изданий. Перевод районного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиовещания с проводного на эфирное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в связи с реализацией программы пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вода проводной радиотрансляции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эфирное радиовещание в Брянской обла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сти в соответствии с Постановлением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации области от 13.04.1999¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 183. Рост охвата населения области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телерадиопрограммами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: тираж печатных¦тыс. ¦ 105 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦
¦изданий ¦экз. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦ шт. ¦ 98652 ¦ 132580 ¦ 157715 ¦ 160000 ¦ 160000 ¦ 160000 ¦
¦радиоточек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.2. Развитие телерадиовещания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брянской области в соответствии с Со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦глашением между администрацией Брянс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кой области и ФГУП "Российская теле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦визионная радиовещательная сеть" по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатации и развитию передающих и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приемных сетей телерадиовещания,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мультисервисных сетей и порядку пре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доставления телекоммуникационных ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦луг на их основе в Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество теле-¦ шт. ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦
¦радиопередающих станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦ % ¦ 53 ¦ 68 ¦ 82 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦абонентов, переведенных с проводного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на эфирное радио ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.3. Проработка вопроса о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦создании региональной телерадиовеща-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество меро-¦ шт. ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦приятий по указанному вопросу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 4. Развитие сферы печати, СМИ и массовых коммуникаций в регионе ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 4.1. Разработка и внесение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Губернатору области предложений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направленных на развитие сферы печа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти, средств массовой информации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовых коммуникаций, полиграфии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦издательского дела и книжной торгов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ли. Организация реализации инвести-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ционных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: сумма средств,¦тыс. ¦ 21424,9 ¦ 23139 ¦ 28027 ¦ 33031 ¦ 32157 ¦ 34000 ¦
¦выделяемых из областного бюджета ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 4.2. Проведение консультацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной работы по организации, регистра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции (перерегистрации) средств массо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вой информации, лицензированию элект-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ронных средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество обра-¦ шт. ¦ 20 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦щений юридических и физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 4.3. Организация распростране-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния опыта работы, проведение семина-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ров, конкурсов в области печати,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств массовой информации и массо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вых коммуникаций, полиграфии, изда-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельского дела и книжной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество семи-¦ шт. ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
¦наров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦ шт. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 4.4. Рост заработной платы ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ботников подведомственных государст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венных учреждений и государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных предприятий, в т.ч. за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет внебюджетной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: средняя заработ-¦руб. ¦ 3864 ¦ 3996 ¦ 4600 ¦ 5100 ¦ 5700 ¦ 6000 ¦
¦ная плата работников подведомственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: средняя заработ-¦руб. ¦ 4544 ¦ 4649 ¦ 5200 ¦ 5700 ¦ 6300 ¦ 6500 ¦
¦ная плата работников ГУПов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 4.5. Обеспечение занятости ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ботников отрасли и роста объемов про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднесписочная¦чел. ¦ 590 ¦ 549 ¦ 537 ¦ 540 ¦ 545 ¦ 545 ¦
¦численность работников в подведомст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венных ГУ и ГУПах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: объемы производ-¦тыс. ¦ 111816 ¦ 108383 ¦ 114846 ¦ 118429 ¦ 121968 ¦ 122000 ¦
¦ства по ГУПам ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 5. Мониторинг соблюдения и обеспечение своевременной и качественной реализации на территории ¦
¦ области законодательства в сфере печати, СМИ и массовых коммуникаций ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 5.1. Контроль соблюдения Феде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рального закона "О средствах массовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации" и принятие мер по недопу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щению ущемления прав СМИ. Участие в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рамках своих полномочий в реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерального закона "Об основных га-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рантиях избирательных прав и права на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участие в референдуме граждан Россий-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество ана-¦ шт. ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦
¦лизируемых изданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦подведомственных печатных изданий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участвующих в избирательных кампаниях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 5.2. Обеспечение наиболее оп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тимальных условий существования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития сферы информации, необходи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мых для осуществления управленческих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦функций власти. Развитие и удовлетво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рение потребности в информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: процент фактиче-¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ского выхода газет от запланированно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач ¦
¦ для ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Проведение единой государственной политики по развитию дорожного хозяйства ¦
¦ и топливно-энергетического комплекса Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Подготовка проектов нор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мативных и распорядительных докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов, осуществление организации испол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нения нормативно-правовых актов обла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сти в сфере топливно-энергетического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса и дорожного хозяйства Брян-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: разработка ве-¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦домственной целевой программы "Обес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦печение резервным электроснабжением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений здравоохранения Брянской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" (2007 - 2009 годы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Совершенствование управления в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливно- ¦
¦ энергетического комплекса и дорожного хозяйства Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Недопущение кризисных яв-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лений и угроз энергетической безопас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: повышение энер-¦тыс. ¦ ¦ ¦ 21,3 ¦ 15,3 ¦ 15,3 ¦ 15,3 ¦
¦гетической безопасности учреждений¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Решение комплекса задач по развитию сети территориальных автомобильных дорог общего пользования ¦
¦ Брянской области, эффективно содействующей развитию экономики, решению социальных программ, повышению ¦
¦ жизненного и культурного уровня населения ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Приоритетное финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние ремонта, модернизации, содержания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦существующей сети автодорог в целях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ее сохранения и улучшения транспорт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦но-эксплуатационного состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: содержание областных¦тыс. ¦ 403668,7 ¦ 322800,0 ¦ 235667,0 ¦ 286907,2 ¦ 306038,3 ¦ 321952,3 ¦
¦автомобильных дорог и сооружений на¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: ремонт действующей сети¦тыс. ¦ 114806,6 ¦ 172000,0 ¦ 21500,0 ¦ 105623,9 ¦ 99424,5 ¦ 104594,6 ¦
¦автомобильных дорог и сооружений на¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: строительство автомо-¦тыс. ¦ 48869,6 ¦ 55300,0 ¦ 189180,2 ¦ 460000,0 ¦ 55000,0 ¦ 57860,0 ¦
¦бильных дорог ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: приведение в норматив-¦тыс. ¦ 17454,9 ¦ 15000,0 ¦ 0 ¦ 14000,0 ¦ 15000,0 ¦ ¦
¦ное состояние сельских дорог ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: субсидии на передава-¦тыс. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 45832,0 ¦ 60000,0 ¦ 60000,0 ¦ ¦
¦емые муниципальным образованиям доро-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 6: субсидии на ремонт му-¦тыс. ¦ 0 ¦ 80000,0 ¦ 22260,0 ¦ 70000,0 ¦ 70000,0 ¦ ¦
¦ниципальных дорог ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 4. Снижение энергоемкости всех видов продукции и услуг на территории Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 4.1. Повышает эффективность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергопроизводства путем реконструк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции и технического перевооружения от-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раслей топливно-энергетического комп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лекса Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: объем экономии в целях¦тыс. ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 325,0 ¦ 650,0 ¦ ¦
¦поэтапной реконструкции и автоматиза-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2. объем экономии в целях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поэтапного технического оснащения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов инженерной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦тепловая энергия ¦тыс. ¦ ¦ 210,0 ¦ 630,0 ¦ 1050,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦горячая вода ¦тыс. ¦ ¦ 276,0 ¦ 414,0 ¦ 414,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: объем экономии в части¦тыс. ¦ ¦ ¦ 1375,0 ¦ 1787,5 ¦ 2062,5 ¦ ¦
¦внедрения электроприводов для регули-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рования частоты электродвигателей на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектах ЖКХ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: объем экономии в части¦тыс. ¦ ¦ ¦ 800,0 ¦ 1440,0 ¦ 2400,0 ¦ ¦
¦внедрения тепловых насосов и устано-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вок утилизации тепла сточных вод на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектах ЖКХ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: объем экономии в целях¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ 42,0 ¦ 84,0 ¦ ¦
¦разработки и внедрения на насосных и¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перекачивающих станциях объектов ЖКХ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области устройств плавного пуска и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач ¦
¦ для ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Обеспечение сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого жителя Брянской ¦
¦ области, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи ¦
¦ в случае утраты здоровья ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Предоставление специали-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зированной медицинской помощи гражда-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нам в стационарных условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: время, проведен-¦тыс. ¦ 4799,7 ¦ 4783,5 ¦ 4699,2 ¦ 4500,0 ¦ 4500,0 ¦ 4500,0 ¦
¦ное заболевшими гражданами в стацио-¦кой- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нарах ¦ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Предоставление услуг по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечению и диагностике заболевших гра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ждан в условиях дневного стационара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество при-¦тыс. ¦ 724,7 ¦ 756,3 ¦ 843,0 ¦ 850,0 ¦ 850,0 ¦ 850,0 ¦
¦нятых граждан ¦паци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦енто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Предоставление населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг в лечебно-вспомогательных отде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лениях (кабинетах) учреждений здраво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество проведенных¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процедур массажа ¦цеду-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество проведенных¦про- ¦ 850844,0 ¦ 841520,0 ¦ 850000,0 ¦ 850000,0 ¦ 851000,0 ¦ 852000,0 ¦
¦процедур лечебной физкультуры (ЛФК) ¦цеду-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: количество проведенных¦про- ¦ 59119,0 ¦ 53742,0 ¦ 54000,0 ¦ 54500,0 ¦ 55000,0 ¦ 55000,0 ¦
¦процедур рефлексотерапии ¦цеду-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: количество проведенных¦гемо-¦ 7263,0 ¦ 7768,0 ¦ 7750,0 ¦ 7800,0 ¦ 7800,0 ¦ 7850,0 ¦
¦гемодиализов ¦диа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: количество сеансов по¦сеан-¦ 4624,0 ¦ 6767,0 ¦ 6800,0 ¦ 6800,0 ¦ 6900,0 ¦ 6900,0 ¦
¦проведению гипербарической оксигена-¦сы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.4. Диагностика заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество про-¦тыс. ¦ 25879,8 ¦ 25217,1 ¦ 26000,0 ¦ 26500,0 ¦ 26500,0 ¦ 26500,0 ¦
¦веденных диагностических процедур ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цедур¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество исследований¦исс- ¦ 928421,0 ¦ 945597,0 ¦ 950000,0 ¦ 950000,0 ¦ 955000,0 ¦ 955000,0 ¦
¦с использованием рентгенодиагностики ¦ледо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество ультразвуко-¦исс- ¦ 698332,0 ¦ 724315,0 ¦ 740000,0 ¦ 750000,0 ¦ 760000,0 ¦ 765000,0 ¦
¦вых исследований ¦ледо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: количество исследований¦исс- ¦ 7070,0 ¦ 6784,0 ¦ 7100,0 ¦ 7900,0 ¦ 8000,0 ¦ 8100,0 ¦
¦с использованием магнитно-резонансной¦ледо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦томографии (компьютерная томография) ¦вания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: количество эндоскопи-¦исс- ¦ 76119,0 ¦ 79948,0 ¦ 80000,0 ¦ 81000,0 ¦ 82000,0 ¦ 82000,0 ¦
¦ческих исследований ¦ледо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: количество сделанных¦ана- ¦22681390,0 ¦ 22891750,0 ¦23000000,0 ¦24000000,0 ¦24500000,0 ¦24500000,0 ¦
¦лабораторных анализов ¦лизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 6: количество исследований¦исс- ¦ 560300,0 ¦ 563382,0 ¦ 570000,0 ¦ 580000,0 ¦ 585000,0 ¦ 585000,0 ¦
¦с использованием функциональной диаг-¦ледо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ностики ¦вания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 7: количество патолого-¦исс- ¦ 5209,0 ¦ 5107,0 ¦ 5100,0 ¦ 5050,0 ¦ 5050,0 ¦ 5050,0 ¦
¦анатомических исследований ¦ледо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 8: количество дистанцион-¦ - ¦ 122,0 ¦ 217,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 190,0 ¦ 190,0 ¦
¦ных диагностических исследований,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведенных ЭКГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.5. Использование санитарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦авиации для перевозки больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество про-¦кол- ¦ 674,0 ¦ 838,0 ¦ 900,0 ¦ 910,0 ¦ 920,0 ¦ 940,0 ¦
¦изведенных выездов автотранспорта ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выез-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.6. Предоставление медицинс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кой помощи в поликлиниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество посе-¦тыс. ¦ 11290,5 ¦ 10319,2 ¦ 12721,9 ¦ 12400,0 ¦ 12400,0 ¦ 12400,0 ¦
¦щений ¦посе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.7. Предоставление стоматоло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гической помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество посе-¦посе-¦ 1394,9 ¦ 1281,4 ¦ 1500,0 ¦ 2100,0 ¦ 2100,0 ¦ 2100,0 ¦
¦щений ¦щения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.8. Содержание детей-сирот и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей, оставшихся без попечения роди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телей, в домах ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество де-¦кол- ¦ 141,0 ¦ 141,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тей, содержащихся в домах ребенка ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.9. Лечение больных туберку-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лезом в туберкулезных санаториях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: время, проведен-¦кой- ¦ 47465,0 ¦ 43537,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ное заболевшими гражданами в туберку-¦ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лезных санаториях ¦дни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.10. Профилактика и борьба со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СПИДом и инфекционными заболеваниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество посе-¦посе-¦ 11714,0 ¦ 11139,0 ¦ 11500,0 ¦ 11600,0 ¦ 11700,0 ¦ 11750,0 ¦
¦щений центров по профилактике и борь-¦щения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бе со СПИДом и инфекционными заболе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ваниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.11. Проведение судебно-меди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цинской экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество про-¦исс- ¦ 5138,0 ¦ 5713,0 ¦ 5800,0 ¦ 5900,0 ¦ 6000,0 ¦ 6100,0 ¦
¦веденных исследований ¦ледо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.12. Заготовка донорской кро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ви ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество заго-¦литры¦ 17384,0 ¦ 18358,0 ¦ 19000,0 ¦ 19000,0 ¦ 19200,0 ¦ 19200,0 ¦
¦товленной крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.13. Сертификация и контроль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качества лекарственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество про-¦ана- ¦ 16697,0 ¦ 10249,0 ¦ 11000,0 ¦ 12000,0 ¦ 13000,0 ¦ 14000,0 ¦
¦веденных анализов ¦лизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦сер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выданных сертификатов соответствия ¦тифи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦каты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.14. Проведение профилакти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ческих мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество про-¦вак- ¦ 672800,0 ¦ 698400,0 ¦ 1500000,0 ¦ 1500000,0 ¦ 1600000,0 ¦ 1600000,0 ¦
¦веденных вакцинаций ¦цина-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач для ¦
¦ ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Обеспечение потребности в образовании ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Организация обучения жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телей области по программам начально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го профессионального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднегодовое¦чел. ¦ 549,0 ¦ 16298,0 ¦ 16679,0 ¦ 16407,0 ¦ 16607,0 ¦ 16300,0 ¦
¦количество учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦чел. ¦ 20,0 ¦ 5773,0 ¦ 5397,0 ¦ 5858,0 ¦ 6050,0 ¦ 5700,0 ¦
¦выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Организация обучения жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телей области по программам среднего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессионального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднегодовое¦чел. ¦ 3310,0 ¦ 2979,0 ¦ 2912,0 ¦ 2845,0 ¦ 2800,0 ¦ 2750,0 ¦
¦количество учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦чел. ¦ 662,0 ¦ 624,0 ¦ 766,0 ¦ 700,0 ¦ 630,0 ¦ 600,0 ¦
¦выпускников, получивших профессию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Организация обучения жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телей Брянской области по программам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общедоступного и бесплатного началь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного общего, основного общего, сред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦него (полного) общего образования в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специальных образовательных учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ниях закрытого типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднегодовое¦чел. ¦ 52,0 ¦ 58,0 ¦ 56,0 ¦ 65,0 ¦ 70,0 ¦ 75,0 ¦
¦количество обучающихся воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: число вы-¦чел. ¦ 3,0 ¦ 11,0 ¦ 9,0 ¦ 10,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦
¦пускников по решению суда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.4. Организация по содержанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и обучению детей-сирот и детей, оста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вшихся без попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднегодовое¦чел. ¦ 1251,0 ¦ 1299,0 ¦ 1154,0 ¦ 1150,0 ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦
¦количество учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦чел. ¦ 270,0 ¦ 282,0 ¦ 254,0 ¦ 235,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦
¦выпускников, получивших диплом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.5. Организация обучения де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тей с ослабленным слухом, зрением и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отклонениями в развитии по программам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общедоступного и бесплатного началь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного общего, основного общего, (пол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного) среднего общего образования по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основным образовательным программам в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специальных (коррекционных) образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднегодовое¦чел. ¦ 1213,0 ¦ 1177,0 ¦ 1170,0 ¦ 1170,0 ¦ 1160,0 ¦ 1160,0 ¦
¦количество учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦чел. ¦ 133,0 ¦ 125,0 ¦ 148,0 ¦ 140,0 ¦ 120,0 ¦ 130,0 ¦
¦выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.6. Организация обучения де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тей по программам общедоступного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бесплатного начального общего, основ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного общего, (полного) среднего обще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го образования по основным образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельным программам в общеобразова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельных учреждениях (школы-интернаты)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднегодовое¦чел. ¦ 369,0 ¦ 306,0 ¦ 304,0 ¦ 310,0 ¦ 310,0 ¦ 320,0 ¦
¦количество учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦чел. ¦ 10,0 ¦ 40,0 ¦ 42,0 ¦ 53,0 ¦ 38,0 ¦ 15,0 ¦
¦выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.7. Организация обучения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей по программам дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(внешкольного) образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: среднегодовое¦чел. ¦ 9300,0 ¦ 10460,0 ¦ 10842,0 ¦ 11750,0 ¦ 12040,0 ¦ 12410,0 ¦
¦количество учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦чел. ¦ 2200,0 ¦ 2250,0 ¦ 2300,0 ¦ 2400,0 ¦ 2500,0 ¦ 2600,0 ¦
¦выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.8. Организация обучения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогических работников по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлению дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессионального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество работников¦чел. ¦ 5526,0 ¦ 6612,0 ¦ 7500,0 ¦ 7000,0 ¦ 7000,0 ¦ 7000,0 ¦
¦образования, повысивших профессиона-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льную квалификацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество работников¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦
¦образования, прошедших профессиона-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льную подготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.9. Организация прочих услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для обеспечения образовательного про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество выпускников¦чел. ¦ 8243,0 ¦ 11680,0 ¦ 9395,0 ¦ 8250,0 ¦ 7500,0 ¦ 6750,0 ¦
¦общеобразовательных учреждений, на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чального профессионального образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния, сдавших экзамены по результатам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единого государственного экзамена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество детей, обра-¦чел. ¦ 1229,0 ¦ 1709,0 ¦ 2050,0 ¦ 2100,0 ¦ 2300,0 ¦ 2500,0 ¦
¦тившихся за медико-психолого-педаго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гической помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: количество учащихся,¦чел. ¦ 26213,0 ¦ 23683,0 ¦ 28889,0 ¦ 66988,0 ¦ 73606,0 ¦ 69965,0 ¦
¦обучающихся на компьютере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Обеспечение потребности в досуге (спорт, общение и др.) ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Организация физкультурно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровительных мероприятий, оказыва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емых учреждениями дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования регионального значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество принявших¦чел. ¦ 2167,0 ¦ 2430,0 ¦ 2539,0 ¦ 2600,0 ¦ 2700,0 ¦ 2900,0 ¦
¦участие в физкультурно-оздоровитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных мероприятиях, проводимых учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ниями дополнительного образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество учащихся,¦чел. ¦ 4774,0 ¦ 5695,0 ¦ 5910,0 ¦ 6550,0 ¦ 6600,0 ¦ 6650,0 ¦
¦принявших участие в туристских,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦краеведческих, экологических меропри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятиях, проводимых учреждениями допол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нительного образования регионального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Повышение обеспеченности населения жильем как одно из направлений повышения материального уровня жизни ¦
¦ населения ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Предоставление условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для проживания учащимся в общежитиях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений среднего и начального про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фессионального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество предостав-¦кой- ¦ 550,0 ¦ 510,0 ¦ 490,0 ¦ 480,0 ¦ 470,0 ¦ 460,0 ¦
¦ленных мест в общежитиях учреждений¦ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднего профессионального образова-¦места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество предостав-¦кой- ¦ 2113,0 ¦ 2100,0 ¦ 2085,0 ¦ 2050,0 ¦ 2000,0 ¦ 1800,0 ¦
¦ленных мест в общежитиях учреждений¦ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начального профессионального образо-¦места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 4. Обеспечение потребности в профессиональном образовании как одно из направлений обеспечения занятости ¦
¦ населения ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Услуга по определению профессиональ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной ориентации и психологической под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦держки населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество человек, ко-¦чел. ¦ 12038,0 ¦ 16022,0 ¦ 17000,0 ¦ 18048,0 ¦ 22560,0 ¦ 25000,0 ¦
¦торым оказана помощь в профессиональ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ном самоопределении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество специалис-¦чел. ¦ 400,0 ¦ 1025,0 ¦ 2025,0 ¦ 2050,0 ¦ 2075,0 ¦ 3150,0 ¦
¦тов данной категории работников,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повысивших квалификацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 5. Обнародование потребности информации ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 5.1. Обнародование правовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦актов органов государственной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной официальной информации по от-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расли "Образование" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: тираж газеты, через ко-¦кол- ¦ 8688,0 ¦ 6024,0 ¦ 7500,0 ¦ 7500,0 ¦ 7650,0 ¦ 7650,0 ¦
¦торую проходит обнародование правовых¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦актов органов государственной власти¦экз. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области и иной официальной информации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по отрасли "Образование" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности КОМИТЕТА ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Создание условий для устойчивого и эффективного развития агропромышленного производства ¦
¦ и продовольственной безопасности области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Обеспечение условий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышения эффективного использования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦продуктивность пашни ¦кор- ¦ 14,4 ¦ 14,8 ¦ 15,5 ¦ 16,2 ¦ 16,8 ¦ 17,0 ¦
¦ ¦мовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ед. с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Обеспечение условий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышения эффективного молочного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мясного скотоводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Надой от 1 фуражной коровы ¦ кг ¦ 2237,0 ¦ 2400,0 ¦ 2600,0 ¦ 2850,0 ¦ 3000,0 ¦ 3300,0 ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Развитие экономики личных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подсобных и крестьянских (фермерских)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Доля объемов производства продукции¦ % ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ 2,7 ¦ 3,0 ¦ 3,2 ¦
¦КФХ в общем объеме производства сель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦скохозяйственной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.4. Обеспечение условий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышения технической и технологичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кой оснащенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Доля машинно-технологических станций¦ % ¦ >24 ¦ >26 ¦ >28 ¦ >29 ¦ >30 ¦ >30 ¦
¦в площади подготовленной почвы по об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ласти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.5. Проведение эффективной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой политики по поддержке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственных товаропроизводи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телей и снижение рисков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Объемы кредитных ресурсов коммерчес-¦млн. ¦ 205,8 ¦ 320,6 ¦ >330 ¦ >350 ¦ >380 ¦ >400 ¦
¦ких банков, привлеченные в сельскохо-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зяйственное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Улучшение благосостояния сельского населения ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Развитие жилищного строи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельства в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Улучшение жилищных условий сельских¦семей¦ 77 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 180 ¦ 185 ¦
¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Обеспечение организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦агропромышленного комплекса высоко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессиональными кадрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Привлечение в сельскохозяйственное¦чел. ¦ 50 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦производство квалифицированных специ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Обеспечение устойчивого и качественного экономического роста региона ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Осуществление мониторинга¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и анализа социально-экономических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процессов в отраслях и секторах эко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номики области и социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: рост валового¦ % ¦ 106,5 ¦ 106,7 ¦ 107,9 ¦ 108,1 ¦ 108,5 ¦ 109 - 110 ¦
¦регионального продукта (в сопостави-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мых ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: рост ре-¦ % ¦ 104 ¦ 113,2 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 110 ¦
¦ально располагаемых денежных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: доля насе-¦ % ¦ 25,3 ¦ 20,5 ¦ 17 ¦ 15 ¦ 13 ¦ 10 ¦
¦ления с денежными доходами ниже про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦житочного минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Разработка прогнозов со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦циально-экономического развития обла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сти на краткосрочный и среднесрочный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: достоверность¦ % ¦ 12,8 ¦ 13,4 ¦ 10 - 15 ¦ 10 - 15 ¦ 10 - 15 ¦ 10 - 15 ¦
¦прогноза (отклонение прогнозных пока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зателей от фактических) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Разработка долгосрочных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стратегий и программ социально-эконо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мического развития области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: наличие долго-¦да/ ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦
¦срочных (свыше 4 лет) и среднесрочных¦нет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(до 4 лет) программ социально-эконо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мического развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Смягчение негативных последствий бедности, снижение социального неравенства и предотвращение социального ¦
¦ иждивенчества ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Обеспечение мер социаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной поддержки граждан в период рефор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мирования жилищно-коммунального хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: численность гра-¦тыс. ¦ 20 ¦ 29,5 ¦ 43 ¦ 47 ¦ 52 ¦ 55 ¦
¦ждан (семей), получающих субсидии на¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату жилищных и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Усиление адресной соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦альной поддержки, переход к оказанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эффективной государственной социаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество граж-¦тыс. ¦ 147,4 ¦ 158 ¦ 174 ¦ 192 ¦ 211 ¦ 221 ¦
¦дан, получивших различные виды соци-¦чело-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦альной помощи ¦век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных услуг в целях обеспечения свободы ¦
¦ выбора гражданами, пользующимися бесплатными и субсидируемыми социальными услугами ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Совершенствование и раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦витие реабилитационных учреждений для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество реа-¦ ед. ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦
¦билитационных учреждений для инвали-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Расширение спектра и по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышение качества предоставляемых со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦циальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество граж-¦тыс. ¦ 7,6 ¦ 7,8 ¦ 7,8 ¦ 7,8 ¦ 8 ¦ 8,2 ¦
¦дан, получающих социальные услуги в¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦надомных условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Совершенствование системы государственных социальных гарантий поддержки жизнедеятельности семей с детьми ¦
¦ в целях реализации ею основных функций ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Внедрение социальных тех-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нологий по преодолению неблагополучия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей, выходу из кризисных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество об-¦тыс. ¦ 304,3 ¦ 350 ¦ 370 ¦ 380 ¦ 400 ¦ 420 ¦
¦служенных групп населения ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.2. Развитие системы учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний социального обслуживания семей с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детьми и укрепление их материально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической и учебно-методической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество¦ ед. ¦ 25 ¦ 27 ¦ 29 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 34 ¦
¦специализированных учреждений для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество отде-¦ ед. ¦ 34 ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лений помощи семье и детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 4. Формирование основ комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений ¦
¦ несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 4.1. Оказание несовершеннолет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ним своевременной комплексной соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦альной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: число детей,¦тыс. ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,9 ¦
¦прошедших социальную реабилитацию ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 5. Улучшение качества социального обслуживания в стационарных социальных учреждениях ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 5.1. Предоставление социально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го обслуживания в стационарных учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дениях социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: число человеко-¦чел. ¦ 2606 ¦ 3363 ¦ 3528 ¦ 3560 ¦ 3590 ¦ 3640 ¦
¦дней пребывания граждан в стационар-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Повышение уровня безопасности сохранности архивных фондов путем модернизации материально-технической базы ¦
¦ архивов, выделения соответствующих нормам хранения документов помещений, использования основных фондов ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Проектирование и строи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельство здания архивохранилища Госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарственного архива Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.1.1: объемы выполненных¦млн. ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦работ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Ремонт зданий Государст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венного архива Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.2.1: объемы выполненных¦млн. ¦ 0,06 ¦ 0,233¦ 0,165¦ 0,582¦ 2,764¦ 2,764¦
¦работ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Прием дел постоянного¦дело ¦ 4727 ¦ 3204 ¦ 2615 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦
¦хранения в государственные архивы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦постоянного хранения и по личному со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставу - в муниципальные архивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.3.1: объемы принятых¦дело ¦ 71315 ¦ 28540 ¦ 14000 ¦ 14000 ¦ 14000 ¦ 14000 ¦
¦дел. Числитель - государственные ар-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хивы, знаменатель - муниципальные ар-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.4. Улучшение физического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.4.1: наращивание кореш-¦дело ¦ 1232 ¦ 1640 ¦ 1280 ¦ 1300 ¦ 1300 ¦ 1300 ¦
¦ков и переплет дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1.4.2: картонирование¦архи-¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦
¦дел, находящихся на государственном¦вная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хранении ¦коро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Привлечение внебюджетных средств, введение современных форм и методов работы ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Оказание учреждениям, ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ганизациям, гражданам платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2.1.1: платное исполнение¦тыс. ¦ 315 ¦ 340 ¦ 450 ¦ 460 ¦ 470 ¦ 470 ¦
¦тематических и генеалогических запро-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сов, приведение дел в порядок учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дений и организаций по договорам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Улучшение качества предоставляемых населению услуг и обеспечение их прав и гарантий в соответствии с ¦
¦ законами Российской Федерации, Брянской области, предоставление информации органам власти субъектов Российской Федерации ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Исполнение запросов граж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дан социально-правового характера,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставление информации органам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти субъектов Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3.1.1: исполнено запросов¦за- ¦ 3302 ¦ 3632 ¦ 3500 ¦ 3500 ¦ 3500 ¦ 3500 ¦
¦граждан социально-правового характера¦прос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3.1.2: предоставление ин-¦за- ¦ 296 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦
¦формации органам власти субъектов¦прос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации по запросам, от-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦носящимся к сфере их деятельности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие тематические запросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.2. Рассекречивание докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов архивного фонда Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3.2.1: рассекречивание¦дело ¦ 22904 ¦ 14164 ¦ 13579 ¦ 9158 ¦ 10839 ¦ 11546 ¦
¦документов КПСС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 4. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации, Брянской области в части, касающейся ведомства ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 4.1. Контроль за описанием и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экспертизой ценности документов орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦низаций - источников комплектования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и муниципальных архи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4.1.1: утверждение на ЭПК¦дело ¦ 25258 ¦ 18970 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦
¦описей дел постоянного хранения учре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ждений, организаций, отдельных граж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 4.2. Проведение комплексных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контрольных проверок архивов органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заций - источников комплектования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных архивов, комплексных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и контрольных проверок работы муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пальных архивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4.2.1: проведение комплек-¦про- ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 55 ¦
¦сных и контрольных проверок ¦верка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 5. Выполнение плановых показателей архивной службы области, требований ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 5.1. Совершенствование госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарственного учета документов архив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного фонда Брянской области через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внедрение автоматизированных систем,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внедрение типовых баз данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5.1.1: создание информаци-¦дело ¦ 3119 ¦ 3029 ¦ 3606 ¦ 3600 ¦ 3650 ¦ 3650 ¦
¦онно-поисковых систем: описание, усо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вершенствование, переработка управ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленческой документации, фотодокумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5.1.2: компьютеризация го-¦ком- ¦ 3 ¦24 (по прог-¦14 (по прог-¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦сударственных и муниципальных архивов¦пью- ¦ ¦рамме "Куль-¦рамме "Куль-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тер ¦ ¦тура России¦тура России¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2001 - 2005¦2006 - 2010¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы)" ¦годы") ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 6. Пропаганда истории Отечества, края, совершенствование методики и форм использования архивной информации ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 6.1. Научная информация и ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование документов (по государст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венным архивам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 6.1.1: организация и про-¦выс- ¦ 5 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ведение документальных выставок (в¦тавка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т.ч. виртуальных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 6.1.2: организация работы¦исс- ¦ 246 ¦ 274 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 220 ¦ 220 ¦
¦исследователей в читальном зале ¦ледо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦кол- ¦ 5173 ¦ 4765 ¦ 5200 ¦ 5200 ¦ 5200 ¦ 5200 ¦
¦ ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 6.1.3: изготовлено копий¦кадр,¦ 747 ¦ 1274 ¦ 1600 ¦ 1700 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦
¦документов по запросам организаций и¦лист ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач УПРАВЛЕНИЯ ¦
¦ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования областного имущества ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Обеспечение функциониро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания системы учета областного имуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства и своевременного обновления базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦данных реестра государственного иму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: получение карт учета с¦дата ¦ ¦ ¦до 1 апреля¦ ¦ ¦ ¦
¦обновленными данными по государствен-¦ ¦ ¦ ¦текущего го-¦ ¦ ¦ ¦
¦ному имуществу, внесенному в реестр ¦ ¦ ¦ ¦да ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: доля обновленных данных¦ % ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦
¦в общем объеме данных по юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицам, внесенным в реестр государст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венного имущества Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: доля удовлетворенных¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦запросов по подтверждению на наличие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в реестре и по выпискам из реестра в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общем объеме запросов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: процент совпадения све-¦ % ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦
¦дений из реестра государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества Брянской области со сведе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ниями из ЕГРЮЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Проведение работы по под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦готовке проектов и выполнению поста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новлений и распоряжений администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области в части создания, реорганиза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции, ликвидации и изменений формы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности государственных пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество созданных¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных предприятий и учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество переданных в¦ ¦ ¦ 39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственную собственность Брянс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кой области государственных предприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тий и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: количество реорганизо-¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ванных государственных предприятий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Обеспечение представления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦интересов государства в акционерных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обществах, имеющих в уставном капита-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ле долю государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: выдвижение представите-¦чел. ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦
¦лей государства в органы управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерных обществ, более 50% акций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которых закреплены в государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: сроки разработки дирек-¦дата ¦ перед очередным собранием акционеров, но не позднее 5 дней после поступления ¦
¦тив для представителей государства в¦ ¦ материалов от отраслевых комитетов и представителей Брянской области ¦
¦органах управления акционерных об-¦ ¦ в совете директоров акционерного общества ¦
¦ществ, более 50% акций которых закре-¦ ¦ ¦
¦плены в государственной собственности¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Показатель 3: поступление дивидендов¦тыс. ¦ ¦ 775,9 ¦ 810 ¦ 850 ¦ 900 ¦ 1000 ¦
¦по акциям, находящимся в государст-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венной собственности Брянской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.4. Рассмотрение и утвержде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние программ деятельности государст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венных унитарных предприятий и опре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деление задания по перечислению части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чистой прибыли предприятий, остающей-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ся после уплаты обязательных налого-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вых платежей, в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: сроки рассмотрения про-¦дата ¦до 1 декабря¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦грамм деятельности ГУПов ¦ ¦текущего го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: сроки утверждения про-¦дата ¦с 1 по 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦грамм деятельности ГУПов ¦ ¦декабря те-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кущего года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: определение задания по¦дата ¦июнь плани-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечислению части чистой прибыли¦ ¦руемого года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: перечисление чистой¦тыс. ¦ 1116,2 ¦ 907,81 ¦ 1223 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
¦прибыли в областной бюджет ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: количество предприятий¦кол- ¦ 36 ¦ 38 ¦ 34 ¦определяется по результатам работы за ¦
¦с областной формой собственности, по-¦во ¦ ¦ ¦ ¦ истекший год ¦
¦лучающих прибыль и отчисляющих часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чистой прибыли в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------T------------T------------+
¦Задача 1.5. Организация и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы по сдаче государственного иму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щества в аренду и предоставлению в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозмездное пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: площади, сданные в¦кв. м¦ 20748,1 ¦ 25009,9 ¦ 30952,8 ¦ 30952,8 ¦ 30952,8 ¦ 30952,8 ¦
¦аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: доходы от сдачи в арен-¦тыс. ¦ 11078,5 ¦ 15581,4 ¦ 14453,0 ¦ 14900,0 ¦ 14900,0 ¦ 14900,0 ¦
¦ду ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: площади, переданные в¦кв. м¦ ¦ 24307,5 ¦ 33238,0 ¦ 33238,0 ¦ 33238,0 ¦ 33238,0 ¦
¦безвозмездное пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: количество оформленных¦кол- ¦ 254,0 ¦ 250,0 ¦ 271,0 ¦ 271,0 ¦ 271,0 ¦ 271,0 ¦
¦договоров аренды ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: количество оформленных¦кол- ¦ ¦ 24,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦
¦договоров о передаче в безвозмездное¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.6. Организация и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ по сдаче в аренду земельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: площади, сданные в¦ га ¦ - ¦ - ¦ 2,1 ¦ 150 ¦ 300 ¦ 300 ¦
¦аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: доходы от сдачи в арен-¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 700 ¦ 1131 ¦ 1131 ¦
¦ду ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: количество оформленных¦кол- ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 350 ¦ 545 ¦ 545 ¦
¦договоров аренды земельных участков ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.7. Разработка и представле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние в администрацию Брянской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предложений по определению арендной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы за пользование областным иму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: положение о порядке¦кол- ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦сдачи в аренду земельных участков,¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящихся в собственности Брянской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: положение о порядке¦кол- ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦сдачи в аренду областного недвижимого¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества для отрасли жилищно-комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нального хозяйства Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.8. Осуществление работы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержке малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество площадей,¦кв. м¦ ¦ 13724,12 ¦ 11233,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦переданных субъектам малого предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.9. Обеспечение рационального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования государственного имуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства и при необходимости подготовка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦решений о его перераспределении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: соотношение согласован-¦ % ¦ 90 ¦ 80,5 ¦ в зависимости от выдвигаемых предложений ¦
¦ных предложений отраслевых комитетов¦ ¦ ¦ ¦ о перераспределении имущества ¦
¦и балансодержателей госимущества о¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перераспределении в общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предложений о перераспределении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.10. Осуществление контроля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за использованием по назначению и со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хранностью государственного имущества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество проверок по¦кол- ¦ ¦ 15 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 18 ¦
¦состоянию и учету государственного¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Осуществление приватизации и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Разработка прогнозного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плана приватизации государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: сроки выдвижения пред-¦дата ¦ ¦ ¦до 1 мая те-¦ ¦ ¦ ¦
¦ложений отраслевых органов исполни-¦ ¦ ¦ ¦кущего года ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельной власти по определению коли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чественного и качественного состава¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приватизируемого имущества на следу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ющий календарный год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: сроки направления в¦дата ¦ одновременно с проектом закона об областном бюджете на очередной финансовый ¦
¦Брянскую областную Думу прогнозного¦ ¦ год ¦
¦плана приватизации ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Показатель 3: сроки представления¦дата ¦ ¦ ¦ ¦ до 1 мая ¦ ¦ ¦
¦отчета о выполнении прогнозного плана¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приватизации государственного имуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Реализация областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы приватизации, утвержденной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брянской областной Думой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: соотношение количества¦ % ¦ ¦ 75 ¦ прогнозирование возможно только после утверждения ¦
¦государственных предприятий, фактиче-¦ ¦ ¦ ¦ Брянской областной Думой прогнозного плана ¦
¦ски приватизированных в общем количе-¦ ¦ ¦ ¦ приватизации на следующий год ¦
¦стве предприятий, подлежащих привати-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зации в текущем году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+---------------------------------------------------+
¦Показатель 2: соотношение количества¦ % ¦ ¦ 71,4 ¦ прогнозирование возможно только после утверждения ¦
¦пакетов акций фактически приватизиро-¦ ¦ ¦ ¦ Брянской областной Думой прогнозного плана ¦
¦ванных в общем количестве пакетов ак-¦ ¦ ¦ ¦ приватизации на следующий год ¦
¦ций, подлежащих приватизации в теку-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щем году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.3. Проведение работы по под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦готовке предложений и принятию реше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний о реализации государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, не вошедшего в уставный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитал акционерных обществ и относя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щегося к государственной собственнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: соотношение количества¦ % ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦обращений акционерных обществ по воп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦росу реализации не вошедшего в устав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ный капитал государственного имущест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ва к количеству рассмотренных обраще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: соотношение количества¦ % ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦подготовленных пакетов документов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приватизацию госимущества к количест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ву принятых решений Губернатора обла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сти о реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Разграничение полномочий по управлению и распоряжению государственным имуществом между Российской ¦
¦ Федерацией, Брянской областью и муниципальными образованиями ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Проведение работы по под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦готовке документов разграничения го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сударственной собственности и переда-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦че государственного имущества из од-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного уровня собственности в другой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество разработан-¦кол- ¦ ¦ 7 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных нормативных документов ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.2. Формирование перечней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, подлежащего передаче из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной собственности в феде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ральную собственность и собственность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований и подлежа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щего принятию в государственную соб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственность во исполнение федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательства о разграничении пол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество муниципаль-¦кол- ¦ ¦ 27 ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных образований, вовлеченных в работу¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по разграничению полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество предприятий,¦кол- ¦ в соответствии в полномочиями, определенными Федеральным законом ¦
¦учреждений и объектов недвижимого¦во ¦ от 06.10.1995 № 184-ФЗ ¦
¦имущества, передаваемых из государст-¦ ¦ ¦
¦венной собственности Брянской области¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+ ¦
¦Показатель 3: количество предприятий,¦кол- ¦ ¦
¦учреждений и объектов недвижимого¦во ¦ ¦
¦имущества, принимаемых в государст-¦ ¦ ¦
¦венную собственность Брянской области¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.3. Определение перечня видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества Брянской области, необходи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мого для осуществления полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации в соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветствии с Федеральным законом от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦06.10.1999 № 184-ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество юридических¦кол- ¦ ¦из фед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц (учреждений и предприятий), при-¦во ¦ ¦собств. - 81,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нятых в государственную собственность¦ ¦ ¦из мун.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брянской области ¦ ¦ ¦собств. - 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество отдельных¦кол- ¦ ¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов недвижимого имущества, пере-¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦данных в государственную собствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ность Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 4. Проведение в установленном порядке разграничения государственной собственности на землю Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 4.1. Проведение работы по раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граничению государственной собствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности на землю и регистрации права¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областной собственности на землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: земельные участки, пе-¦кол- ¦ 608 ¦ 490 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦реданные в территориальное агентство¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по управлению федеральным имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: утвержденные Правитель-¦кол- ¦ - ¦ 327 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ством Российской Федерации перечни¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков областной собст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: земельные участки, на¦кол- ¦ - ¦ 72 ¦ 275 ¦ 700 ¦ 1131 ¦ 1500 ¦
¦которые зарегистрировано право собст-¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венности Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 5. Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности ¦
¦ Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 5.1. Организация и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ по предоставлению земельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков в постоянное (бессрочное)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование, находящихся в собствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: площади, сданные в по-¦ га ¦ - ¦ - ¦ 1,2 ¦ 1501 ¦ 300 ¦ ¦
¦стоянное (бессрочное) пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 5.2. Организация и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ по приватизации земельных уча-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стков, находящихся в собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брянской области, и земельных участ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ков под объектами недвижимого имущес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тва, находящегося до приватизации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество приватизиро-¦кол- ¦ 14 ¦ 20 ¦ 12 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ванных земельных участков ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: доходы от продажи зе-¦млн. ¦ 7,31 ¦ 12,462¦ 7,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦мельных участков ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Цель 6. Обеспечение доходов в областной бюджет от использования и распоряжения государственным имуществом Брянской области¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 6.1. Обеспечение поступлений и¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦администрирование доходов от исполь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зования областного имущества (доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от сдачи в аренду, дивидендов по ак-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦циям, приватизации, реализации иму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щества, перечисления части чистой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыли государственных предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: доля своевременно пере-¦ % ¦ ¦ 80 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦численных платежей в общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: доля платежей, зачисля-¦ % ¦ ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 95 ¦ 95 ¦
¦емых по соответствующим КБК, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме платежей, в т.ч. невыясненные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: доля фактически пере-¦ % ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦численных платежей к планируемому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объему платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 6.2. Обеспечение поступлений и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрирование доходов от продажи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных пакетов акций акцио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нерных обществ, предложенных к прива-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тизации, и государственного имущест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ва, не вошедшего в уставный капитал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: сроки продажи и пере-¦дата ¦в сроки, ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числения денежных средств от реализа-¦ ¦тановленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции пакетов акций ¦ ¦федеральным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦законодате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦льством по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦приватизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: доля своевременно пере-¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦численных платежей в общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: доля платежей, зачисля-¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦емых по соответствующим КБК, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме платежей, в т.ч. невыясненные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 6.3. Обеспечение поступлений и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрирование доходов от арендной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы за землю и приватизации земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: доля своевременно пере-¦ ¦ ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦
¦численных платежей в общем объеме за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: доля платежей, зачисля-¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦емых по соответствующим КБК, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме платежей, в т.ч. и невыяснен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦ Цель 8. Защита в соответствии с законодательством Российской Федерации имущественных интересов Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 8.1. Организация претензионно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исковой работы по взысканию в судеб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ном порядке задолженности по арендной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плате и пени, подлежащих перечислению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в областной бюджет, за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нежилыми помещениями по договорам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренды, расторжению договоров аренды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и выселению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество исковых за-¦кол- ¦ ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦явлений по взысканию задолженности по¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦арендной плате и пени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: сумма задолженности по¦тыс. ¦ ¦ 779,32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦арендной плате и пени, предъявленная¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к взысканию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: сумма задолженности по¦тыс. ¦ ¦ 194,354¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦арендной плате и пени, подлежащая¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взысканию по решению суда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: сумма, поступившая в¦тыс. ¦ ¦ 26,253¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областной бюджет по исполнительным¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦листам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: сумма, оплаченная долж-¦тыс. ¦ ¦ 17,37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦никами по предъявленным досудебным¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦претензиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 6: выявлено неплательщиков¦кол- ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦в областной бюджет, по которым пре-¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тензионно-исковая работа не проводи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лась ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Задача 8.2. Организация работы по предъявлению исковых заявлений с целью устранения нарушений использования недвижимого ¦
¦ имущества областной собственности, оспаривание недействительных сделок с государственным имуществом, в том числе ¦
¦ вытекающих из приватизации ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Показатель 1: выявление фактов нару-¦кол- ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шений использования государственного¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества областной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество исковых за-¦кол- ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦явлений, связанных с устранением на-¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рушений использований государственно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го имущества областной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: факты нарушения исполь-¦кол- ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦зования государственного имущества,¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по которым работа не проводилась ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: выявление фактов неза-¦кол- ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конной передачи имущества третьим ли-¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: количество исковых за-¦кол- ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦явлений по оспариванию незаконной пе-¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦редачи имущества третьим лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 6: факты незаконной пере-¦кол- ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦дачи имущества третьим лицам, по ко-¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торым взыскание не проводилось ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности КОМИТЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Обеспечение сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого жителя Брянской области, ¦
¦ поддержание его долголетней активной жизни ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Организация занятий граж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дан физкультурой и спортом путем про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведения занятий в клубах, учебных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦группах, командах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество лиц, посеща-¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ющих клубы, учебные группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество поддерживае-¦ ед. ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦
¦мых клубов и команд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Организация спортивно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовых мероприятий (соревнований,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спартакиад, учебно-тренировочных сбо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: количество мероприятий ¦меро-¦ 798 ¦ 888 ¦ 948 ¦ 998 ¦ 1048 ¦ 1098 ¦
¦ ¦прия-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности УПРАВЛЕНИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей, направленное на повышение ее эффективности ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Обеспечение судебных уча-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стков мировых судей необходимым шта-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦том работников аппаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: укомплектован-¦ % ¦ 84,4 ¦ 87,4 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ность аппаратов мировых судей необхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦димым количеством работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Повышение квалификации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мировых судей и работников их аппара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество миро-¦ % ¦ 34 ¦ 19 ¦ 23 ¦ 35 ¦ 50 ¦ 65 ¦
¦вых судей и работников аппаратов, по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высивших свою квалификацию в соотно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шении с нормативами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Обеспечение судебных уча-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стков мировых судей необходимыми ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формационными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель 1: обеспеченность¦ % ¦ 54,5 ¦ 57,6 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦судебных участков мировых судей элек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тронными справочно-правовыми система-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель 2: обеспеченность¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦судебных участков мировых судей пери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦одическими изданиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Обеспечение доступности правосудия путем создания условий для эффективного выполнения полномочий мировыми ¦
¦ судьями Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Размещение судебных учас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тков мировых судей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: обеспеченность¦ % ¦ 41,5 ¦ 55,4 ¦ 67,7 ¦ 75 ¦ 85 ¦ 90 ¦
¦судебных участков мировых судей соб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственными отдельными зданиями и по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мещениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Материально-техническое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение деятельности мировой юс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: объем материаль-¦ % ¦ 16 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 31 ¦ 34 ¦
¦но-технического обеспечения мировых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦судей в соотношении с обеспечением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районных судов (% обеспеченности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.3. Информатизация и автома-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тизация судопроизводства в судебных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участках мировых судей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель 1: обеспеченность¦ % ¦ 43,8 ¦ 46,2 ¦ 50 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦судебных участков мировых судей необ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходимыми техническими средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель 2: обеспеченность¦ % ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 54,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦судебных участков мировых судей необ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходимыми программными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Примечание. Значения показателей по задаче 2.3 на плановый период даны с учетом принятия и реализации ведомственной¦
¦целевой программы "Развитие мировой юстиции Брянской области" (2007 - 2008 годы) ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Основные показатели деятельности КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Повышение уровня защиты населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного ¦
¦ и техногенного характера ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.2. Осуществление контроля за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техническим состоянием и содержанием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защитных сооружений гражданской обо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦роны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество про-¦% к¦ 100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=101 ¦ >=101 ¦
¦веренных защитных сооружений ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: процент¦ % ¦ 30 ¦ 35 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦
¦готовности к приему укрываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.3. Организация обучения дол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жностных лиц, работников, специалис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов ГО, РСЧС и населения способам за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щиты от опасностей, возникающих при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведении военных действий или вследст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вие этих действий, чрезвычайных ситу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аций природного и техногенного харак-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество обу-¦чел. ¦ 3725 ¦ 3197 ¦ 3700 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦
¦ченных в учебно-методическом центре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: процент¦ % ¦ 80 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦обученного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Надзор за потенциально¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опасными объектами, которые могут¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦быть источниками ЧС на территории об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ласти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество про-¦ % ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦
¦веренных потенциально опасных объек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Обеспечение возмещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ущерба населению и объектам, постра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦давшим в результате ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: выделено денеж-¦ % ¦ 70 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: выделено¦ % ¦ 85 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦материальных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.3. Оказание помощи гражда-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нам, пострадавшим при авариях, катас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трофах и стихийных бедствиях, обеспе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чение поиска и обезвреживание взрыво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опасных предметов (ВОП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: спасено ¦% к¦ 100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >100 ¦ >100 ¦ >100 ¦
¦ ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦% к¦ 50,5 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦
¦выездов ПСО ¦2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: количество¦% к¦ 100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦
¦выездов на обезвреживание ВОП ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Организация тушения пожа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ров на территории области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество пожа-¦% к¦ 100 ¦ <=100 ¦ 90 ¦ <85 ¦ <85 ¦ <85 ¦
¦ров ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: погибло ¦% к¦ 100 ¦ 90 ¦ 80 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦
¦ ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: спасено ¦% к¦ 100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦ >=100 ¦
¦ ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.2. Организация поиска и спа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сения людей на водных объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество нес-¦% к¦ 100 ¦ <=100 ¦ <=100 ¦ <100 ¦ <100 ¦ <100 ¦
¦частных случаев на воде ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: утонуло ¦% к¦ 100 ¦ <100 ¦ <100 ¦ <100 ¦ <100 ¦ <100 ¦
¦ ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: спасено ¦% к¦ 100 ¦ >100 ¦ >100 ¦ >100 ¦ >100 ¦ >100 ¦
¦ ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.3. Организация обучения на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селения пожарно-техническому минимуму¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество обу-¦% к¦ 100 ¦ 100 ¦ 105 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦
¦ченных ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 4. Организация тушения пожаров в лесном фонде области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 4.1. Заключение договоров с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями по тушению пожаров в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лесном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: возмещение зат-¦ % ¦ 78,4 ¦ 90 ¦ 95 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦рат на проведение работ по тушению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лесных пожаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 4.2. Контроль за проведением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инженерно-технических мероприятий в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лесном фонде области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: процент готовно-¦ % ¦ 85 ¦ 90 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦
¦сти лесхозов к ликвидации лесных по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Сохранение культурного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исторического наследия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: число посещений музеев ¦чел. ¦ 569000,0 ¦ 572000,0 ¦ 565000,0 ¦ 571000,0 ¦ 575000,0 ¦ 577000,0 ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество новых фондо-¦ ед. ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ 1300,0 ¦ 1500,0 ¦ 1700,0 ¦ 1900,0 ¦
¦вых поступлений в музеи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: количество музейных¦ ед. ¦ 261600,0 ¦ 264000,0 ¦ 264700,0 ¦ 266200,0 ¦ 267900,0 ¦ 269800,0 ¦
¦экспонатов и единиц хранения библио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦течного фонда, внесенных в каталоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: количество единиц фон-¦ ед. ¦ 379,0 ¦ 237,0 ¦ 300,0 ¦ 320,0 ¦ 350,0 ¦ 370,0 ¦
¦дового хранения, прошедших реставра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: обновляемость фонда¦ % ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦
¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 6: количество объектов¦объ- ¦ 105,0 ¦ 139,0 ¦ 214,0 ¦ 255,0 ¦ 307,0 ¦ 307,0 ¦
¦культурного наследия, в отношении¦екты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которых выполнены (планируются к вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полнению) работы по ремонту, рестав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рации и консервации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 7: количество объектов¦объ- ¦ 192,0 ¦ 233,0 ¦ 364,0 ¦ 454,0 ¦ 454,0 ¦ 454,0 ¦
¦культурного наследия, в отношении¦екты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которых выполнены (планируются к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнению) работы по паспортизации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаризации и разработке охранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Создание условий для рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ширения доступа различных категорий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения области к культурным ценно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стям, культурно-историческому насле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дию, знаниям и информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: число посещений библио-¦тыс. ¦ 4392,6 ¦ 4363,5 ¦ 4370,0 ¦ 4380,0 ¦ 4385,0 ¦ 4390,0 ¦
¦тек ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество библиотек,¦ ед. ¦ 23,0 ¦ 31,0 ¦ 35,0 ¦ 40,0 ¦ 45,0 ¦ 50,0 ¦
¦имеющих доступ в Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: количество проведенных¦ ед. ¦ 1267,0 ¦ 1280,0 ¦ 1285,0 ¦ 1290,0 ¦ 1295,0 ¦ 1300,0 ¦
¦учебных и популярных лекций-сеансов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области естественных наук, астрономии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и космонавтики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Сохранение и развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦творческого потенциала населения об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ласти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: среднегодовое количест-¦чел. ¦ 933 ¦ 950 ¦ 927 ¦ 901 ¦ 903 ¦ 890 ¦
¦во студентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество выпускников,¦чел. ¦ 222 ¦ 226 ¦ 206 ¦ 221 ¦ 223 ¦ 212 ¦
¦получивших диплом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: количество работников¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений культуры области, прошед-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ших переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: количество работников¦чел. ¦ 211 ¦ 175 ¦ 240 ¦ 244 ¦ 240 ¦ 250 ¦
¦учреждений культуры области, повысив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ших свою квалификацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: количество новых поста-¦ ед. ¦ 26 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 30 ¦
¦новок и концертных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 6: число посещений театров¦чел. ¦ 412400 ¦ 397048 ¦ 400000 ¦ 400000 ¦ 400300 ¦ 400500 ¦
¦и концертных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 2.2. Создание условий для пре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦одоления культурной изоляции и обога-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щения межрегионального и межнацио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нального диалога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 1: число клубных формиро-¦ ед. ¦ 4479 ¦ 4476 ¦ 4478 ¦ 4480 ¦ 4485 ¦ 4500 ¦
¦ваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 2: количество культурно-¦ ед. ¦ 122599 ¦ 124243 ¦ 124800 ¦ 125200 ¦ 125900 ¦ 126100 ¦
¦досуговых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 3: число посещений куль-¦чел. ¦ 7264500 ¦ 7357185 ¦ 7393000 ¦ 7394500 ¦ 7400200 ¦ 7410100 ¦
¦турно-досуговых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 4: количество посещений¦чел. ¦ 27127 ¦ 23653 ¦ 25000 ¦ 26000 ¦ 27000 ¦ 28000 ¦
¦спектаклей и концертных программ те-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦атрально-концертных организаций в пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риод гастролей в районах области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Показатель 5: число спектаклей и кон-¦ ед. ¦ 54 ¦ 42 ¦ 48 ¦ 50 ¦ 54 ¦ 58 ¦
¦цертных программ театрально-концерт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных организаций в период гастролей за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пределами области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Увеличение реальных доходов населения ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Оценка уровня жизни насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ления области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: величина прожи-¦руб. ¦ 1948 ¦ 2255 ¦ 2659 ¦ 2890 ¦ 3107 ¦ 3293 ¦
¦точного минимума в среднем на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 1.2. Обеспечение полноты вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: снижение просро-¦ % ¦ 37,1 ¦ 50,2 ¦ 50 ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦
¦ченной задолженности по выплате зара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ботной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Снижение социальной напряженности и достижение социальной стабильности в обществе ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Регулирование социально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудовых отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество за-¦ ед. ¦ 25 ¦ 25 ¦ 29 ¦ 31 ¦ 34 ¦ 34 ¦
¦ключенных территориальных соглашений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: охват террито-¦ % ¦ 73,5 ¦ 73,5 ¦ 85 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦риальными соглашениями районных муни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: охват коллектив-¦ % ¦ 80 ¦ 94 ¦ 96 ¦ 98 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ными договорами среднесписочной чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленности работников крупных и средних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: доля коллектив-¦ % ¦ 97 ¦ 98 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ных договоров, прошедших уведомитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ную регистрацию, к числу заключенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективных договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Обеспечение безопасных условий труда ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Проведение государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных экспертиз в организациях области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по вопросам охраны труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество про-¦ ед. ¦ 84 ¦ 139 ¦ 220 ¦ 270 ¦ 320 ¦ 350 ¦
¦веденных государственных экспертиз в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях области по вопросам ох-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раны труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 3.2. Проведение обучения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охране труда в организациях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество обу-¦чел. ¦ 11200 ¦ 11205 ¦ 12650 ¦ 12900 ¦ 13100 ¦ 13200 ¦
¦ченных специалистов по охране труда в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Основные показатели деятельности ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Брянской области ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 1.1. Организация исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного бюджета и формирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: превышение кас-¦ % ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦совых выплат над показателями сводной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной росписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Дополнительный показатель: средний¦ дн. ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
¦срок представления месячного отчета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦об исполнении консолидированного бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жета области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития ¦
¦ региона ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 2.1. Создание условий для ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тойчивого функционирования и развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых институтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество кре-¦ ¦ ¦ 19 ¦ >20 ¦ >23 ¦ >25 ¦ >25 ¦
¦дитных организаций и их филиалов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 3. Формирование политики, стимулирующей экономический рост и обеспечивающей необходимый уровень доходов ¦
¦ бюджетной системы региона ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 3.1. Расширение и развитие на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦логовой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: рост налоговых¦% пу-¦ 30 ¦ 30 ¦ >30 ¦ >30 ¦ >30 ¦ >30 ¦
¦доходов консолидированного бюджета ¦нктов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов государственной власти области и органов местного¦
¦ самоуправления ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 4.1. Выравнивание бюджетной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности муниципальных образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: процент распре-¦ % ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦деления средств Регионального фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой поддержки местных бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦без использования показателей факти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чески полученных доходов и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 4.2. Финансовое обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации полномочий, делегированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: выполнение рас-¦ % ¦ ¦ ¦ >90 ¦ >95 ¦ >95 ¦ >95 ¦
¦ходных обязательств муниципальных об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разований, обусловленных реализацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦делегированных полномочий, за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субвенций ФК (по видам субвенций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Задача 4.3. Создание условий для по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышения качества управления муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пальными финансами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: количество муни-¦ед., ¦ ¦ ¦ >8 ¦ >8 ¦ ¦ ¦
¦ципальных образований, принявших¦еже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участие в конкурсе на получение¦годно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств РФРМФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Цель 5. Оптимизация управления государственным долгом и финансовыми активами ¦
+-------------------------------------T-----T------------T-------------T------------T------------T------------T------------+
¦Задача 5.1. Сокращение стоимости об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служивания и совершенствование меха-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦низмов управления государственным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долгом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Основной показатель: превышение став-¦% ¦ 2 ¦ <1 ¦ <1 ¦ <1 ¦ <1 ¦ <1 ¦
¦ки по привлеченным кредитам коммер-¦пунк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ческих банков над ставкой рефинанси-¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+-----+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------






Утвержден
Постановлением
администрации
Брянской области
от 30 июня 2006 г. № 416

Порядок
оценки результативности бюджетных расходов
и корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств
исходя из уровня достижения ими запланированных результатов

1. Оценка результативности бюджетных расходов (далее - оценка) производится на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей осуществляемой ими деятельности (непосредственных и конечных), а также затрат в разрезе программ, тактических задач или отдельных мероприятий.
2. Оценка производится по следующим направлениям:
2.1. Степень достижения целей, решения тактических задач соответствующего ведомства.
2.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат.
2.3. Отклонения показателей деятельности и затрат на очередной плановый год от плановых показателей предыдущих лет.
2.4. Экономическая эффективность, под которой понимается соотношение непосредственных результатов деятельности, результатов, планируемых для достижения в рамках тактических задач, программ, программных мероприятий, с затратами на их достижение.
2.5. Общественная эффективность, под которой понимается соотношение общественно значимого эффекта деятельности (показателя конечного результата деятельности или его изменения) с непосредственными показателями деятельности.
2.6. Общественно-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение величины достигнутого в результате деятельности соответствующего ведомства конечного общественно значимого результата с величиной затрат на его достижение.
Примерный перечень индикаторов эффективности прилагается.
3. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.
4. Степень достижения запланированного уровня затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.
По капитальным затратам оцениваются объемы ввода в действие основных фондов на "вложенный рубль" и сокращение объемов незавершенного строительства.
5. Экономическая эффективность определяется индикаторами, отражающими соотношение показателей экономической эффективности на плановый период с показателями прошлых лет, а также с доступными данными по другим ведомствам.
6. Общественно-экономическая эффективность определяется индикаторами, отражающими соотношение конечных показателей деятельности ведомств с конечными показателями аналогичных сфер деятельности в других субъектах Российской Федерации, иными индикаторами при невозможности получить необходимую информацию.
7. Система индикаторов, обеспечивающая решение тактических задач, самостоятельно формируется ведомствами при разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности, а также ведомственных целевых программ. При этом в отношении программной части и внепрограммной части бюджетных ведомственных затрат должны применяться идентичные индикаторы для объективной оценки эффективности бюджетных расходов по соответствующему направлению финансирования.
8. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей, а также показателями разных лет должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:
внутренние факторы (на которые ведомство могло влиять);
внешние факторы (на которые ведомство не могло влиять, включая форс-мажорные обстоятельства).
Для каждой группы факторов оценивается их влияние на отклонение показателей от плановых (прогнозируемых) значений.
По результатам факторного анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых показателей (относительно показателей прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетных циклах), состава показателей, прекращение либо инициирование принятия ведомственных целевых программ, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.
9. Оценка должна быть приведена в тексте доклада о результатах и основных направлениях деятельности ведомства. В докладах также приводятся предложения (планы) ведомства по повышению результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами.
10. В случае, когда из результатов оценки следует вывод об отсутствии или низкой результативности бюджетных расходов на реализацию ведомственных целевых программ и мероприятий, администрацией области принимаются решения:
о прекращении реализации соответствующих ведомственных целевых программ и мероприятий с исключением в установленном порядке ведомственных расходов на их реализацию;
о доработке соответствующих ведомственных целевых программ и мероприятий с приостановлением финансирования этих программ из областного бюджета.





Примерный перечень индикаторов эффективности бюджетных расходов

1. Образование

   -----------------------------T---------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Вид услуги ¦ Индикаторы эффективности ¦
¦ +----------------------T------------------------T---------------------------------+
¦ ¦ экономическая ¦ социальная ¦ общественно-экономическая ¦
¦ ¦ эффективность ¦ эффективность ¦ эффективность ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги на получение¦сумма расходов бюджета¦вариант 1. Доля учащихся¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦общедоступного и бесплатного¦на одного обучающегося¦в численности населения¦на предоставление услуги в расче-¦
¦начального общего, основного¦ ¦области ¦те на 1 жителя области (в % от¦
¦общего, среднего (полного)¦ ¦ ¦среднего уровня по РФ) ¦
¦общего образования, а также¦ +------------------------+---------------------------------+
¦дополнительного в рамках¦ ¦вариант 2. Доля учащихся¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦государственного стандарта ¦ ¦в численности жителей¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ ¦области в возрасте от 7¦те на 1 жителя области в возрасте¦
¦ ¦ ¦до 18 лет ¦от 7 до 18 лет (в % от среднего¦
¦ ¦ ¦ ¦уровня по Российской Федерации) ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по предоставлению на-¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля учащихся¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦чального профессионального¦ходов бюджета на одно-¦в численности населения¦на предоставление услуги в расче-¦
¦образования ¦го обучающегося ¦области ¦те на 1 жителя области (в % от¦
¦ ¦ ¦ ¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации) ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Стоимость¦вариант 2. Доля учащихся¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦подготовки 1 выпуск-¦в численности жителей¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ника ¦области в возрасте от 16¦те на 1 жителя области в возрасте¦
¦ ¦ ¦до 18 лет ¦от 16 до 18 лет (в % от среднего¦
¦ ¦ ¦ ¦уровня по Российской Федерации) ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 3. Доля подгото-¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦вленных в течение года¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ ¦специалистов в численно-¦те на 1 экономически активного¦
¦ ¦ ¦сти экономически актив-¦жителя области (в % от среднего¦
¦ ¦ ¦ного населения области ¦уровня по Российской Федерации) ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 4. Соотношение¦вариант 4. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦числа подготовленных в¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ ¦течение года специалис-¦те на 1 безработного (в % от¦
¦ ¦ ¦тов к численности безра-¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦ ¦ботных в области ¦Федерации) ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по предоставлению¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля студен-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦среднего профессионального¦ходов бюджета на одно-¦тов в численности насе-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦образования ¦го обучающегося ¦ления области ¦те на 1 жителя области (в % от¦
¦ ¦ ¦ ¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации) ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Стоимость¦вариант 2. Доля подго-¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦подготовки 1 специа-¦товленных в течение года¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦листа ¦специалистов в численно-¦те на 1 экономически активного¦
¦ ¦ ¦сти экономически актив-¦жителя области (в % от среднего¦
¦ ¦ ¦ного населения области ¦уровня по Российской Федерации) ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 3. Соотношение¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦числа подготовленных в¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ ¦течение года специалис-¦те на 1 безработного (в % от¦
¦ ¦ ¦тов к численности безра-¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦ ¦ботных в области ¦Федерации) ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по предоставлению¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля обучаю-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦общедоступного и бесплатного¦ходов бюджета на одно-¦щихся в общей численнос-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦начального общего, основного¦го обучающегося ¦ти населения области ¦те на 1 жителя области (в % от¦
¦общего, среднего (полного)¦ ¦ ¦среднего уровня по Российской¦
¦общего, начального профес-¦ ¦ ¦Федерации) ¦
¦сионального образования в+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦специальных образовательных¦вариант 2. Стоимость¦вариант 2. Доля обучаю-¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦учреждениях закрытого типа ¦подготовки 1 выпускни-¦щихся в общей численнос-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ка ¦ти нуждающихся в обуче-¦те на 1 нуждающегося в обучении в¦
¦ ¦ ¦нии в специальных обра-¦специальных образовательных учре-¦
¦ ¦ ¦зовательных учреждениях¦ждениях закрытого типа (в % от¦
¦ ¦ ¦закрытого типа ¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации) ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по содержанию и обу-¦сумма расходов бюджета¦вариант 1. Доля обучаю-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦чению детей-сирот и детей,¦на 1 находящегося на¦щихся в общей численнос-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦оставшихся без попечения¦содержании учащегося ¦ти населения области ¦те на 1 жителя области (в % от¦
¦родителей ¦ ¦ ¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации) ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 2. Доля находя-¦вариант 2. Соотношение суммы рас-¦
¦ ¦ ¦щихся на содержании и¦ходов бюджета на предоставление¦
¦ ¦ ¦обучаемых детей-сирот и¦услуги в расчете на общую числен-¦
¦ ¦ ¦детей, оставшихся без¦ность детей-сирот и детей, остав-¦
¦ ¦ ¦попечения родителей, в¦шихся без попечения родителей ¦
¦ ¦ ¦общей численности детей-¦ ¦
¦ ¦ ¦сирот и детей, оставших-¦ ¦
¦ ¦ ¦ся без попечения родите-¦ ¦
¦ ¦ ¦лей ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по предоставлению¦сумма расходов бюджета¦вариант 1. Доля обучаю-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦общедоступного и бесплатного¦на 1 обучающегося ¦щихся в общей численнос-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦начального общего, основного¦ ¦ти населения области ¦те на 1 жителя области ¦
¦общего, (полного) среднего¦ +------------------------+---------------------------------+
¦общего образования по¦ ¦вариант 2. Доля обучае-¦вариант 2. Соотношение суммы¦
¦основным образовательным¦ ¦мых в общей численности¦расходов бюджета на предоставле-¦
¦программам в специальных¦ ¦детей с ослабленным слу-¦ние услуги в расчете на общую¦
¦(коррекционных) образова-¦ ¦хом, зрением и отклоне-¦численность с ослабленным слухом,¦
¦тельных учреждениях детям с¦ ¦ниями в развитии, кото-¦зрением и отклонениями в разви-¦
¦ослабленным слухом, зрением¦ ¦рые нуждаются в услугах¦тии, которые нуждаются в услугах¦
¦и отклонениями в развитии ¦ ¦специальных (коррекцион-¦специальных (коррекционных) обра-¦
¦ ¦ ¦ных) образовательных¦зовательных учреждений ¦
¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по предоставлению¦сумма расходов бюджета¦вариант 1. Доля учащихся¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦дополнительного образования¦на 1 обучающегося ¦в численности населения¦на предоставление услуги в расче-¦
¦детям в учреждениях регио-¦ ¦области ¦те на 1 жителя области (в % от¦
¦нального значения ¦ ¦ ¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации) ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 2. Доля учащихся¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦в численности жителей¦на предоставление услуги в рас-¦
¦ ¦ ¦области в возрасте от 7¦чете на 1 жителя области в возра-¦
¦ ¦ ¦до 18 лет ¦сте от 7 до 18 лет (в % от сред-¦
¦ ¦ ¦ ¦него уровня по Российской Федера-¦
¦ ¦ ¦ ¦ции) ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по организации¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля участни-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦физкультурно-оздоровительных¦ходов бюджета на 1¦ков физкультурно-оздоро-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦мероприятий, оказываемые¦участника физкультур-¦вительных мероприятий в¦те на 1 жителя области (в % от¦
¦детскими и молодежными¦но-оздоровительного ¦численности населения¦среднего уровня по Российской¦
¦физкультурно-оздоровительны-¦мероприятия ¦области ¦Федерации) ¦
¦ми центрами и лагерями +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Средняя¦вариант 2. Доля участни-¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦стоимость проведения 1¦ков физкультурно-оздоро-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦физкультурно-оздорови-¦вительных мероприятий в¦те на 1 жителя области в возрасте¦
¦ ¦тельного мероприятия ¦численности жителей¦от 7 до 18 лет (в % от среднего¦
¦ ¦ ¦области в возрасте от 7¦уровня по Российской Федерации) ¦
¦ ¦ ¦до 18 лет ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по предоставлению¦сумма расходов бюджета¦вариант 1. Доля лиц, по-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦дополнительного профессио-¦на 1 специалиста, по-¦высивших профессиональ-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦нального образования ¦высившего профессио-¦ную квалификацию (про-¦те на 1 жителя области (в % от¦
¦ ¦нальную квалификацию¦шедших профессиональную¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦(прошедшего профессио-¦переподготовку), в чис-¦Федерации) ¦
¦ ¦нальную переподготов-¦ленности экономически¦ ¦
¦ ¦ку) ¦активного населения об-¦ ¦
¦ ¦ ¦ласти ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 2. Доля лиц, по-¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦высивших профессиональ-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ ¦ную квалификацию (про-¦те на 1 нуждающегося в повышении¦
¦ ¦ ¦шедших профессиональную¦квалификации (в профессиональной¦
¦ ¦ ¦переподготовку), в общей¦переподготовке) (в % от среднего¦
¦ ¦ ¦численности населения¦уровня по Российской Федерации) ¦
¦ ¦ ¦области ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 3. Доля лиц,¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦повысивших профессио-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ ¦нальную квалификацию¦те на 1 экономически активного¦
¦ ¦ ¦(прошедших профессио-¦жителя области (в % от среднего¦
¦ ¦ ¦нальную переподготовку),¦уровня по Российской Федерации) ¦
¦ ¦ ¦в общей численности нуж-¦ ¦
¦ ¦ ¦дающихся в повышении¦ ¦
¦ ¦ ¦квалификации (в профес-¦ ¦
¦ ¦ ¦сиональной переподготов-¦ ¦
¦ ¦ ¦ке) ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по обеспечению прожи-¦сумма расходов на со-¦вариант 1. Численность¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦вания учащихся в общежитиях¦держание 1 койко-места¦койко-мест в общежитиях¦на предоставление услуги в расче-¦
¦средних специальных образо-¦в общежитиях средних¦средних специальных об-¦те на 1 учащегося в средних спе-¦
¦вательных учреждений ¦специальных образова-¦разовательных учреждений¦циальных образовательных учрежде-¦
¦ ¦тельных учреждений ¦к общей численности уча-¦ниях ¦
¦ ¦ ¦щихся средних специаль-¦ ¦
¦ ¦ ¦ных образовательных уч-¦ ¦
¦ ¦ ¦реждений ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 2. Численность¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦койко-мест в общежитиях¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ ¦средних специальных об-¦те на 1 учащегося в средних спе-¦
¦ ¦ ¦разовательных учреждений¦циальных образовательных учрежде-¦
¦ ¦ ¦к численности учащихся¦ниях, нуждающегося в предоставле-¦
¦ ¦ ¦средних специальных об-¦нии места в общежитии ¦
¦ ¦ ¦разовательных учреждений¦ ¦
¦ ¦ ¦нуждающихся в предостав-¦ ¦
¦ ¦ ¦лении мест в общежитиях ¦ ¦
L----------------------------+----------------------+------------------------+----------------------------------


2. Здравоохранение

   -----------------------------T---------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Вид услуги ¦ Индикаторы эффективности ¦
¦ +----------------------T------------------------T---------------------------------+
¦ ¦ экономическая ¦ социальная ¦ общественно-экономическая ¦
¦ ¦ эффективность ¦ эффективность ¦ эффективность ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Предоставление специализи-¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля граждан,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦рованной медицинской помощи¦ходов бюджета на 1¦пролеченных в стациона-¦на предоставление услуги в рас-¦
¦гражданам в стационарных¦койко-день, проведен-¦рах, в численности насе-¦чете на 1 жителя области (в % от¦
¦условиях ¦ный заболевшими граж-¦ления области ¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦данами в стационарах ¦ ¦Федерации) ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля граждан,¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦пролеченных в стациона-¦на предоставление услуги в рас-¦
¦ ¦гражданина, пролечен-¦рах, в численности насе-¦чете на 1 гражданина, получившего¦
¦ ¦ного в стационаре ¦ления области, получив-¦медицинские услуги (на 1 заболев-¦
¦ ¦ ¦ших медицинские услуги¦шего гражданина) ¦
¦ ¦ ¦(в численности заболев-¦ ¦
¦ ¦ ¦ших граждан) ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 3. Сумма пре-¦вариант 3. Доля граждан,¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦дотвращенного эконо-¦пролеченных в стациона-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦мического ущерба по¦рах, в численности¦те на 1 рубль экономического¦
¦ ¦причине заболеваемости¦нуждающихся в стационар-¦эффекта (вариант 3 - 5) ¦
¦ ¦населения. Исчисляется¦ном лечении ¦ ¦
¦ ¦как производное от¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы снижения общей¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости болезней¦ ¦ ¦
¦ ¦(расходов на больнич-¦ ¦ ¦
¦ ¦ную и внебольничную¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь, санитарно-эпи-¦ ¦ ¦
¦ ¦демиологическое обслу-¦ ¦ ¦
¦ ¦живание, приобретение¦ ¦ ¦
¦ ¦медикаментов, социаль-¦ ¦ ¦
¦ ¦ное страхование и¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное обеспече-¦ ¦ ¦
¦ ¦ние, выплату пенсий по¦ ¦ ¦
¦ ¦общему заболеванию) и¦ ¦ ¦
¦ ¦показателя участия в¦ ¦ ¦
¦ ¦этом результате стаци-¦ ¦ ¦
¦ ¦онарных учреждений¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения (отно-¦ ¦ ¦
¦ ¦шение числа получивших¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскую помощь в¦ ¦ ¦
¦ ¦стационаре к общему¦ ¦ ¦
¦ ¦числу заболевших) ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 4. Сокращение¦вариант 4 (групповой для¦вариант 4. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦недопроизводства ВРП¦отрасли). Продолжитель-¦в расчете на 0,1% увеличения про-¦
¦ ¦(в связи с преждевре-¦ность жизни (лет) ¦должительности жизни ¦
¦ ¦менной смертностью,¦ ¦ ¦
¦ ¦временной утратой¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоспособности и¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидностью населе-¦ ¦ ¦
¦ ¦ния). Исчисляется по¦ ¦ ¦
¦ ¦специальной методике ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 5. Экономичес-¦вариант 5 (групповой для¦вариант 5. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦кая эффективность от¦отрасли). Смертность на¦в расчете на 0,1% сокращения¦
¦ ¦сокращения сроков ле-¦1000 жителей (человек) ¦уровня смертности ¦
¦ ¦чения больных. Исчис-+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ляется по специальной¦вариант 6 (групповой для¦вариант 6. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦методике ¦отрасли). Соотношение¦в расчете на 0,1% снижения пока-¦
¦ ¦ ¦числа заболевших к числу¦зателя соотношения числа заболев-¦
¦ ¦ ¦здорового населения ¦ших к числу здорового населения ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Предоставление специализиро-¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля граждан,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦ванной медицинской помощи¦ходов бюджета на 1¦пролеченных в стациона-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦гражданам в условиях дневно-¦койко-день, проведен-¦рах, в численности насе-¦те на 1 жителя области (в % от¦
¦го стационара ¦ный заболевшими граж-¦ления области ¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦данами в стационарах ¦ ¦Федерации) ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля граждан,¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦пролеченных в стациона-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦гражданина, пролечен-¦рах, в численности насе-¦те на 1 гражданина, получившего¦
¦ ¦ного в стационаре ¦ления области, получив-¦медицинские услуги (на 1 заболев-¦
¦ ¦ ¦ших медицинские услуги¦шего гражданина) ¦
¦ ¦ ¦(в численности заболев-¦ ¦
¦ ¦ ¦ших граждан) ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 3. Сумма пре-¦вариант 3. Доля граждан,¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦дотвращенного экономи-¦пролеченных в стациона-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ческого ущерба по¦рах, в численности нуж-¦те на 1 рубль экономического эф-¦
¦ ¦причине заболеваемости¦дающихся в стационарном¦фекта (варианты 3 - 5) ¦
¦ ¦населения. Исчисляется¦лечении ¦ ¦
¦ ¦как производное от¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы снижения общей¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости болезней¦ ¦ ¦
¦ ¦(расходов на больнич-¦ ¦ ¦
¦ ¦ную и внебольничную¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь, санитарно-¦ ¦ ¦
¦ ¦эпидемиологическое об-¦ ¦ ¦
¦ ¦служивание, приобрете-¦ ¦ ¦
¦ ¦ние медикаментов, со-¦ ¦ ¦
¦ ¦циальное страхование и¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное обеспече-¦ ¦ ¦
¦ ¦ние, выплату пенсий по¦ ¦ ¦
¦ ¦общему заболеванию) и¦ ¦ ¦
¦ ¦показателя участия в¦ ¦ ¦
¦ ¦этом результате стаци-¦ ¦ ¦
¦ ¦онарных учреждений¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения (отно-¦ ¦ ¦
¦ ¦шение числа получивших¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскую помощь в¦ ¦ ¦
¦ ¦стационаре к общему¦ ¦ ¦
¦ ¦числу заболевших) ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 4. Сокращение¦вариант 4 (групповой для¦вариант 4. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦недопроизводства ВРП¦отрасли). Продолжитель-¦в расчете на 0,1% увеличения про-¦
¦ ¦(в связи с преждевре-¦ность жизни (лет) ¦должительности жизни ¦
¦ ¦менной смертностью,¦ ¦ ¦
¦ ¦временной утратой тру-¦ ¦ ¦
¦ ¦доспособности и инва-¦ ¦ ¦
¦ ¦лидностью населения).¦ ¦ ¦
¦ ¦Исчисляется по специ-¦ ¦ ¦
¦ ¦альной методике ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 5. Экономичес-¦вариант 5 (групповой для¦вариант 5. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦кая эффективность от¦отрасли). Смертность на¦в расчете на 0,1% сокращения¦
¦ ¦сокращения сроков ле-¦1000 жителей (человек) ¦уровня смертности ¦
¦ ¦чения больных. Исчис-¦ ¦ ¦
¦ ¦ляется по специальной¦ ¦ ¦
¦ ¦методике ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 6 (групповой для¦вариант 6. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦отрасли). Соотношение¦в расчете на 0,1% снижения пока-¦
¦ ¦ ¦числа заболевших к числу¦зателя соотношения числа заболев-¦
¦ ¦ ¦здорового населения ¦ших к числу здорового населения ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги в лечебно-вспомога-¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля граждан,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦тельных отделениях (кабине-¦ходов бюджета на 1¦получивших услуги, в¦на предоставление услуги в расче-¦
¦тах) учреждений здравоохра-¦процедуру ¦численности населения¦те на 1 жителя области ¦
¦нения ¦ ¦области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля граждан,¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦получивших услуги, в¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦гражданина, получивше-¦численности населения¦те на 1 гражданина, получившего¦
¦ ¦го услуги ¦области, получившего ме-¦медицинские услуги (на 1 заболев-¦
¦ ¦ ¦дицинские услуги (в чис-¦шего гражданина) ¦
¦ ¦ ¦ленности заболевших гра-¦ ¦
¦ ¦ ¦ждан) ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 3. Сумма пре-¦вариант 3 (групповой для¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦дотвращенного экономи-¦отрасли). Продолжитель-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ческого ущерба по¦ность жизни (лет) ¦те на 1 рубль экономического эф-¦
¦ ¦причине заболеваемости¦ ¦фекта (вариант 3 - 5) ¦
¦ ¦населения. Исчисляется¦ ¦ ¦
¦ ¦как производное от¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы снижения общей¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости болезней¦ ¦ ¦
¦ ¦(расходов на больнич-¦ ¦ ¦
¦ ¦ную и внебольничную¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь, санитарно-эпи-¦ ¦ ¦
¦ ¦демиологическое обслу-¦ ¦ ¦
¦ ¦живание, приобретение¦ ¦ ¦
¦ ¦медикаментов, социаль-¦ ¦ ¦
¦ ¦ное страхование и¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное обеспече-¦ ¦ ¦
¦ ¦ние, выплату пенсий по¦ ¦ ¦
¦ ¦общему заболеванию) и¦ ¦ ¦
¦ ¦показателя участия в¦ ¦ ¦
¦ ¦этом результате лечеб-¦ ¦ ¦
¦ ¦но-вспомогательных от-¦ ¦ ¦
¦ ¦делений (кабинетов)¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений здравоохра-¦ ¦ ¦
¦ ¦нения (отношение числа¦ ¦ ¦
¦ ¦получивших услугу к¦ ¦ ¦
¦ ¦численности заболев-¦ ¦ ¦
¦ ¦ших) ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 4. Сокращение¦вариант 4 (групповой для¦вариант 4. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦недопроизводства ВРП¦отрасли). Смертность на¦в расчете на 0,1% увеличения¦
¦ ¦(в связи с преждевре-¦1000 жителей (человек) ¦продолжительности жизни ¦
¦ ¦менной смертностью,¦ ¦ ¦
¦ ¦временной утратой¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоспособности и¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидностью населе-¦ ¦ ¦
¦ ¦ния). Исчисляется по¦ ¦ ¦
¦ ¦специальной методике ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 5. Экономичес-¦вариант 5 (групповой для¦вариант 5. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦кая эффективность от¦отрасли). Соотношение¦в расчете на 0,1% сокращения¦
¦ ¦сокращения сроков ле-¦числа заболевших к числу¦уровня смертности ¦
¦ ¦чения больных. Исчис-¦здорового населения ¦ ¦
¦ ¦ляется по специальной¦ ¦ ¦
¦ ¦методике ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦вариант 6. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦ ¦в расчете на 0,1% снижения пока-¦
¦ ¦ ¦ ¦зателя соотношения числа заболев-¦
¦ ¦ ¦ ¦ших к числу здорового населения ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Диагностические услуги ¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля граждан,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦получивших услуги, в¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦процедуру (исследова-¦численности населения¦те на 1 жителя области ¦
¦ ¦ние, анализ) ¦области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля граждан,¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦получивших услуги, в¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦гражданина, получивше-¦численности населения¦те на 1 гражданина, получившего¦
¦ ¦го услуги ¦области, получившего ме-¦медицинские услуги (на 1 заболев-¦
¦ ¦ ¦дицинские услуги (в чис-¦шего гражданина) ¦
¦ ¦ ¦ленности заболевших гра-¦ ¦
¦ ¦ ¦ждан) ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 3 (групповой для¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦отрасли). Продолжитель-¦в расчете на 0,1% увеличения про-¦
¦ ¦ ¦ность жизни (лет) ¦должительности жизни ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 4 (групповой для¦вариант 4. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦отрасли). Смертность на¦в расчете на 0,1% сокращения¦
¦ ¦ ¦1000 жителей (человек) ¦уровня смертности ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 5 (групповой для¦вариант 5. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦отрасли). Соотношение¦в расчете на 0,1% снижения пока-¦
¦ ¦ ¦числа заболевших к числу¦зателя соотношения числа заболев-¦
¦ ¦ ¦здорового населения ¦ших к числу здорового населения ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги санитарной авиации ¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля переве-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на пере-¦зенных (доставленных)¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦возку (доставку) 1¦больных с применением¦те на 1 жителя области ¦
¦ ¦больного ¦санитарной авиации в об-¦ ¦
¦ ¦ ¦щей численности населе-¦ ¦
¦ ¦ ¦ния области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля переве-¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦зенных (доставленных)¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦вылет санитарной авиа-¦больных с применением¦те на 1 гражданина, получившего¦
¦ ¦ции ¦санитарной авиации в¦медицинские услуги (на 1 заболев-¦
¦ ¦ ¦численности жителей об-¦шего гражданина) ¦
¦ ¦ ¦ласти, получивших меди-¦ ¦
¦ ¦ ¦цинские услуги (в чис-¦ ¦
¦ ¦ ¦ленности заболевших¦ ¦
¦ ¦ ¦граждан) ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 3. Доля переве-¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦зенных (доставленных)¦в расчете на 0,1% увеличения про-¦
¦ ¦ ¦больных с применением¦должительности жизни ¦
¦ ¦ ¦санитарной авиации в¦ ¦
¦ ¦ ¦численности нуждающихся¦ ¦
¦ ¦ ¦в стационарном лечении ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 4 (групповой для¦вариант 4. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦отрасли). Продолжитель-¦в расчете на 0,1% сокращения¦
¦ ¦ ¦ность жизни (лет) ¦уровня смертности ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 5 (групповой для¦вариант 5. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦отрасли). Смертность на¦в расчете на 0,1% снижения пока-¦
¦ ¦ ¦1000 жителей (человек) ¦зателя соотношения числа заболев-¦
¦ ¦ ¦ ¦ших к числу здорового населения ¦
¦ ¦ +------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦вариант 6 (групповой для¦ ¦
¦ ¦ ¦отрасли). Соотношение¦ ¦
¦ ¦ ¦числа заболевших к числу¦ ¦
¦ ¦ ¦здорового населения ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Поликлинические услуги ¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля граждан,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦получивших поликлиничес-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦врачебный прием ¦кие услуги, в численнос-¦те на 1 жителя области ¦
¦ ¦ ¦ти населения области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля граждан,¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦обслуженных врачами по-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦выход врача на дом ¦ликлиник на дому, в чис-¦те на 1 гражданина, получившего¦
¦ ¦ ¦ленности населения обла-¦медицинские услуги (на 1 заболев-¦
¦ ¦ ¦сти ¦шего гражданина) ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 3. Сумма рас-¦вариант 3. Доля граждан,¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦получивших поликлиничес-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦жителя зоны обслужива-¦кие услуги, в численнос-¦те на 1 рубль экономического эф-¦
¦ ¦ния поликлиник ¦ти населения области,¦фекта (вариант оценки экономичес-¦
¦ ¦ ¦получившего медицинские¦кой эффективности 5 - 7) ¦
¦ ¦ ¦услуги (в численности¦ ¦
¦ ¦ ¦заболевших граждан) ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 4. Сумма рас-¦вариант 4. Доля граждан,¦вариант 4. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦получивших поликлиничес-¦в расчете на 0,1% увеличения¦
¦ ¦процедуру ¦кие услуги, в численнос-¦продолжительности жизни ¦
¦ ¦ ¦ти населения в зоне об-¦ ¦
¦ ¦ ¦служивания поликлиник ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 5. Сумма пре-¦вариант 5 (групповой для¦вариант 5. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦дотвращенного экономи-¦отрасли). Продолжитель-¦в расчете на 0,1% сокращения уро-¦
¦ ¦ческого ущерба по при-¦ность жизни (лет) ¦вня смертности ¦
¦ ¦чине заболеваемости¦ ¦ ¦
¦ ¦населения. Исчисляется¦ ¦ ¦
¦ ¦как производное от¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы снижения общей¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости болезней¦ ¦ ¦
¦ ¦(расходов на больнич-¦ ¦ ¦
¦ ¦ную и внебольничную¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь, санитарно-эпи-¦ ¦ ¦
¦ ¦демиологическое обслу-¦ ¦ ¦
¦ ¦живание, приобретение¦ ¦ ¦
¦ ¦медикаментов, социаль-¦ ¦ ¦
¦ ¦ное страхование и¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное обеспече-¦ ¦ ¦
¦ ¦ние, выплату пенсий по¦ ¦ ¦
¦ ¦общему заболеванию) и¦ ¦ ¦
¦ ¦показателя участия в¦ ¦ ¦
¦ ¦этом результате стаци-¦ ¦ ¦
¦ ¦онарных учреждений¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения (отно-¦ ¦ ¦
¦ ¦шение числа получивших¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинскую помощь в¦ ¦ ¦
¦ ¦стационаре к общему¦ ¦ ¦
¦ ¦числу заболевших) ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 6. Сокращение¦вариант 6 (групповой для¦вариант 6. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦недопроизводства ВРП¦отрасли). Смертность на¦в расчете на 0,1% снижения пока-¦
¦ ¦(в связи с преждевре-¦1000 жителей (человек) ¦зателя соотношения числа забо-¦
¦ ¦менной смертностью,¦ ¦левших к числу здорового населе-¦
¦ ¦временной утратой тру-¦ ¦ния ¦
¦ ¦доспособности и инва-¦ ¦ ¦
¦ ¦лидностью населения).¦ ¦ ¦
¦ ¦Исчисляется по специ-¦ ¦ ¦
¦ ¦альной методике ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 7. Экономичес-¦вариант 7 (групповой для¦ ¦
¦ ¦кая эффективность от¦отрасли). Соотношение¦ ¦
¦ ¦сокращения сроков ле-¦числа заболевших к числу¦ ¦
¦ ¦чения больных. Исчис-¦здорового населения ¦ ¦
¦ ¦ляется по специальной¦ ¦ ¦
¦ ¦методике ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Стоматологические услуги ¦вариант 1. Сумма рас-¦доля граждан, получивших¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦ ¦ходов бюджета на 1 жи-¦оплачиваемые из бюджета¦ставление стоматологических услуг¦
¦ ¦теля ¦стоматологические услу-¦в расчете на 1 жителя области ¦
¦ +----------------------+ги, в численности насе-¦ ¦
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦ления области ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на обс-¦ ¦ ¦
¦ ¦луживание 1 посетителя¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по содержанию детей-¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля детей,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦сирот и детей, оставшихся¦ходов бюджета на 1 на-¦содержащихся в домах ре-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦без попечения родителей, в¦ходящегося на содержа-¦бенка, в общей численно-¦те на 1 жителя области ¦
¦домах ребенка ¦нии ребенка ¦сти населения области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля находя-¦вариант 2. Соотношение суммы рас-¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦щихся на содержании де-¦ходов бюджета на предоставление¦
¦ ¦койко-день, проведен-¦тей-сирот и детей, оста-¦услуги в расчете на общую числен-¦
¦ ¦ный детьми в домах¦вшихся без попечения ро-¦ность детей-сирот и детей,¦
¦ ¦ребенка ¦дителей, в общей числен-¦оставшихся без попечения родите-¦
¦ ¦ ¦ности детей-сирот и де-¦лей ¦
¦ ¦ ¦тей, оставшихся без по-¦ ¦
¦ ¦ ¦печения родителей ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги детских санаториев ¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля детей,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦поправивших здоровье в¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ребенка, поправившего¦детских санаториях, в¦те на 1 жителя области ¦
¦ ¦здоровье в детских¦общей численности насе-¦ ¦
¦ ¦санаториях ¦ления области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля детей,¦вариант 2. Соотношение суммы рас-¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦поправивших здоровье в¦ходов бюджета на предоставление¦
¦ ¦койко-день, проведен-¦детских санаториях, в¦услуги в расчете на общую числен-¦
¦ ¦ный детьми в детских¦общей численности жите-¦ность жителей области в возрасте¦
¦ ¦санаториях ¦лей области в возрасте¦до 18 лет ¦
¦ ¦ ¦до 18 лет ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦ ¦в расчете на 0,1% снижения пока-¦
¦ ¦ ¦ ¦зателя соотношения числа заболев-¦
¦ ¦ ¦ ¦ших к числу здорового населения ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги туберкулезных санато-¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля больных¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦риев ¦ходов бюджета на 1¦туберкулезом, поправив-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦больного туберкулезом,¦ших здоровье в туберку-¦те на 1 жителя области ¦
¦ ¦поправившего здоровье¦лезных санаториях, в об-¦ ¦
¦ ¦в туберкулезном сана-¦щей численности населе-¦ ¦
¦ ¦тории ¦ния области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля больных¦вариант 2. Соотношение суммы рас-¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦туберкулезом, поправив-¦ходов бюджета на предоставление¦
¦ ¦койко-день, проведен-¦ших здоровье в туберку-¦услуги в расчете на общую числен-¦
¦ ¦ный больными туберку-¦лезных санаториях, в об-¦ность жителей области в возрасте¦
¦ ¦лезом в туберкулезных¦щей численности больных¦до 18 лет ¦
¦ ¦санаториях ¦туберкулезом жителей об-¦ ¦
¦ ¦ ¦ласти ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 3. Сумма пре-¦вариант 3 (групповой для¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦дотвращенного экономи-¦отрасли). Продолжитель-¦в расчете на 0,1% увеличения¦
¦ ¦ческого ущерба по¦ность жизни (лет) ¦продолжительности жизни ¦
¦ ¦причине заболеваемости¦ ¦ ¦
¦ ¦населения. Исчисляется¦ ¦ ¦
¦ ¦как производное от¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы снижения общей¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости болезней¦ ¦ ¦
¦ ¦(расходов на больнич-¦ ¦ ¦
¦ ¦ную и внебольничную¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь, санитарно-¦ ¦ ¦
¦ ¦эпидемиологическое об-¦ ¦ ¦
¦ ¦служивание, приобрете-¦ ¦ ¦
¦ ¦ние медикаментов, со-¦ ¦ ¦
¦ ¦циальное страхование и¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное обеспече-¦ ¦ ¦
¦ ¦ние, выплату пенсий по¦ ¦ ¦
¦ ¦общему заболеванию) и¦ ¦ ¦
¦ ¦показателя участия в¦ ¦ ¦
¦ ¦этом результате сана-¦ ¦ ¦
¦ ¦ториев, в которых со-¦ ¦ ¦
¦ ¦держались больные ту-¦ ¦ ¦
¦ ¦беркулезом (отношение¦ ¦ ¦
¦ ¦числа содержащихся в¦ ¦ ¦
¦ ¦санатории к общему¦ ¦ ¦
¦ ¦числу заболевших граж-¦ ¦ ¦
¦ ¦дан) ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 4. Сокращение¦вариант 4 (групповой для¦вариант 4. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦недопроизводства ВРП¦отрасли). Смертность на¦в расчете на 0,1% сокращения уро-¦
¦ ¦(в связи с преждевре-¦1000 жителей (человек) ¦вня смертности ¦
¦ ¦менной смертностью,+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦временной утратой¦вариант 5. Соотношение¦вариант 5. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦трудоспособности и¦числа заболевших к числу¦в расчете на 0,1% снижения пока-¦
¦ ¦инвалидностью населе-¦здорового населения ¦зателя соотношения числа заболев-¦
¦ ¦ния). Исчисляется по¦ ¦ших к числу здорового населения ¦
¦ ¦специальной методике ¦ +---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦вариант 6. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦ ¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ ¦ ¦те на 1 рубль экономического эф-¦
¦ ¦ ¦ ¦фекта (вариант оценки экономичес-¦
¦ ¦ ¦ ¦кой эффективности 3 - 4) ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по профилактике и¦Сумма расходов бюджета¦вариант 1. Доля граждан,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦борьбе со СПИДом и инфекци-¦на 1 посещение центра¦воспользовавшихся услу-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦онными заболеваниями ¦профилактики и борьбы¦гами центров профилакти-¦те на 1 жителя области ¦
¦ ¦со СПИДом и инфекцион-¦ки, в общей численности¦ ¦
¦ ¦ными заболеваниями ¦населения области ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 2. Доля граждан,¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦больных СПИДом, и инфек-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ ¦ционных больных в общей¦те на 100 зарегистрированных¦
¦ ¦ ¦численности населения¦больных СПИДом или инфекционных¦
¦ ¦ ¦области ¦больных ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 3 (групповой для¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦отрасли). Продолжитель-¦в расчете на 0,1% увеличения¦
¦ ¦ ¦ность жизни (лет) ¦продолжительности жизни ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 4 (групповой для¦вариант 4. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦отрасли). Смертность на¦в расчете на 0,1% сокращения уро-¦
¦ ¦ ¦1000 жителей (человек) ¦вня смертности ¦
¦ ¦ +------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 5. Соотношение¦вариант 5. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ ¦числа заболевших к числу¦в расчете на 0,1% снижения пока-¦
¦ ¦ ¦здорового населения ¦зателя соотношения числа заболев-¦
¦ ¦ ¦ ¦ших к числу здорового населения ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по проведению судеб-¦сумма расходов бюджета¦количество проведенных¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦но-медицинской экспертизы ¦на проведение 1 иссле-¦исследований к общей¦ставление услуги в расчете на 1¦
¦ ¦дования ¦численности населения¦жителя области ¦
¦ ¦ ¦области ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по заготовке донорс-¦сумма расходов бюджета¦количество заготовленной¦сумма расходов бюджета на заго-¦
¦кой крови ¦на заготовку и хране-¦донорской крови на 1000¦товку и хранение донорской крови¦
¦ ¦ние 1 литра донорской¦жителей области ¦в расчете на 1000 жителей области¦
¦ ¦крови ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по сертификации и¦вариант 1. Сумма рас-¦соотношение отрицатель-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦контролю качества лекарст-¦ходов бюджета на 1¦ных результатов анализов¦на предоставление услуги в расче-¦
¦венных средств ¦проведенный анализ ¦качества лекарственных¦те на 1 жителя области ¦
¦ ¦ ¦средств к числу прове-¦ ¦
¦ ¦ ¦денных анализов ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦ ¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦ ¦на выявление 1 отрицательного ре-¦
¦ ¦выданный сертификат¦ ¦зультата анализа качества лекар-¦
¦ ¦соответствия ¦ ¦ственных средств ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по проведению профи-¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Уровень охва-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦лактических мероприятий ¦ходов бюджета на 1¦та населения профилакти-¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦проведенную вакцинацию¦ческими мероприятиями¦те на 1 жителя области ¦
¦ ¦ ¦(%) ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Уровень охва-¦вариант 3. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦та населения вакцинацией¦в расчете на 0,1% увеличения про-¦
¦ ¦проведенную процедуру ¦(%) ¦должительности жизни ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 3. Сумма рас-¦вариант 3. Доля прокон-¦вариант 4. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦сультированных (обучен-¦в расчете на 0,1% сокращения¦
¦ ¦проконсультированного ¦ных) жителей в общей¦уровня смертности ¦
¦ ¦(обученного) граждани-¦численности населения¦ ¦
¦ ¦на ¦области (%) ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 4. Сумма пре-¦вариант 4 (групповой для¦вариант 5. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦дотвращенного экономи-¦отрасли). Продолжитель-¦в расчете на 0,1% снижения пока-¦
¦ ¦ческого ущерба по¦ность жизни (лет) ¦зателя соотношения числа заболев-¦
¦ ¦причине заболеваемости¦ ¦ших к числу здорового населения ¦
¦ ¦населения - производ-¦ ¦ ¦
¦ ¦ное от суммы снижения¦ ¦ ¦
¦ ¦общей стоимости болез-¦ ¦ ¦
¦ ¦ней (расходов на боль-¦ ¦ ¦
¦ ¦ничную и внебольничную¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь, санитарно-¦ ¦ ¦
¦ ¦эпидемиологическое об-¦ ¦ ¦
¦ ¦служивание, приобрете-¦ ¦ ¦
¦ ¦ние медикаментов, соц-¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование и соцобе-¦ ¦ ¦
¦ ¦спечение, выплату пен-¦ ¦ ¦
¦ ¦сий по общему заболе-¦ ¦ ¦
¦ ¦ванию) и показателя¦ ¦ ¦
¦ ¦участия в этом резуль-¦ ¦ ¦
¦ ¦тате учреждений (отно-¦ ¦ ¦
¦ ¦шение числа получивших¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактическую по-¦ ¦ ¦
¦ ¦мощь к общему числу не¦ ¦ ¦
¦ ¦подверженных заболева-¦ ¦ ¦
¦ ¦ниям граждан) ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 5. Сокращение¦вариант 5 (групповой для¦вариант 6. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦недопроизводства ВРП¦отрасли). Смертность на¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦(в связи с преждевре-¦1000 жителей (человек) ¦те на 1 рубль экономического эф-¦
¦ ¦менной смертностью,¦ ¦фекта (вариант оценки экономичес-¦
¦ ¦временной утратой тру-+------------------------+кой эффективности 4 - 5) ¦
¦ ¦доспособности и инва-¦вариант 6 (групповой для¦ ¦
¦ ¦лидностью населения).¦отрасли). Соотношение¦ ¦
¦ ¦Исчисляется по специ-¦числа заболевших к числу¦ ¦
¦ ¦альной методике ¦здорового населения ¦ ¦
L----------------------------+----------------------+------------------------+----------------------------------


3. Социальная политика

   -----------------------------T---------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Вид услуги ¦ Индикаторы эффективности ¦
¦ +----------------------T------------------------T---------------------------------+
¦ ¦ экономическая ¦ социальная ¦ общественно-экономическая ¦
¦ ¦ эффективность ¦ эффективность ¦ эффективность ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуга по предоставлению¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля граждан,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦социального обслуживания на¦ходов бюджета на 1¦получающих социальное¦на предоставление услуги в расче-¦
¦дому, включая социально-ме-¦гражданина, получающе-¦обслуживание на дому, в¦те на 1 жителя области ¦
¦дицинское обслуживание граж-¦го услугу ¦общей численности жите-¦ ¦
¦дан, нуждающихся в посторон-¦ ¦лей области ¦ ¦
¦ней помощи +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма эко-¦вариант 2. Доля граждан,¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦номии от предоставле-¦получающих социальное¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦ния социального обслу-¦обслуживание на дому, в¦те на 1 жителя области из числа¦
¦ ¦живания на дому 1 гра-¦численности пенсионеров¦пенсионеров и инвалидов ¦
¦ ¦жданина по сравнению с¦и инвалидов, проживающих¦ ¦
¦ ¦расходами на его пре-¦на территории области ¦ ¦
¦ ¦бывание в стационарном¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждении социального¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦вариант 3. Доля граждан,¦ ¦
¦ ¦ ¦получающих социальное¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживание на дому, в¦ ¦
¦ ¦ ¦общей численности нужда-¦ ¦
¦ ¦ ¦ющихся в социальном об-¦ ¦
¦ ¦ ¦служивании на дому на¦ ¦
¦ ¦ ¦территории области ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуга по предоставлению¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля несовер-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦временного пребывания несо-¦ходов бюджета на 1¦шеннолетних, получивших¦на предоставление услуги в расче-¦
¦вершеннолетних в специализи-¦койко-день пребывания¦услугу, в общей числен-¦те на 1 жителя области ¦
¦рованном учреждении социаль-¦несовершеннолетних в¦ности жителей области ¦ ¦
¦ного обслуживания (отделе-¦специализированном уч-¦ ¦ ¦
¦нии) ¦реждении социального¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля несовер-¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦шеннолетних, получивших¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦несовершеннолетнего, ¦услугу, в общей числен-¦те на 1 жителя области в возрасте¦
¦ ¦получающего услугу ¦ности жителей области в¦до 18 лет ¦
¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуга по предоставлению¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля граждан,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦социального обслуживания в¦ходов бюджета на 1¦получающих социальное¦на предоставление услуги в расче-¦
¦стационарных учреждениях¦койко-день пребывания¦обслуживание в стациона-¦те на 1 жителя области (в % от¦
¦социального обслуживания ¦граждан в стационарных¦ре, в общей численности¦среднего уровня по Российской¦
¦ ¦учреждениях социально-¦жителей области ¦Федерации) ¦
¦ ¦го обслуживания ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля граждан,¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦получающих социальное¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦гражданина, получающе-¦обслуживание в стациона-¦те на 1 жителя области из числа¦
¦ ¦го услугу ¦ре, в численности пенси-¦пенсионеров и инвалидов ¦
¦ ¦ ¦онеров и инвалидов, про-¦ ¦
¦ ¦ ¦живающих на территории¦ ¦
¦ ¦ ¦области ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦вариант 3. Доля граждан,¦ ¦
¦ ¦ ¦получающих социальное¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживание в стациона-¦ ¦
¦ ¦ ¦ре, в общей численности¦ ¦
¦ ¦ ¦нуждающихся в социальном¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживании в стацио-¦ ¦
¦ ¦ ¦нарных условиях (в чис-¦ ¦
¦ ¦ ¦ленности лиц, зарегист-¦ ¦
¦ ¦ ¦рированных в очереди на¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживание) ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуга по предоставлению¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля граждан,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦социального обслуживания на-¦ходов бюджета на 1¦получающих социальное¦на предоставление услуги в расче-¦
¦селения области в полустаци-¦койко-день пребывания¦обслуживание в полуста-¦те на 1 жителя области ¦
¦онарных условиях пребывания¦граждан в полустацио-¦ционарных учреждениях¦ ¦
¦и услуга по социальному обс-¦нарных учреждениях со-¦социального обслуживания¦ ¦
¦луживанию граждан в учрежде-¦циального обслуживания¦и учреждениях с дневным¦ ¦
¦ниях с дневным пребыванием ¦и учреждениях с днев-¦пребыванием, в общей¦ ¦
¦ ¦ным пребыванием ¦численности жителей об-¦ ¦
¦ ¦ ¦ласти ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Доля граждан,¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦ходов бюджета на 1¦получающих социальное¦на предоставление услуги в расче-¦
¦ ¦гражданина, получающе-¦обслуживание в полуста-¦те на 1 жителя области из числа¦
¦ ¦го услугу ¦ционарных учреждениях¦пенсионеров и инвалидов ¦
¦ ¦ ¦социального обслуживания¦ ¦
¦ ¦ ¦и учреждениях с дневным¦ ¦
¦ ¦ ¦пребыванием, в численно-¦ ¦
¦ ¦ ¦сти пенсионеров и инва-¦ ¦
¦ ¦ ¦лидов, проживающих на¦ ¦
¦ ¦ ¦территории области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 3. Сумма эко-¦вариант 3. Доля граждан,¦ ¦
¦ ¦номии от пребывания¦получающих социальное¦ ¦
¦ ¦гражданина в полуста-¦обслуживание в полуста-¦ ¦
¦ ¦ционарных учреждениях¦ционарных учреждениях¦ ¦
¦ ¦социального обслужива-¦социального обслуживания¦ ¦
¦ ¦ния или учреждениях с¦и учреждениях с дневным¦ ¦
¦ ¦дневным пребыванием по¦пребыванием, в общей¦ ¦
¦ ¦сравнению с расходами¦численности нуждающихся¦ ¦
¦ ¦на пребывание в стаци-¦в социальном обслужива-¦ ¦
¦ ¦онаре ¦нии (в численности лиц,¦ ¦
¦ ¦ ¦зарегистрированных в¦ ¦
¦ ¦ ¦очередности на обслужи-¦ ¦
¦ ¦ ¦вание) ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуга по обеспечению кон-¦сумма расходов бюджета¦доля проконсультирован-¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦сультативной помощи по¦на 1 проконсультиро-¦ных (обученных) жителей¦ставление услуги в расчете на 1¦
¦вопросам социально-бытового¦ванного (обученного)¦в общей численности на-¦жителя области ¦
¦и социально-медицинского¦гражданина или гражда-¦селения области (%) ¦ ¦
¦обеспечения жизнедеятельнос-¦нина, получившего по-¦ ¦ ¦
¦ти, психолого-педагогической¦мощь ¦ ¦ ¦
¦помощи, социально-правовой¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуга по социальному обслу-¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля граждан,¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦живанию граждан, проживающих¦ходов бюджета на 1¦получающих социальное¦на предоставление услуги в¦
¦в специализированных жилых¦обслуживаемого из чис-¦обслуживание по месту¦расчете на 1 жителя области ¦
¦домах ¦ла проживающих в¦проживания (в специали-¦ ¦
¦ ¦специализированных жи-¦зированных жилых домах),¦ ¦
¦ ¦лых домах ¦в общей численности жи-¦ ¦
¦ ¦ ¦телей области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма эко-¦вариант 2. Доля граждан,¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦номии от пребывания¦получающих социальное¦на предоставление услуги в рас-¦
¦ ¦гражданина в домашних¦обслуживание по месту¦чете на 1 жителя области из числа¦
¦ ¦условиях по сравнению¦проживания (в специали-¦пенсионеров и инвалидов ¦
¦ ¦с расходами на пребы-¦зированных жилых домах),¦ ¦
¦ ¦вание в стационаре ¦в численности пенсионе-¦ ¦
¦ ¦ ¦ров и инвалидов, прожи-¦ ¦
¦ ¦ ¦вающих на территории об-¦ ¦
¦ ¦ ¦ласти ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦вариант 3. Доля граждан,¦ ¦
¦ ¦ ¦получающих социальное¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживание по месту¦ ¦
¦ ¦ ¦проживания (в специали-¦ ¦
¦ ¦ ¦зированных жилых домах),¦ ¦
¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦
¦ ¦ ¦нуждающихся в социальном¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживании (в числен-¦ ¦
¦ ¦ ¦ности лиц, зарегистри-¦ ¦
¦ ¦ ¦рованных в очередности¦ ¦
¦ ¦ ¦на обслуживание) ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Предоставление субсидий¦соотношение суммы рас-¦вариант 1. Число получа-¦сумма выплаченных субсидий граж-¦
¦гражданам на оплату жилого¦ходов бюджета на адми-¦ющих субсидию на оплату¦данам на оплату жилого помещения¦
¦помещения и коммунальных ус-¦нистрирование расход-¦жилого помещения и ком-¦и коммунальных услуг в расчете на¦
¦луг ¦ного обязательства к¦мунальных услуг на 1000¦1 жителя области (в % от среднего¦
¦ ¦сумме расходов на реа-¦человек, проживающих в¦уровня по Российской Федерации) ¦
¦ ¦лизацию расходного¦области ¦ ¦
¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦вариант 2. Соотношение¦ ¦
¦ ¦ ¦числа получающих субси-¦ ¦
¦ ¦ ¦дии к числу нуждающихся¦ ¦
¦ ¦ ¦в получении субсидий ¦ ¦
L----------------------------+----------------------+------------------------+----------------------------------


4. Культура

   -----------------------------T---------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Вид услуги ¦ Индикаторы эффективности ¦
¦ +----------------------T------------------------T---------------------------------+
¦ ¦ экономическая ¦ социальная ¦ общественно-экономическая ¦
¦ ¦ эффективность ¦ эффективность ¦ эффективность ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по поддержке народных¦вариант 1. Сумма рас-¦вариант 1. Доля числа¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦художественных промыслов ¦ходов бюджета на под-¦участников поддерживае-¦ставление услуги в расчете на¦
¦ ¦держку 1 клубного фор-¦мых клубных формирований¦1 жителя области ¦
¦ ¦мирования народных¦народных художественных¦ ¦
¦ ¦художественных промыс-¦промыслов в численности¦ ¦
¦ ¦лов ¦населения области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+ ¦
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦вариант 2. Соотношение¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на пре-¦количества посетителей¦ ¦
¦ ¦доставление поддержки¦ярмарок, выставок народ-¦ ¦
¦ ¦в расчете на 1 участ-¦ного творчества и реме-¦ ¦
¦ ¦ника клубных формиро-¦сел к общей численности¦ ¦
¦ ¦ваний народных худо-¦населения области ¦ ¦
¦ ¦жественных промыслов ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦вариант 3. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на орга-¦ ¦ ¦
¦ ¦низацию 1 ярмарки¦ ¦ ¦
¦ ¦(выставки) народного¦ ¦ ¦
¦ ¦творчества и ремесел ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦вариант 4. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на под-¦ ¦ ¦
¦ ¦держку народно-художе-¦ ¦ ¦
¦ ¦ственных промыслов на¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 посетителей ярма-¦ ¦ ¦
¦ ¦рок, выставок народно-¦ ¦ ¦
¦ ¦го творчества и реме-¦ ¦ ¦
¦ ¦сел ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по изучению и поддер-¦вариант 1. Сумма рас-¦соотношение количества¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦жке традиционной народной¦ходов бюджета на под-¦посетителей мероприятий¦ставление услуги в расчете на 1¦
¦культуры ¦держку 1 мероприятия¦по изучению и поддержке¦жителя области ¦
¦ ¦по изучению и поддерж-¦традиционной народной¦ ¦
¦ ¦ке традиционной народ-¦культуры к общей числен-¦ ¦
¦ ¦ной культуры ¦ности населения области ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦посетителей мероприя-¦ ¦ ¦
¦ ¦тий по изучению и под-¦ ¦ ¦
¦ ¦держке традиционной¦ ¦ ¦
¦ ¦народной культуры ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по обеспечению твор-¦вариант 1. Сумма рас-¦доля числа участников¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦ческой деятельности граждан¦ходов бюджета на под-¦поддерживаемых клубных¦ставление услуги в расчете на 1¦
¦через клубные формирования ¦держку 1 клубного фор-¦формирований в численно-¦жителя области ¦
¦ ¦мирования ¦сти населения области ¦ ¦
¦ +----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на пре-¦ ¦ ¦
¦ ¦доставление поддержки¦ ¦ ¦
¦ ¦в расчете на 1 участ-¦ ¦ ¦
¦ ¦ника клубных формиро-¦ ¦ ¦
¦ ¦ваний ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по поддержке творчес-¦вариант 1. Сумма рас-¦доля числа участников¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦ких коллективов ¦ходов бюджета на под-¦поддерживаемых творчес-¦ставление услуги в расчете на 1¦
¦ ¦держку 1 творческого¦ких коллективов в чис-¦жителя области ¦
¦ ¦коллектива ¦ленности населения обла-¦ ¦
¦ +----------------------+сти ¦ ¦
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на пре-¦ ¦ ¦
¦ ¦доставление поддержки¦ ¦ ¦
¦ ¦в расчете на 1 участ-¦ ¦ ¦
¦ ¦ника творческих кол-¦ ¦ ¦
¦ ¦лективов ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по постановке и про-¦вариант 1. Сумма рас-¦число зрителей, посетив-¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦ведению спектаклей ¦ходов бюджета на по-¦ших спектакли, на 1000¦ставление услуги в расчете на 1¦
¦ ¦становку 1 спектакля ¦жителей области ¦жителя области ¦
¦ +----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на про-¦ ¦ ¦
¦ ¦ведение 1 спектакля ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦вариант 3. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦зрителей, посетивших¦ ¦ ¦
¦ ¦спектакли ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по постановке кон-¦вариант 1. Сумма рас-¦число слушателей кон-¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦цертных программ ¦ходов бюджета на по-¦цертных программ на 1000¦ставление услуги в расчете на 1¦
¦ ¦становку 1 концертной¦жителей области ¦жителя области ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦вариант 2. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на про-¦ ¦ ¦
¦ ¦ведение 1 концертной¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦вариант 3. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦слушателей концертных¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по организации биб-¦вариант 1. Сумма рас-¦число пользователей биб-¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦лиотечного обслуживания¦ходов бюджета на 1¦лиотек на 1000 жителей¦ставление услуги в расчете на 1¦
¦граждан, в том числе по¦пользователя библиотек¦области ¦жителя области (в % от среднего¦
¦обеспечению сохранности¦ ¦ ¦уровня по Российской Федерации) ¦
¦редких и особо ценных+----------------------+ ¦ ¦
¦документов ¦вариант 2. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на 10¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. библиотечных до-¦ ¦ ¦
¦ ¦кументов ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦вариант 3. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦выдаваемых документов ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по созданию и под-¦вариант 1. Сумма рас-¦число посетителей музеев¦сумма расходов бюджета на предо-¦
¦держке государственных му-¦ходов бюджета на 1 по-¦на 1000 жителей области ¦ставление услуги в расчете на¦
¦зеев, в том числе услуги по¦сетителя ¦ ¦1 жителя области (в % от среднего¦
¦обеспечению сохранности+----------------------+ ¦уровня по Российской Федерации) ¦
¦музейных фондов ¦вариант 2. Сумма рас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов бюджета на 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦единиц музейного хра-¦ ¦ ¦
¦ ¦нения ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦Услуги по охране и сохране-¦вариант 1. Средний¦количество учтенных объ-¦вариант 1. Сумма расходов бюджета¦
¦нию объектов культурного на-¦размер расходов бюдже-¦ектов культурного насле-¦на охрану и сохранение объектов¦
¦следия ¦та на охрану 1 учтен-¦дия на территории облас-¦культурного наследия в расчете на¦
¦ ¦ного объекта культур-¦ти ¦1 жителя области ¦
¦ ¦ного наследия ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------------+---------------------------------+
¦ ¦вариант 2. Средний¦ ¦вариант 2. Сумма расходов бюджета¦
¦ ¦размер расходов бюдже-¦ ¦на охрану и сохранение объектов¦
¦ ¦та на сохранение 1 уч-¦ ¦культурного наследия в расчете на¦
¦ ¦тенного объекта куль-¦ ¦1 учтенный объект культурного¦
¦ ¦турного наследия ¦ ¦наследия на территории области ¦
L----------------------------+----------------------+------------------------+----------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru